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增值稅申報表出現(xiàn)這個是什么原因呢
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2021-10-26
老師, 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)1月增值稅申報表的收入多報了。 那么,我是改1月的申報表呢,還是在這個月的申報表中做調(diào)整?
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2022-08-10
老師,這倆張票共計700元,是不是都能減免增值稅?
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2019-10-10
請問綜保區(qū)的企業(yè)向區(qū)外國內(nèi)企業(yè)銷售貨物,應(yīng)該開具什么發(fā)票,增值稅申報表應(yīng)該如何填列
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2023-04-24
你好,請問小規(guī)模無票收入增值稅申報表 填第幾行呢
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2022-10-23
增值稅申報表,附表1數(shù)據(jù)是自動導(dǎo)入的吧?我的這個月為什么沒導(dǎo)入?上個月是第一次開票
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2021-01-08
小規(guī)模增值稅優(yōu)惠百分之1是截止了嗎 老師?
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2021-07-05
老師,您好!我公司10月份收到自查通知,然后有兩筆是延期申報,修改2020年增值稅申報表及附表一,附表一中填了未開具發(fā)票銷額及稅額。我們準(zhǔn)備2021年11月把這兩筆發(fā)票開出。這樣的會計分錄要怎么做!
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2021-11-07
上年度賬上多計提1分的增值稅,本年度怎么樣做賬務(wù)處理? 是否可以直接在本年度少計提1分錢? 正確的分錄是什么? 之前計提分錄是 借方:應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-進項稅額抵減 貸方:營業(yè)外收入-增值稅加計抵減 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(增值稅留底結(jié)轉(zhuǎn)分錄) 借方:應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅款-未交增值稅
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2021-02-20
老師,以公允價值模式計量的,非投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn),轉(zhuǎn)換日公允價值小于賬面價值的差額借記“公允價值變動損益”,這個公允價值變動損益在出售投資性房地產(chǎn)時,用不了用反向結(jié)轉(zhuǎn)沖其它業(yè)務(wù)成本? 也就是說轉(zhuǎn)換日公允價值小于賬面價值計入公允價值借方這部分,出售時用轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本嗎?
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2020-02-23
固產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本,原價1萬,已計提折舊7000,購入是增稅1600;固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1000; 借:待處理財產(chǎn)損溢--2000 累計折舊--7000 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備--1000 貸:固定資產(chǎn)--10000 借:待處理財產(chǎn)損溢--480 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)--480 不得抵扣的進項稅額=固定資產(chǎn)凈值(原值-折舊)*稅率?為什么不是賬面價值(原值-折舊-減值準(zhǔn)備)*稅率?
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2019-11-19
老師,您好!為什么有的題目是用公允價值減掉賬面價值,而有的題目是用公允價值減掉計稅基礎(chǔ)?
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2021-08-13
老師:固定資產(chǎn)折舊表上的固定資產(chǎn)原值一列是填含稅價的原值還是不含稅價的原值呀(做外帳的)
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2016-01-26
我是個體戶,報了增值稅之后報附加,表上沒有數(shù)據(jù),那我的增值稅金額是填在一般增值稅下面嗎
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2019-07-01
不是很懂月末增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)流程 12月初申報繳納11月份增值稅 為什么是 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2017-04-19
老師,房產(chǎn)自用需要提供什么證明嗎?另外房產(chǎn)價值是什么核算依據(jù)?是按建造價值?還是現(xiàn)在的市值?
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2018-10-20
老師,請問一下企業(yè)應(yīng)該繳納的增值稅都是通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里面體現(xiàn)嗎
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2019-04-14
這里不是說以重分類日調(diào)整后的公允價值作為新的賬面價值核算嗎?為什么例題的賬面價值是50000
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2019-06-11
增值稅的銷項稅計提的時候記錯在未交增值稅里、交稅的時候也是沖減的未交增值稅、這咋辦啊
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2020-05-25
小規(guī)模企業(yè)增值稅免征,增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,那增值稅附加是不用計算了,還是也要計提后轉(zhuǎn)收入?
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2020-11-03
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