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為什么我的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方會(huì)有余額? 我沒(méi)有待抵扣的增值稅了,我的增值稅也都繳納完了
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2019-10-15
老師,真賬練習(xí)中小額貸款第24筆業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這個(gè)答案是不是不對(duì)啊,不是應(yīng)該都轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)二級(jí)科目嗎?
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2016-07-28
出口技術(shù)服務(wù)申請(qǐng)了免征增值稅的備案,那么在確認(rèn)收入時(shí),是先計(jì)提增值稅,再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,還是直接全額計(jì)入收入呢?
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2022-04-11
之前會(huì)計(jì)交增值稅按含稅金額交了,所以導(dǎo)致增值稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加都多交了,現(xiàn)在不改了,我現(xiàn)在要做賬要怎么做
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2017-10-08
勾選平臺(tái)有效稅額改為0 認(rèn)證完 現(xiàn)在申報(bào)增值稅進(jìn)賬稅表出來(lái)的是沒(méi)有改的稅額 并且提示申報(bào)信息比對(duì)異常
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2020-06-13
老師:那我在收供貨商的發(fā)票上和開(kāi)具發(fā)票時(shí)(向農(nóng)戶開(kāi)增值稅普票)發(fā)票的種類要隨著公司性質(zhì)的更改而更改嗎?
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2015-09-11
公允價(jià)值變動(dòng)在貸方 為什么到最后一步在借方了,不懂最后一步
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2019-07-19
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年4月1日,甲公司對(duì)一車間的廠房進(jìn)行更新改造。當(dāng)日該固定資產(chǎn)的原價(jià)為5000萬(wàn)元,累計(jì)著就為1000萬(wàn)元。在更新改造的過(guò)程中,該公司實(shí)際領(lǐng)用工程物資共計(jì)400萬(wàn)元,不含增值稅。支付在建工程人員薪酬兩百萬(wàn)元。引用本公司產(chǎn)品一批成本為100萬(wàn)元,含稅價(jià)為140萬(wàn)元。金更新改造的廠房于2019年6月20日達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)。把公司按平均年限法對(duì)更新改造后的廠房計(jì)提折舊。該廠房的預(yù)期使用年限為20年。預(yù)計(jì)進(jìn)餐值為23.8萬(wàn)元。(1)計(jì)算該廠房轉(zhuǎn)入更新改造時(shí)的賬面價(jià)值。(2)編制與該廠房更新改造有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(3)計(jì)算該長(zhǎng)方更新改造后在2019年的折舊額。
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2022-11-10
增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了的處理方法各是什么?
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2017-11-28
增值稅教育費(fèi)附加和增值稅地方教育費(fèi)附加是在地稅申報(bào)的嗎
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2017-06-14
#提問(wèn)#應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)期末借方余額怎么辦
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2020-03-15
申報(bào)方式 增值稅(小規(guī)模)和增值稅(小規(guī)模)一表申報(bào)的區(qū)別,怎么選
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2019-07-10
建筑施工企業(yè) 那營(yíng)改增后,未完工的項(xiàng)目,是否要向供應(yīng)方索取發(fā)票進(jìn)行入賬?
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2017-05-22
老師,退稅時(shí)發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內(nèi)銷征稅的貨物,增值稅申報(bào)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計(jì)提增值稅并申報(bào)繳納還是必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報(bào)表呢?對(duì)于這方面有文件規(guī)定嗎?涉及視同內(nèi)銷征稅的出口貨物金額不足500元
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2024-04-09
答案解析里7200*50%是怎么來(lái)的?,“連續(xù)服務(wù)2年修改為連續(xù)服務(wù)為3年,同時(shí)以現(xiàn)金補(bǔ)償原授予現(xiàn)金股票增值權(quán)且尚未離職的管理人員3 800萬(wàn)元”,為什么要用 借:應(yīng)付職工薪酬——股份支付
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2023-07-19
在投資額相同的互斥方案比較決策中。采用現(xiàn)值指數(shù)會(huì)與凈現(xiàn)值法得到完全相同的結(jié)論;但投資額不相同時(shí),情況就可能不同,此時(shí)無(wú)法進(jìn)行決策 這一問(wèn)中第一句話現(xiàn)值指數(shù)不是比較的是獨(dú)立 方案嗎?為什么會(huì)有相同結(jié)論?
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2022-08-11
我們這個(gè)月開(kāi)發(fā)票出去,如果這個(gè)月收不到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可能下個(gè)月初進(jìn)來(lái)) 因?yàn)檫@個(gè)增值稅比較多,有什么方案可以規(guī)避少繳納稅呢
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2016-12-23
老師,我公司是屬于小規(guī)模 現(xiàn)在對(duì)方公司跟我選擇開(kāi)發(fā)票的方案,那我公司選擇哪一種比較好了 即甲乙雙方根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定自行繳納應(yīng)由己方承擔(dān)的稅款,具體開(kāi)票要求如下: (1)甲方提供6%稅率的增值稅專用發(fā)票,乙方結(jié)算不扣除稅點(diǎn); (2)甲方提供3%稅率的增值稅普通發(fā)票,乙方結(jié)算需扣除3.36%稅點(diǎn); (3)甲方提供普通發(fā)票,乙方結(jié)算需扣除8%稅點(diǎn)。
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2016-10-27
我公司為建安行業(yè)一般納稅人,自2017年12月份施工以來(lái),一直按一般計(jì)稅方法申報(bào),但最近公司領(lǐng)導(dǎo)和甲方單位協(xié)商后,決定重新簽訂甲供材合同,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)方面是否可以中途備案甲供材合同?另請(qǐng)問(wèn)如果可以中途更改計(jì)稅方式,在此之前的一般計(jì)稅方式的申報(bào)作不作更改
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2018-06-14
月末把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的時(shí)候,如果 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目在貸方,就要把 轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)到 未交增值稅,這樣的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是不是 借貸雙方是不是都是平啊?
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2017-06-12
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