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尹娟
于2017-09-28 15:04 發布 ??1211次瀏覽
羅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2017-09-28 15:18
好的,謝謝
羅老師 解答
2017-09-28 15:07
所得稅按照未扣差額的基數扣除。
2017-09-29 08:36
不客氣
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勞務派遣公司,收入是差額收入,所得稅扣業務招待費的時候,我們按差額后的基數扣除,還是未扣差額的基數扣除啊
答: 所得稅按照未扣差額的基數扣除。
勞務派遣公司的收入是包括了代收代支部分的,那么年度業務招待費的稅前抵扣基數是要減代收代支部分不
答: 你好,是的,需要減出來代收代付的部分
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
業務招待費是不是需要交所得稅呀
答: 你好,是的,業務招待費需要在匯算清繳的時候納稅調增。
年底清算 ,業務招待費 什么 0.05% 60% 和所得稅的關系 是怎么處理的。
討論
業務招待費,所得稅匯算清繳中業務招待費怎么扣除標準?
業務招待費調增怎么填?
老師您好,業務招待費開不了票怎么解決,我們屬于煤炭貿易
老師您好,我用公司帳戶轉帳買酒8萬,帳務處理為業務招待費,沒風險吧?
羅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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羅老師 解答
2017-09-28 15:07
羅老師 解答
2017-09-29 08:36