請問一下微信平臺的服務(wù)費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務(wù)費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會有影響。 答
老師,發(fā)票開錯了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學(xué)員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報表 問
那個不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務(wù)這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

為什么我每次報增值稅都會有一個附帶的增值稅,自動零申報,征收品目是其他現(xiàn)代服務(wù),這個是什么,怎么會和增值稅一起,什么情況下不是零申報,到時候要在哪輸數(shù)據(jù)
答: 你這是稅局核定時候給你加上去的,你如果沒有這塊兒的,你聯(lián)系稅局幫你取消了
老師好,11月份申報10月份增值稅,應(yīng)交稅額是5000,當時已經(jīng)繳了。現(xiàn)在12月份申報11月增值稅,因為11月無銷項所以零申報,為什么增值稅申報主表第25欄起初未繳稅額,第27欄本期已繳稅額,第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額都是5000,當時都已經(jīng)繳了啊,為什么這幾欄數(shù)額不是0呢?
答: 25藍這里面它是根據(jù)上一個月的應(yīng)補稅款來的,如果你是正常交稅的,30藍和25欄填寫一樣的就可以的,這里沒有關(guān)系,它是自動的,不影響你交稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么增值稅不計入成本
答: 學(xué)員朋友您好,因為增值稅是價外稅,取得專票可以用來抵扣,普通發(fā)票不能抵扣,可以入本


會成 追問
2019-05-09 13:01
陳詩晗老師 解答
2019-05-09 13:34