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7月份買的稅控盤820元7月已入賬,之前的會計 報稅的時候沒減免,這個月怎么處理呢
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2016-12-23
我們酒店免稅期人家開來的專票可以抵稅嗎?如果不能抵的話,是不是稅額直接做費用?
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2020-05-30
做了簡易征收還可以開13個點的稅?因為有個別工地需要13個點的票。不能開要怎么辦
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2020-05-27
老師您好:我公司出售一輛原值64242元,已提折舊33058元的車輛給私人,售價30000元,請問增值稅如何計算?
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2019-07-01
一、甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2022 年 8 月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收入 1 431 萬元。(2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入 29 萬元,出租房屋取得含增值稅收入 5.5 萬元。(3)提供車輛停放服務(wù)取得含增值稅收入 11 萬元。(4)發(fā)生員工出差火車票、飛機(jī)票(注明員工身份信息)支出合計 10 萬元。(5)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 1.2 萬元。(6)購進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 1.6 萬元。(7)從農(nóng)業(yè)合作社購進(jìn)蔬菜,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價 100 萬元。問題:1.計算甲公司當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣增值稅進(jìn)項稅額 2.計算甲公司當(dāng)月銷項稅額 3.計算甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅額
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2023-04-25
?我們公司處置一車舊車,車輛當(dāng)時計提了殘值5160,現(xiàn)在處置要沖殘值嗎?如何入賬呢,對方不要開發(fā)票。要報增值稅嗎?
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2023-06-06
預(yù)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-已交增值稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-已交增值稅 這樣?。扛杏X不對
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2017-07-31
老師,計提折舊,又殘值率。是不是最后凈值不能為0?
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2019-07-21
請問出售2009年前購進(jìn)資產(chǎn)。 按3%減2%徵收。 請問發(fā)票開的稅率是3%嗎? 差額的1%如何入帳?
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2019-08-28
老師,國稅打招呼說這個月按1個點交稅,我們不含稅的收入是5120391.82,應(yīng)該認(rèn)證多少進(jìn)項稅?
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2014-09-26
土地使用權(quán)是2015收到的發(fā)票 會計一直沒做賬,也沒交稅,現(xiàn)在做賬這樣掛到賬上能行嗎?
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2018-08-16
發(fā)票勾選認(rèn)證后有留底,這樣就交不了稅了,那么進(jìn)項票來了可以放多長時間不認(rèn)證呢?
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2020-03-25
小規(guī)模納稅人的手工賬,前兩年度的賬務(wù)處理有問題,怎么調(diào)賬?。恐暗馁~可以重做嗎?
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2019-05-23
計提折舊后的不是原值減折舊等于凈值嗎
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2019-07-18
一般存貨計提減值是每月期末還是年末
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2021-03-29
老師 我想咨詢下固體廢物處置的企業(yè)提供的是處置服務(wù) 要申請按服務(wù)業(yè)增收增值稅 應(yīng)該怎么做
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2016-10-11
增值稅零申報,填報附加稅的時候提示增加一行填寫,什么意思?怎么操作? 黃嘎嘎 于 2020-04-15 16:05 發(fā)布
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2021-04-14
假設(shè)三月固定資產(chǎn)原值, 三月增加固定資產(chǎn)原值7萬。減少3萬。月折舊率5%。三月應(yīng)計提的折舊金額,以及4月應(yīng)計提的折舊金額為多少如何算?
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2019-10-20
4.3日,公司用銀行存款歸還3月3日借入的短期借款 100 000元。 5.4日,從華信工廠購入印村料801t,每吃200元,增值稅稅率為13%,貨款用銀行存款 支付 6.6日,從新民工廠購入乙材料50噸, 無啤300d60p6 2000, 20 = 40000 7.8日,從前進(jìn)工廠購買丙材料2000千克, 每一克 20元. 增值稅稅 Le不(金的),我款及運我的大支付; 2180-4119%)-2000 s0vex -g- 8o2 關(guān)11306 6運雜界火 8.)11日,用現(xiàn)金3100元支付甲、乙防種材料的搬運費(按材料的買價分配運費),取得 增值稅普通發(fā)票。
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2022-11-29
一、甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2022 年 8 月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收入 1 431 萬元。(2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入 29 萬元,出租房屋取得含增值稅收入 5.5 萬元。(3)提供車輛停放服務(wù)取得含增值稅收入 11 萬元。(4)發(fā)生員工出差火車票、飛機(jī)票(注明員工身份信息)支出合計 10 萬元。(5)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 1.2 萬元。(6)購進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 1.6 萬元。(7)從農(nóng)業(yè)合作社購進(jìn)蔬菜,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價 100 萬元。問題:1.計算甲公司當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣增值稅進(jìn)項稅額 2.計算甲公司當(dāng)月銷項稅額 3.計算甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅額
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2023-06-27
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