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19-3收到一張專票,當月已認證;19年4月發(fā)現(xiàn)開票有誤,要求對方重開發(fā)票,這邊申請開紅字發(fā)票信息表外,稅務(wù)上還要怎么處理?
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2019-04-09
老師,請問對方開具紅字發(fā)票信息表和復印原發(fā)票,我單位開了紅字發(fā)票,我們單位怎么處理開具的紅字發(fā)票信息表和原發(fā)票復印件?
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2019-08-07
我有個問題咨詢一下您,剛認證確認了出口退稅進項發(fā)票,如何作廢這張發(fā)票讓供貨方重新開具,已跨月 怎么退回來,稅務(wù)局客服說讓我填紅字信息表,給供貨方開沖紅發(fā)票, 紅字信息表是在開票系統(tǒng)填開還是增值稅綜合服務(wù)平臺
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2022-05-19
增值稅申報時的增值稅與開票系統(tǒng)中的增值稅金額不一致,如何處理?
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2018-01-08
老師,想請問一下,下列兩個制度----財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于企業(yè)資產(chǎn)評估增值有關(guān)所得稅處理問題的通知》(財稅字[1997]77號)和《關(guān)至企業(yè)資產(chǎn)評估增值有關(guān)所得稅處理問題的補充通知》(財稅字[1998]50號)----全文廢止之后,有沒有其他相關(guān)于資產(chǎn)評估增值所得稅處理的文件
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2024-03-29
為什么代開增值稅專用發(fā)票要交增值稅,三萬以下不是免征增值稅嗎?
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2019-03-17
十二月是2345364.31價稅合計交的未開票收入增值稅,二月按照價稅合計2331333.44開的專票給別人,二月開的紅字發(fā)票肯定是不夠的,還有一點點紅字發(fā)票需要三月來開,我就是搞不明白,那我們上個月已經(jīng)認證過的進項稅怎么辦
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2018-03-13
收到一家單位的增值稅專票,名稱寫錯了一個字,去年開的發(fā)票有3次,今年開了1次,都認證通過了,已經(jīng)做賬,今天收發(fā)票才看見名稱寫錯一個字,才改過了,這個怎么辦?去年的發(fā)票用不用重新開或者要怎么做一下
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2017-02-23
你好個人所徐稅代扣代繳生產(chǎn)經(jīng)營所得需要交所得稅嗎
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2022-12-25
你好個人所徐稅代扣代繳生產(chǎn)經(jīng)營所得需要交所得稅嗎
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2023-03-02
個人靈活就業(yè)繳納養(yǎng)老保險,需要額外繳納個人所得稅嗎
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2022-02-28
小規(guī)模企業(yè)開的三個點增值稅普票跟三個點增值稅票繳稅是一樣的嗎,如果一樣的話那都開增值稅票了?
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2018-05-22
老師,小規(guī)模建筑公司,20年開具的一筆電子增值稅普票,在21年開紅字發(fā)票作廢,但20年12月的利潤表中包含該筆營業(yè)收入,現(xiàn)做20年企稅年報的申報,該筆業(yè)務(wù)應(yīng)如何處理,可以把該筆營業(yè)收入在總收入中減掉嗎?營業(yè)成本也做相同處理
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2021-05-16
公司是小規(guī)模納稅人,因去年12月份開票人員把一兩張需要作廢的發(fā)票沒有在開票系統(tǒng)作廢,導致今年1月份開具了紅票,現(xiàn)在在季度申報的時候出現(xiàn)了一季度銷售額出現(xiàn)負數(shù),藍字發(fā)票11萬,紅字發(fā)票16萬,累計負數(shù)5萬,問了國稅,說申報的時候只能填0,多開的紅票5萬相對應(yīng)的增值稅等于白開了,那這個帳務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
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2017-04-11
電子增值稅普通發(fā)票增量
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2019-07-15
紅字發(fā)票信息表可以對應(yīng)一張藍字發(fā)票的一部分么?不用把藍字發(fā)票整張開紅字,再重新開藍字發(fā)票,退貨多少就可以申請開多少紅字發(fā)票是這樣的么?
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2017-12-30
你好 我想問一下 這個月交增值稅 是先申報增值稅還是先在增值稅發(fā)票平臺申請發(fā)票抵扣
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2022-01-04
當月有藍字發(fā)票和紅字發(fā)票,銷售額是怎么計算的。是藍字發(fā)票減去紅字發(fā)票算當月銷售額嗎
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2023-11-30
1.A公司是一家批發(fā)企業(yè),2017年8月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): ①從B公司購進食品100箱,每箱進價為1 000元,貨款為100 000元,增值稅額為13 000元,款已支付。商品驗收入庫并全部銷售后,發(fā)現(xiàn)B公司價格計算有誤,每箱食品的單價應(yīng)為扣除商業(yè)折扣之后,按照900元付款,收到B公司的紅字專用發(fā)票和銷貨更正單,且退還的貨款已經(jīng)收到。 ②從C公司購進食品800千克,每千克進價為25元,進項稅額2 600元,貨款已承付。商品運到后,驗收發(fā)現(xiàn)多出20千克,原因待查。 ③經(jīng)查明上項溢余商品是供貨單位多發(fā),經(jīng)協(xié)商同意購進處理,對方補來專用發(fā)票。 要求:根據(jù)A公司以上業(yè)務(wù)編制會計分錄。
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2019-12-21
老師,我們是購買方,由于銷售方發(fā)票原因,我們已經(jīng)勾選的發(fā)票進項發(fā)票需要紅沖,那我已經(jīng)收到紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票了,現(xiàn)在做賬怎么做呢,之前發(fā)票已經(jīng)勾選認證了,材料成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在怎么做分錄呢?之前錯誤發(fā)票的分錄是這樣做的,借工程施工-合同成本-材料 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸應(yīng)付賬款 老師,我需要細致的調(diào)整步驟,假如不能細致的不要回答,麻煩了
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2020-01-04
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