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這個是個體戶的查賬征收,是季報,原來的會計只報過18.1月的部份金額15233.01,還有319730.13元實際上是2018.1--6月未報的金額,我現在報可以把還沒報過的金額一起填在第3欄次嗎?
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2018-07-07
小規模納稅人,按季度申報,本季開1%的專票不含稅收入2970.3,開1%普票不含稅收入350495.04,申報增值稅時顯示應稅服務末達起征點,且開專票,須填附列資料,請問附列資料怎么填?
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2021-07-12
小規模納稅人在稅務局代開了增值稅專用發票,當場已扣取稅金,之后季度的增值稅申報表應該怎么填呢? 還有不是提示說沒超過起征點不用交稅嗎,應該怎么理解呀?
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2017-04-11
我們公司是小規模納稅人,第三季度的銷售額未達起征點,7月份的時候去稅務局代開了專票,當時是繳納了稅款的,請問我在季報增值稅的時候這個代開的還需要申報嗎?
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2019-10-09
小規模納稅人在稅務局代開了增值稅專用發票,當場已扣取稅金,之后季度的增值稅申報表應該怎么填呢? 還有不是提示說沒超過起征點不用交稅嗎,應該怎么理解呀?
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2017-04-11
小規模納稅人增值稅3%減免按1%繳納,季度為超過30萬,我將收入填寫到未達到起征點銷售額,但是免稅額是按照3%計算的,票面是1%,和票面稅率不符,請問怎么申報?
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2020-07-06
我門是盈利性醫院 上年是這樣報的,我也樣報,現在申報不成功 增值稅小規模主表17行本期免稅額=小微企業免稅額+未達起征點免稅額+增值稅減免免稅項目免稅額
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2023-04-13
小規模納稅人未達到起征點季末將應交增值稅轉入到營業外收入,那么我想問對于營業外收入需要繳納所得稅嗎?繳納所得稅時需要納稅調整嗎?是調增還是調減?
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2020-06-09
老師,個體戶報個人經營所得稅,收入總額是填 不含稅收入嗎?如果是填不含稅,未達起征點的增值稅是免了的,這個應該是計營業外收入。營業外收入不計去入收入總額嗎?
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2019-07-08
我們上個月20號開具一張普票,價稅合計為5900元。我們為小規模納稅人,需不需要繳納增值稅啊,如果需要呢我今天再填增值稅納稅申報表附列資料時,顯示未達到起征點
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2018-04-03
根據財稅2016 12號文件的規定,從2016年2月起,月營業額未超過10萬元,季度營業額未超過30萬元的可以免征水利建設基金。 請問老師,這個是小規模和一般納稅人都享受的嘛?
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2020-07-06
為什么我每次報增值稅都會有一個附帶的增值稅,自動零申報,征收品目是其他現代服務,這個是什么,怎么會和增值稅一起,什么情況下不是零申報,到時候要在哪輸數據
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2019-05-09
小規模納稅人,9月份剛成立,月末有一筆收入未開票,未達起征點,想做無票收入,分錄怎么做? 借:銀行 貸: 收入 應交增值稅;借:應交增值稅 貸:其他收益或營業外收入 這樣嗎?
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2021-10-15
我是小規模納稅人,我們收入進賬,我提稅了。再做稅務局季報時,未達起征點。年末時,我應交稅費科目應該做什么處理,我覺得應交稅費科目一直有貸方余額一直掛著。
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2022-03-03
一月開了10萬(含稅稅率3%),三月開了20萬(稅率1%)填增值稅納稅申報表中11欄中的未達起征點銷售額應該怎么填,三月20萬的收入和增值稅減免這一筆分錄,應該怎么做
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2020-04-07
老師好,請問2019年第1季度申報表的金額是790300元,稅額是23709元,然后開具的發票實際金額是790299.47,稅額是23709元,這個是小規模納稅人,未達起征點,請問做賬的時候應該怎么做?
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2019-04-18
老師我們超市起的是個體照,增值稅是核定征收的,地稅這一塊沒交過,稅務突然找我們要我們交個人所得稅,我想問一下是不是我們之前沒交的附加稅也要補上呢
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2018-11-15
請問一下結算農民工工資,想請教一下有什么好的辦法可以幫忙避免掉個稅部分? 在中國,農民工的工資通常不會超過個稅起征點,因此通常不需要繳納個稅。但如果工資超過了起征點,你可以考慮以下幾種方式來合法避稅: 1. 提供一定的補貼:比如交通補貼、餐飲補貼等,這些補貼在一定額度內是不需要繳納個稅的。 2. 提供福利:比如為農民工購買社保、公積金等,這些福利費用可以從工資中扣除,從而降低應納稅所得額。 3. 分期支付工資:如果農民工的工資在某個月份超過了起征點,可以考慮分兩個月或更多月份支付,以保證每個月的工資都不超過起征點。 請注意,以上建議都需要在法律允許的范圍內進行,避免觸犯法律 是這樣的,目前考量下來用第三種方法是最方便的 但是涉及到簽訂的合同 我方公司屬于勞務分包,跟每個農民工簽訂了合同 合同上交到項目部,上面寫的有實際工資 也有簽定合同的日期
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2023-07-05
由海關負責征收(代征)的各種稅收的征收管理,不直接適用《稅收征收管理法》,而 是依其相關規定執行。 不直接適用時啥意思
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2020-07-22
老師,我們19年銷售一比貨物,借:應收,貸銀行,貨物已到對方,但一直未開發票,這筆業務需要怎么處理,?會影響增值稅和所得稅嗎?匯算請教如何調整?
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2020-05-14
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