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第四季度月報,我是個體戶代開了增值稅專票,月報總提示,附表不含稅銷售額錯了怎么報
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2022-01-11
應交稅費、包括“增值稅和地稅產生的(應花稅,城建稅,個人所得稅………)明細帳里要分開記科目嗎?
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2017-03-28
項目款金額11791467元 撥款金額9150000元 成本發票8590000元 增值稅抵扣4600000元 請問老師要上多少錢的稅
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2022-01-29
請問老師,稅控維護年費可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費時,借:管理費用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費用-280 3.月結結轉稅費時, 借:應交增值稅-銷項稅 1000 貸:應交增值稅-進項稅 700 應交增值稅-減免稅款 280 應交增值稅-轉出未交稅費 20 借:應交增值稅-轉出未交稅費 20 貸:應交增值稅-未交稅費 20 4.扣繳稅時,借:應交增值稅-未交稅費 20 貸:銀行 20
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2021-01-05
老師請問一下,個人獨資企業,從事林木種植銷售,自產自銷,,,,免征增值稅和免征個人經營所得的國家政策文件號是多少
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2022-05-31
你好,老師,對方給我公司開具的專票已經認證成功,次月需要退這張發票,我開了紅字。會計分錄怎么寫。收到發票時: 借 管理費用 應交稅費 應交增值稅進項 貸 銀行存款 開具紅字信息表后 應該怎么做分錄。 報稅的時候這里怎么處理
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2018-11-28
經清查發現產品少了100件,金額為1800元,增值稅稅率為13%由于倉庫管理人員失職造成的應由其賠償1000其余由企業承擔要求賬務處理
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2020-07-04
老師,你好!我司是增值稅一般納稅人企業,主營批發零售生鐵,有再生資源回收資質,想發展廢鋼廢鐵業務,從個人手中收購廢鐵廢鋼。看到財稅2021年第40號公告,可以選擇適用簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅。這個可以理解能開具稅率是3%的增值稅專用發票嗎?銷售額和銷項稅額填寫在納稅申報表11欄?
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2022-02-21
老師:法人從公戶提備用金,借其他應收款,貸銀行存款,開工資時,可以直接做借管理費用,貸其他應收款嗎?
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2023-03-13
為什么要求企業對研發項目進行立項管理?
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2017-06-03
2. 某企業為增值稅一般納稅人,主營二手車交易,2019年5月取得含稅銷售額206萬元;除上述收入外,該企業當月又將本企業于2007年6月購入自用的一輛貨車和2010年10月購入自用的一輛貨車分別以10.3萬元和33.9萬元的價格出售,則該企業當月應納的增值稅為( )萬元。 A.8.29 B.8.1 C.10.4 D.10.5 參考答案:B 我的答案:C: 一般納稅人銷售舊貨依照3%征收率減按2%征收增值稅:206÷(1+3%)×2%=4萬元; 一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以前購入的固定資產,依照3%征收率減按2%征收增值稅: 2010年10月之后?
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2020-03-17
你好,個稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實發工資都是全部發在微信上,從來沒有錢進入綁定的卡上,我前些天申報退稅,稅局來電該公司是否給我發工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16
辦理已使用固定資產減征增值稅備案登記需要什么資料
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2019-01-11
1.小規模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情:我司是小規模納稅人,按月記賬,按季納稅。? 目前采用每月“計提/預估增值稅”的方法(1)季末若小于10W不需交增值稅,分錄做 “稅款減免/營業外收入 ” 。(2)若季末>10W <30W,"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營業外收入""? ?目前顧慮在于,由于會計上入賬“營業外收入”,“營業外收入”在匯算清繳中比較敏感,一般都在匯算清繳時稅前調增,請問這個要怎么解決比較好? ?有沒有更好的建議?或者說現在這個分錄的處理方法就是理解錯誤 ,做得不合理,請給出建議方法PS:目前沒有做按實際繳納增值稅進分錄(就是一季度按實繳增值稅直接入賬的方式),是因為如果單月營收不計提增值稅,無法直觀統計銀行實收的款項里,未稅營收和稅款占多少,造成營收虛增啊。(銀行收到的款項是含稅營業收入,做分錄時,不能把含稅收入直接進營收) ?
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2019-03-19
21年開的公司,當時已經簽過三方協議了。因為一直沒有業務現在銀行那邊說要把銀行賬戶注銷掉,等有業務了重新辦理。要不然管理費不動戶費用太高。如果注銷的話,稅務那邊有什么影響嗎?
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2023-04-28
老師 然后剛注冊好的公司,開好銀行賬戶,法人往里面打了錢,這個是記管理費還是法人往來? 謝謝
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2023-07-05
房開企業,銷售的商鋪,屬于一般計稅,銷售一間商鋪給電信公司,給對方開增值稅專用發票,賬務處理預收款轉主營業務收入,對應商鋪成本如何結轉?
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2020-08-07
某食品廠為增值稅一般納稅人,2020年發生如下幾起非正常損失: (5月由于管理不善,造成電源起火,燒毀一棟辦公樓。該辦公樓于2018年5月購進投入用,票注明該樓房金額1000萬元,增值稅稅額為90萬元已經過認證。假設企業計算折舊使用平均年限法,預計使用壽命20年,殘值。 (2)6月某批次在產品的60%因違反國家法律法規被依法沒收,該批次在產品所耗用的購進貨物成本為10元,1,增值稅專發票已于進當月認證抵扣。 要求: (1)請考慮食品廠發生上述“非正常損失”后增值稅會計處理的方法; (2)逐筆完成上述業務有關增值稅的會計處理。
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2022-05-29
水利建設基金分錄?是用稅金及附加還是用管理費用?為什么同一個問題,會計問的老師兩種答案都有?
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2022-04-07
小規模差額征稅的企業 申報增值稅填附表一時 應稅行為扣除額計算和應稅行為計稅銷售額計算兩個都是含稅價對嗎
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2018-06-20
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