
去年12月收到一張增值稅普通發票,且已入賬:借:管理費用 貸銀行存款。現在發現有錯誤,且已讓銷售方重新開票開票,分錄怎么做?
答: 一、沖銷上年的賬務處理,再按發票做賬務處理。 具體的會計分錄是: 1、借:管理費用 負數 貸:銀行存款 負數 2、按發票的金額做賬務處理,分錄是: 借:管理費用 貸:銀行存款
我上個月公帳戶支付律師費1100,我借的管理費用,律師費,貸銀行存款1100,本月又收到律師事務所開的增值稅普通發票1100和2300,我該怎么做分錄呢
答: 您好,分錄,借;管理費用-律師費,3300元,管理費用律師費,負數1100元,貸:現金或者銀行存款等科目,2300元。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般納稅人收到增值稅普通發票如何出分錄?借,管理費用10000貸,銀行存款10000還是,借,管理費用9433.96,應交稅費566.04貸:銀行存款10000
答: 收到普票的話,進項稅,是不能抵扣的。這個的話,是要價稅合計10000元,記入費用的哦

