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老師,您好,我們企業是營改增小規模納稅人,上月開具了10.3萬的技術服務費普通發票,這個月報稅的話增值稅是3000元,還可以通過增加成本費用等抵減一部分嗎?
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2015-01-18
去年12月開錯一張銷售發票,忘在電腦里作廢,增值稅已交,因為要沖紅,帳上就沒做收入,今年一月重新開了一張正確的金額一樣的發票,并將去年錯票沖紅了。造成去年所得稅收入與增值稅收入不一樣,這個月已經在稅務局把所得稅收入修改為與增值稅收入一樣了,現在帳應該怎樣修改?
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2019-09-07
老師您好,我這邊接到專管員電話,讓我更改2020年一季度附加稅申報表,以前申報的時候是按預交的增值稅報的附加稅,所以是錯的,預交的增值稅是1561.96,附加稅是54.67,實際需要交納的增值稅是1417.8,然后對應的附加稅是49.63,相當于交多了需要退稅5.04元,請問在報表上怎么更改,數字怎么填
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2021-12-28
固定資產升級改造 改良前原值8252.43 凈殘值率5% 累計折舊5444.31 改造后原值7758 建筑企業做賬 借:固定資產4950.5 應交稅費應交增值稅進項稅額49.5 累計折舊5444.31 貸固定資產 5444.31 銀行存款5000 出現兩個固定資產怎么理解
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2022-03-28
怎么設置表格,使到指定日期不到一個月的時候出現預警 突出顯示?
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2019-11-19
第一題 1.甲商店 (增值稅-一般納稅人) 主要從事副食品批發.零售業務 今年8月有關經營情況如下: (1) 向棗農收購一批紅棗,農產品收購發票上注明買價30000元 (2) 銷售煙酒商品取得含稅價款4095000元,另收取食品包裝袋價款2340元 (3) 將一批自制糕點作為職工福利,成7020元 (4) 以經營租賃方式出租設備取得不含稅租金收入 50000元,支付設備維修費,取得普通發票上注明金額3000元。 (5) 將一臺2008年3月購進的設備轉讓,原值100000元,賬面凈值15000元,轉讓價為含稅金額13200元。 本用取得的相關票據符合稅法規定,并在當月通過認證和扺扣。 根據上述資料回答下列問題: (1)當當期的銷項稅額為多少元? (2) 當期可抵扣的增值稅進項稅為多少元? (3)該企業當期應向稅務機關繳納增值稅合計為多少元?
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2023-11-06
減免增值稅是指免征增值稅嗎?
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2017-02-17
如何計提增值稅 再發放增值稅
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2017-12-01
增值稅開30萬,要不要交增值稅
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2019-08-26
不交增值稅還要結轉增值稅嗎
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2017-10-09
我們公司是4S店,年度匯算清繳預警了 我們是2017年4月底開業的,因為是新品牌,所以銷量一直不 好,所以一直是虧損的,要怎么調整 減少費用,增加利潤嗎 老師,請問下預警是怎么計算來的
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2018-06-21
公司原有一個油漆棚原值已入固定資產了,目前該油漆棚改造增值,公司財務系統固定資產怎么入賬
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2019-06-04
月末結轉稅費的時候結轉的是增值稅進項稅 還是結轉的增值稅銷-進在結轉應該稅費-未交增值稅。還是增值稅銷結轉 增值稅進結轉
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2017-07-26
老師,小規模納稅人增值稅是一個季度繳納一次哈?那做賬是不是到了季度末,把一月二月,三月,所有增值加總,然后把合計加總的增值稅第三個月月末一次性轉入應交增值稅 轉出未交增值稅中,然后把應交增值稅 轉出未交增值稅轉入應交增值稅,未交增值稅中呢?第四個月就直接繳納,做賬借:應交增值稅 未交增值稅 貸:銀行存款
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2023-03-15
老師,我看書的時候,看到增值稅繳納的分錄,我有點搞不清楚了,上面寫著繳納增值稅有當月繳納,和繳納以前期間的,平時納稅申報增值稅的時候不都是次月繳納上個月的增值稅嗎,不都是應該用第二個分錄嗎?
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2020-07-16
制造業,從開業到現在,增值稅留底比較大,也一直沒交過增值稅,若是申請退留底增值稅,是否也退附加稅呢?若不退附件稅,退回增值稅留底稅款后,后期是不是相當于多交了退回稅款相應比例的附件稅呢?
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2021-08-26
從琳達公司購進甲材料一批,用托收承付方式,承付期內以承付,增值稅專用發票已注明,數量1000千克,計19600元,增值稅3332元,由B運輸公司運輸,收到B的增值稅專票注明,運費1200元,增值稅120用銀行存款支付運費
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2019-07-01
你好,我想問下定期定額戶增值稅按季度申報的,申報增值稅報表時是按季度銷售額計算嗎?比如我定額25000,10月開票260000,11月、12月沒開票,第四季度申報增值稅的時候是按照260000申報就可以吧,還是按260000+25000+25000申報增值稅?
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2019-11-30
老師好,我們單位是事業單位,我們有經營收入,發生增值稅時,去年是直接記應交增值稅,沒有明細科目,但是現在我們財政一體化,應交增值稅有如下明細,錄入期初數時,應交增值稅貸方余額應該錄哪個科目
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2020-04-06
增值稅 借:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅老師,外賬的增值稅是上面這個分錄嘛,內賬的增值稅卻列入了稅金及附加里面,區別在哪里呀?
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2024-01-10
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