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老師,調(diào)賬的話,應(yīng)收賬款收不到了應(yīng)該調(diào)到信用減值損失里,要是錢付給對(duì)方票沒收到,就是預(yù)付賬款有余額應(yīng)該調(diào)到營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,對(duì)嗎
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2021-12-30
老師你好,請(qǐng)問典當(dāng)公司將回收有難度的債權(quán)500萬(wàn)以低價(jià)100萬(wàn)打包賣給其他個(gè)人A,公司是不是要開張100萬(wàn)的發(fā)票給個(gè)人 ,做賬就是:借 銀行存款 100 營(yíng)業(yè)外支出400 貸:應(yīng)收帳款500 ,然后需要交什么稅呢?
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2021-06-08
這個(gè)是12月份做的交醫(yī)保的分錄,沒有計(jì)提,直接做的這個(gè)分錄,當(dāng)時(shí)發(fā)工資是現(xiàn)金,我計(jì)提工資時(shí)也沒有把這部分放到工資表里,我能不能把這些其他應(yīng)收款放到營(yíng)業(yè)外支出?這個(gè)分錄包括公司和個(gè)人承擔(dān)的!
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2019-02-23
請(qǐng)問 1體現(xiàn)辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)不相容崗位相互分離的是 A.由出納人員兼任會(huì)計(jì)檔案保管工作 B.由出納人員保管簽發(fā)支票所需全部印章 C.由出納人員兼任收入明細(xì)賬的登記工作 D.由出納人員兼任固定資產(chǎn)明細(xì)賬的登記工作 2.不可能成為現(xiàn)金支出的原始憑證的是 3收據(jù)收到轉(zhuǎn)賬支票,據(jù)以做賬的依據(jù)是( )。 A.轉(zhuǎn)賬支票存根聯(lián) B.轉(zhuǎn)賬支票正聯(lián) C.銀行進(jìn)賬單(回單)D.銀行進(jìn)賬單(收賬通知)
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2022-01-06
老師你好,如果是有一個(gè)社保費(fèi)申報(bào)但是沒有扣款成功,在次年匯算清繳結(jié)束前發(fā)現(xiàn)補(bǔ)繳了,可以反結(jié)賬回2021年改賬嗎,2021年先計(jì)提借管理費(fèi)用-1795.58,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)790.96,貸其他應(yīng)付款-應(yīng)付社保費(fèi),工資計(jì)提借管理費(fèi)用(發(fā)放工資數(shù)+個(gè)人社保部分)貸應(yīng)付職工薪酬 工資發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)790.96然后在今年發(fā)現(xiàn)的時(shí)候去用三方協(xié)議扣繳了去年的社保,借其他應(yīng)付款-應(yīng)付社保費(fèi)2581.78,產(chǎn)生滯納金營(yíng)業(yè)外支出120貸銀行存款2701.78,這樣可以嗎
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2022-05-12
公司沒有做賬,有應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,銀行付款,銀行收款,現(xiàn)金其他收入,現(xiàn)金費(fèi)用支出,借款,能算出來賺了多少錢嗎,能算出什么
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2020-01-11
2018年社保滯納金沒計(jì)營(yíng)業(yè)外支出,還記入社保費(fèi)里,2018年的匯算清繳怎么調(diào)整,怎么填列?
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2019-05-15
銀行收到保險(xiǎn)理賠的,怎么寫分錄?從銀行取出保險(xiǎn)理賠的錢,怎么寫分錄
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2019-01-11
辦公室場(chǎng)地租賃的押金,已計(jì)提了資產(chǎn)減值損失,現(xiàn)要提前結(jié)約,押金一部分用于支付房租,一部分退回。編制分錄時(shí),借:管理費(fèi)用、銀行存款;貸:其他應(yīng)收款、和什么科目?是營(yíng)業(yè)外支出嗎?
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2019-09-11
老師公司前面幾個(gè)月的帳,沒有會(huì)計(jì),他們的應(yīng)付賬款也沒開單,現(xiàn)在還款,就直接用做成,借:費(fèi)用 貸:現(xiàn)金嗎,現(xiàn)在支出的算現(xiàn)在的費(fèi)用嗎
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2016-11-09
這是成立公司的第一筆支出 屬于去年的 現(xiàn)在才打印出來補(bǔ)充做賬 這個(gè)沒有發(fā)票的 怎么做賬呢 屬于預(yù)付賬款么
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2017-06-14
如果我要做個(gè)表顯示銷售收入,銷售成本,還有各種費(fèi)用支出,還有應(yīng)收賬款要做什么表,還有,銷售收入有沒有包含應(yīng)收賬款的
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2021-03-05
您好老師,請(qǐng)問17年收到一筆收入記231應(yīng)付賬款 18年支出記其他支付 2020年才發(fā)現(xiàn)科目用錯(cuò)科目,我要怎么樣更正呢
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2021-01-20
老師單位員工借款一萬(wàn),借款單附在一萬(wàn)后邊做帳裝定了,后員工回來報(bào)銷時(shí)金額11230,支出單怎么寫,之前的會(huì)計(jì)都是按11230寫的支出,備注已經(jīng)支付一萬(wàn),可借款單沒還回去,這樣是不是很容易多報(bào)銷了,萬(wàn)一員工不寫有借款就容易重復(fù)報(bào)銷了,所以我就按差額寫的報(bào)銷單,既然借款單不還員工,我就把借款單當(dāng)報(bào)銷單處理了,老師我的做法對(duì)嗎
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2019-07-20
公司從個(gè)人購(gòu)買貨物,不會(huì)有發(fā)票,貨款是從公司對(duì)公賬戶支出的。這筆業(yè)務(wù)該怎么處理?
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2020-04-10
剛進(jìn)一家新公司,發(fā)現(xiàn)他們都是用支付寶和微信轉(zhuǎn)賬或者收款,法人是出納,但是沒有標(biāo)注清楚哪些是哪個(gè)銀行卡付出去的,我怎么接手?怎么重新建賬?
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2022-03-10
老師,我想問一下,我們支出去的貨款,對(duì)方要我們支付給他們稅點(diǎn)才給我們開發(fā)票,然后領(lǐng)導(dǎo)嫌稅點(diǎn)太高不出錢,說讓買點(diǎn)發(fā)票,但是本身買發(fā)票就是不可取的,像這種情況,怎么辦呢?
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2021-04-20
收到寧遠(yuǎn)工廠開出的轉(zhuǎn)賬支票一張,支付前欠的貨款7220元。借貸怎么記嘞???
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2015-11-15
生產(chǎn)兼銷售的工廠,有三家自己的省外店鋪,要怎么做賬 省外店鋪會(huì)每個(gè)月發(fā)費(fèi)用支出庫(kù)存來廠里,也會(huì)付款到廠里,三家店鋪會(huì)互相調(diào)貨,也會(huì)從其他客戶調(diào)貨,這三家店鋪發(fā)生業(yè)務(wù)要怎么做賬,調(diào)貨時(shí)怎么做賬
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2017-07-20
老師,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),研發(fā)支出,沒有,放哪個(gè)科目里? 合同負(fù)債沒有放應(yīng)收賬款嗎?其他收益沒有,放哪個(gè)科目里?
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2022-04-12
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