請(qǐng)問老師,稅控維護(hù)年費(fèi)可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí), 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 1000 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 700 應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 4.扣繳稅時(shí),借:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 貸:銀行 20
冰淇淋
于2021-01-05 09:53 發(fā)布 ??1909次瀏覽
- 送心意
朱立老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-01-05 09:55
你好
第三步直接
借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 20
貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20
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同學(xué)您好。
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅減去(進(jìn)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
2022-01-15 18:59:33

您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05

可以的,可以這么做的。
2022-03-31 13:47:20

同學(xué)你好
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng)400
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)轉(zhuǎn)出10
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)50
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅360
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅350
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅330
貸,應(yīng)交稅金-減免稅款20
2020-09-23 14:18:57

您好!是的。就是這樣的。
2018-06-29 16:13:24
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