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外貿(mào)出口企業(yè)如何填寫增值稅附表2呢?第25行一直有余額是怎么回事?另外出口退稅的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)要如何處理?收到退稅后如何處理?
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2019-06-29
小微企業(yè)增值稅稅收優(yōu)惠政策,小規(guī)模納稅人月銷售額2-3萬元,季度不超過9萬元,免征增值稅,有沒有年度的額度,一年下來要是超過某金額是不是要交增值稅?
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2018-02-10
老師,5月支付金稅盤維護費560元,做分錄借管理費用560,貸銀行存款560,這樣做分錄是不是報增值稅時不能填減免,如果下月報增值稅減免,怎么做分錄?
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2020-06-10
商業(yè)銀行M支行為增值稅一般納稅人,主要提供相關(guān)金融服務(wù),乙公司為星級客甲商業(yè)銀行M支行2016年第四季度有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)的收入如下:(1)提供貸款服務(wù),取得含增值稅利息收入6491.44萬元。(2)提供拍件貼現(xiàn)服務(wù),取得含增值稅利息收入874.5萬元(3)提供資金結(jié)算服務(wù),取得含增值稅服務(wù)費收入37.1萬元。(4)提供賬戶管理服務(wù),取得含增值稅服務(wù)費收入12.72萬元。已知:金融服務(wù)增值稅稅率為6%,乙公司為增值稅一般納稅人。要求:根據(jù)上述材料,不考慮其他因素,分析回答下列小題
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2017-05-13
1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情:我司是小規(guī)模納稅人,按月記賬,按季納稅。? 目前采用每月“計提/預(yù)估增值稅”的方法(1)季末若小于10W不需交增值稅,分錄做 “稅款減免/營業(yè)外收入 ” 。(2)若季末>10W <30W,"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于,由于會計上入賬“營業(yè)外收入”,“營業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感,一般都在匯算清繳時稅前調(diào)增,請問這個要怎么解決比較好? ?有沒有更好的建議?或者說現(xiàn)在這個分錄的處理方法就是理解錯誤 ,做得不合理,請給出建議方法PS:目前沒有做按實際繳納增值稅進分錄(就是一季度按實繳增值稅直接入賬的方式),是因為如果單月營收不計提增值稅,無法直觀統(tǒng)計銀行實收的款項里,未稅營收和稅款占多少,造成營收虛增啊。(銀行收到的款項是含稅營業(yè)收入,做分錄時,不能把含稅收入直接進營收) ?
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2019-03-19
我上個月公帳戶支付律師費1100,我借的管理費用,律師費,貸銀行存款1100,本月又收到律師事務(wù)所開的增值稅普通發(fā)票1100和2300,我該怎么做分錄呢
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2017-11-27
某食品廠為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下幾起非正常損失: (5月由于管理不善,造成電源起火,燒毀一棟辦公樓。該辦公樓于2018年5月購進投入用,票注明該樓房金額1000萬元,增值稅稅額為90萬元已經(jīng)過認證。假設(shè)企業(yè)計算折舊使用平均年限法,預(yù)計使用壽命20年,殘值。 (2)6月某批次在產(chǎn)品的60%因違反國家法律法規(guī)被依法沒收,該批次在產(chǎn)品所耗用的購進貨物成本為10元,1,增值稅專發(fā)票已于進當月認證抵扣。 要求: (1)請考慮食品廠發(fā)生上述“非正常損失”后增值稅會計處理的方法; (2)逐筆完成上述業(yè)務(wù)有關(guān)增值稅的會計處理。
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2022-05-29
建筑行業(yè),如果是一般納稅人,都是新的項目,一家企業(yè)可以分別同時采用一般征收計稅與簡易計稅方法嗎?
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2019-06-18
老師,企業(yè)所得稅按核定率征收的企業(yè),怎么進行企業(yè)所得稅匯算清繳?
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2020-04-23
開了一張增值稅專用發(fā)票。然后公司對公賬戶扣繳了稅費80元。這個分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款還是:借:管理費用——稅金 貸:銀行存款
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2018-12-28
相關(guān)稅費,發(fā)行費用等,什么時候沖資盈利,什么時候入成本,什么時候管理費用 謝謝
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2023-05-10
通行費,繳納的時候我做的是,借,管理費用,貸:銀行存款。那我后來才勾選抵扣。分錄怎么做,才能充管理費用
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2020-08-01
你好,老師,個體戶如果核定征收的話還能享受小規(guī)模季度不超45萬,減免增值稅的政策嗎?
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2021-12-29
11月已轉(zhuǎn)為小規(guī)模,11-12月這兩個月可以享受6萬以內(nèi)收入免征增值稅吧?
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2018-12-27
我想請教你一個問題一個小規(guī)模建筑企業(yè),在核定征收期間按中標價開了發(fā)票給業(yè)主方,且增值附加稅及所得稅已全部在核定征收年份足額繳納,工程款卻在查賬征收的年度逐筆進賬,老師這種情況我在核定征收期間做賬務(wù)處理時對成本及收入該如何確認? 開票的時候是核定征收 就是在核定征收的時候已經(jīng)把所有票都開完了 按道理就是借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入 成本發(fā)票在查賬征收的時候已經(jīng)開了
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2022-03-23
我是小規(guī)模納稅人,收到技術(shù)服務(wù)收入,是境外進來的收入,直接結(jié)匯到賬上的,是不是免征增值稅啊? 沒有開發(fā)票出去的,這個免征增值稅賬務(wù)怎么寫啊
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2018-06-26
老師,我想請問一下,小規(guī)模納稅人開專票開一個點的收入,那這個收入在增值稅的申報表里怎么填呢,是填在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)嗎
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2021-08-05
化肥銷售企業(yè),小規(guī)模的,季度不超過30萬的可以免征增值稅?
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2020-04-15
一般納稅人自產(chǎn)自銷的苗木 增值稅和企業(yè)所得稅都免征嗎
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2024-02-21
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的一般納稅人,銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)老項目,這個是必須要選擇簡易辦法征收么
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2019-04-26
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