老師,退稅時(shí)發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內(nèi)銷征稅的貨物,增值稅申報(bào)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計(jì)提增值稅并申報(bào)繳納還是必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報(bào)表呢?對(duì)于這方面有文件規(guī)定嗎?涉及視同內(nèi)銷征稅的出口貨物金額不足500元
2020擁抱更好的自己
于2024-04-09 14:21 發(fā)布 ??223次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2024-04-09 14:22
當(dāng)發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0并需要視同內(nèi)銷征稅時(shí),你需要在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計(jì)提增值稅并申報(bào)繳納。
關(guān)于是否必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報(bào)表,這主要取決于具體的稅務(wù)規(guī)定和實(shí)際情況。在某些情況下,如果錯(cuò)誤地申報(bào)了出口退稅,可能需要進(jìn)行更正申報(bào)。但是,具體的更正申報(bào)要求和流程可能會(huì)因地區(qū)和具體情況而異。
對(duì)于金額不足500元的視同內(nèi)銷征稅的出口貨物,是否需要進(jìn)行更正申報(bào)或特殊處理,也需要參考當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)規(guī)定。
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你好,是增量留底退稅的嗎?
2022-04-02 13:23:18

您好,您可以去更正報(bào)表,如果稅務(wù)局通知你們,那你們最好按照稅務(wù)局的要求,可以直接去大廳然后讓稅務(wù)局指導(dǎo)填寫,避免還是不通過
2022-02-08 16:15:33

同學(xué)你好,根據(jù)報(bào)關(guān)單上的金額換算成人民幣,發(fā)票金額=換算人民幣,按內(nèi)貿(mào)征稅。
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
和內(nèi)銷銷售一起合計(jì)申報(bào)。
2021-02-19 17:10:08

同學(xué)你好,增值稅申報(bào)里面有一個(gè)免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額,這兩個(gè)一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56

關(guān)于是否必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報(bào)表,這主要取決于具體的稅務(wù)規(guī)定和實(shí)際情況。在某些情況下,如果錯(cuò)誤地申報(bào)了出口退稅,可能需要進(jìn)行更正申報(bào)。
對(duì)于金額不足500元的視同內(nèi)銷征稅的出口貨物,是否需要進(jìn)行更正申報(bào)或特殊處理,也需要參考當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)規(guī)定。
2024-04-09 14:20:55
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