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免征增值稅企業如果購買原材料的時候收到稅率為百分之9的普票,是不是把稅費直接計入原材料成本里面去。比如原材料1W,稅費900. 那分錄是不是借:原材料1.09W 代:銀行存款.
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2019-09-12
我是酒店,有住宿和餐飲,一月份開了普票和專票,專票不能收回紅沖,所以,只有普票享受免征增值稅,但是,進項發票有去年11月份的,進項稅額在免稅和不免稅之間分配比例的時候,這張進項發票的稅額不屬于一月份,要不要減出來呀?
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2020-02-25
根據《關于小微企業暫緩收繳工會經費的通知》(蘇工辦[2018] 8 號)的相關文件精神,對銷售額不超過3萬(按季納稅的,不超過9萬元),按規定免征增值稅的小微企業,自2018年1月1日起至2020年12月31日止,暫緩收繳工會經費。”銷售額不超過2萬“和”免征增值稅的小微企業“,這2個條件是同時滿足,還是滿足一個就可以了?
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2019-06-12
開發票名稱安裝維修費可填列在“服務、不動產和無形資產”這一欄,然后和“貨物及勞務”分開享受9萬以下免征增值稅嗎?剛剛說安裝是服務,維修是勞務,怎樣開發票更好,可以分別享受免征,
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2017-07-28
老師好,我們是農民專業合作社,種植稻谷,并且把自產的稻谷加工成大米,另外附帶有副產品(米糠、碎米)。請問,這是不是屬于免征增值稅和企業所得稅的范圍?相關的文號是什么?辛苦老師指點。
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2019-08-16
小規模未達到增值稅起征點,是不是季報的時候將每季增值稅轉出,借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業外收入?
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2020-07-01
差額征稅的賬務處理確認收入時借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費——未交增值稅 為什么是未交增值稅而不是應交增值稅
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2019-08-01
新建公司,收到實收資本當月就要申報印花稅嗎
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2016-11-27
2018年出口的貨物,在12月份報了增值稅免稅收入,但2019年確認是收不回工廠的進項發票,現在能如何申報?如果轉內銷,需要把前面申報的免稅收入修改過來嗎?還是直接在本期申報內銷?
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2019-04-04
老師,現在小規增值稅免稅,憑證是不是還有換算下稅額,轉入營業外收入
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2022-04-11
增值稅免稅條件
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2017-07-02
4月1日起免增值稅,那開票的里面是不是要把稅率改成免稅呢?
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2022-03-28
老師請問小規格增值稅減免申報表要怎么填?我申報的時候比對不通過,后面修改成后面的數據就比對通過,但是減免稅申報表的第五列期末數據又有余額,這樣對嗎?
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2024-04-03
老師,我們零售公司,現在報廢了一輛車,收現金500,我要按多少稅點開票?我們能自己開什么稅目?
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2021-09-27
減免和免征的區別
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2020-03-19
1月申報出現“ 免征增值稅項目銷售額合計必須等于《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》中本月數8行免稅銷售額之和。”開普通發票就1份13532.70的蔬菜發票,后附附表一和主表截屏,麻煩老師幫忙解答下
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2020-02-13
?[文件作答題] 紅星公司為增值稅一般納稅人,材料按實際成本計價核算。該公司2019年5月發生以下經濟業務: (1) 5月1日,向江漢公司購入A材料,買價為20萬元,增值稅稅率為13%,該企業已代墊運費3000元,增值稅稅率為9%。企業簽發并承兌一張為期2個月的商業匯票結算材料款項,材料,尚未入庫 (2) 5月8日,上月已付款的在途B材料已,驗收入庫,B材料成本為10萬元。 (3) 5月16日, 從光明公司采購C材料2000千克,買價為24萬元,增值稅稅率13%。該企業已代墊運雜費4000元,增值稅稅率為9%。貨款尚未支付,材料尚未收到。 (4)5月21日,從光明公司采購的C材料運達,驗收入庫1900千克,短缺100千克,經查屬于運輸途中合理損耗,紅星公司將這批材料入庫。 (5) 5月25日,基本生產車間領用C材料12萬元,車間一般性耗用C材料2萬元,在建工程領用C材料5萬元。 (6) 5月30日,從樂安公司購買的B材料已經驗收入庫,但結算單據尚未到達企業,企業以B材料暫估價款13萬元入賬。 要求:依次寫出上述(1)至(6)題的會計分錄。
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2020-06-15
附加減半征收交稅部分和減免部分分錄
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2022-09-14
外賬上,如果讓客戶打款進來寫辣椒貨款,行嗎? 現在沒什么收入 款進來差不多 到年底盈利一點點 ,這樣就免增值稅了行嗎?
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2017-08-04
增值稅減免是一季度不超30萬,減免記入營業外收入,那比如第一個月不超10萬第二個月不超10第三個月超了10萬,一季度不超30萬,報報表時那第三月的的稅額可以按減免記入營業外收入嗎
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2021-05-07
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