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飛機票的價格:5380÷ ( 1+ 9%) 等于4935.78 飛機票增值稅進項稅額:5380-4935.78等于444.22 計入管理費用的差旅費:4935.78+198.11+1886.79+360等于7380.68 差旅費增值稅進項稅額:444.22+11.89+113.21等于569.32 老師你好我這樣做是錯在哪里呀
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2022-04-22
我公司裝修車間所花費的20多萬是進入管理費用-開辦費哈,裝修公司提供的增值稅專用發票我們可以抵扣吧,是分次抵扣還是一次性抵扣呢,謝謝
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2017-02-21
收到購買稅控盤200的發票時是做借管理費用,貸銀行存款,借應交稅金-減免稅款,貸管理費用,等到申報抵減的時候做借應交稅金-未交增值稅,貸應交稅金-減免稅款;還是說收到時做借管理費用,貸銀行存款,抵減的當月再做借應交稅金-減免稅款,貸管理費用,借應交稅金-未交增值稅,貸應交稅金-減免稅款?就是說這個分錄借應交稅金-減免稅款,貸管理費用是在收到發票的當月做還是等到有稅金抵減的當月再做
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2018-10-13
我想問問題~門店租金和其他運營成本屬于管理費用嗎,還有一般和行政支出與管理費用是同一個東西嗎?
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2019-08-29
計提短期借款的利息計提行政管理部門固定資產折舊計提壞賬準備管理用無形資產攤銷以上怎么做分錄
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2019-02-25
老師,請問下我單位為建筑企業,收到預收款,開具的不征稅增值稅發票,建筑服務地和機構所在地在一起,需要預繳2個點增值稅嗎?需要繳的話如果塡寫增值稅申報表?
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2020-10-15
本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額174257.41的2%,請確認填寫是否正確
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2024-07-05
私人企業出納管理老板銀行卡應該由出納自己保管嗎
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2016-09-20
核定征收的企業也要做賬嗎,不是說核定征收是因為賬務不規范,無法查賬么。那為什么還要做外賬
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2020-06-23
老師,交了電費的,前期借管理費用,貸銀行存款,后期發票到了怎么做賬呢
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2021-05-24
老師我看完了憑證,我看余額表中的現金和銀行存款對上,管理費用對上,但是期末余額貸方合計有15652.23這個是不是不用管了,接下來我做審核憑證就可以了,記賬就可以了?
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2021-07-14
這個是購買對方給的發票,審批一共是這么多錢,現在我們總賬的意思。按照這張審批單做一張憑證。這個錢呢,一開始是我們經理墊資出去的錢,今天剛給他報銷完,現在這個分錄,我的會計分錄應該是借管理費用 -報銷 貸銀行存款?
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2020-11-13
沒有預提年終獎,發放時是借管理費用,貸應付工資-年終,再借應付工資-年終,貸銀行存款嗎?
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2021-02-21
請問一下老師,我公司實際已付電費86448.69元,收到發票75530.35,稅額9818.94合計85349.29,另1099.4的金額對方未開發票,那我分錄如何做?? 借:管理費用-電費 75530.35+972.92 進項 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎 如不對該怎么改正
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2023-02-03
請問一下老師,我公司實際已付電費86448.69元,收到發票75530.35,稅額9818.94合計85349.29,另1099.4的金額對方未開發票,那我分錄如何做?? 借:管理費用-電費 75530.35+972.92 進項 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎
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2023-02-03
師我單位2021年11月計提的工資是6萬元,借:管理費用-工資6萬 貸:應付職工工資6萬,月底結轉期間損益,12月實際發放工資5萬元,借應付職工工資5萬 貸:銀行存款5萬,之后會計沒在進行賬務處理,今年發現應付職工工資貸方1萬,這怎么做調整分錄呢?已經跨年度了
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2022-05-20
老師 您好 我們公司12月份的 汽車裝潢款是45000 結果對方開不了發票 只能明天也就是1月1號開發票 我們今天付款 我今天做賬時候 直接 借管理費用45000貸 銀行存款 明天發票來了后直接放到這個憑證里面 可以嗎?
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2020-12-31
老師,我7000元購買了辦公電腦,我做得借管理費用7000,貸銀行存款7000對不對
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2022-01-21
老師,收到管理費用退款分錄怎么做 之前做的是借管理費用500 貸銀行存款500 退款是借銀行存款250 貸管理費用250 對嗎 還是用做負數?
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2020-12-08
老師,下午好!公司員工休產假,每個月都是正常發工資。比如收到生育津貼12000 借:銀行存款 12000 借:管理費用-工資薪酬 -12000 這樣做分錄合理嗎?
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2023-07-18
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