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增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi) 280 填寫增值稅附表4 還要 填寫其他表格么 老師
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2019-06-10
老師你好,請(qǐng)問下稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi),付款時(shí)先進(jìn)費(fèi)用,抵扣的時(shí)候進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款,是沖減之前的費(fèi)用,還是進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入呢?
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2018-10-24
這個(gè)月發(fā)生了應(yīng)交稅費(fèi)增值稅可以享受增值稅退稅的 增值稅的非可扣除的部分可以用留抵稅抵扣嗎 如果可以該怎么填增值稅申報(bào)表
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2017-06-05
我公司用稅控器具開普票23620元開增值稅專用發(fā)票2900元,合計(jì)金額未達(dá)啟征點(diǎn)3萬(wàn),請(qǐng)問怎么填 寫申報(bào)表?是全免稅還是只要交增值稅專用票部分稅額?
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2017-12-06
老師:新公司準(zhǔn)備買稅控盤,買盤費(fèi)用發(fā)票是不是可以選擇開專票也可開普票呢?如果是專票需要認(rèn)證抵扣嗎?
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2019-12-18
稅控服務(wù)費(fèi)減免,不管這月有沒有實(shí)際抵減,都應(yīng)該做減免稅的分錄了吧?抵減沒有時(shí)間限制吧
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2020-01-04
增值稅發(fā)票稅控開票軟件(稅控盤版)如果本月一張發(fā)票都有沒開,月末需要上報(bào)匯總嗎?
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2018-09-28
企業(yè)所得稅報(bào)了,因虧損怕稅務(wù)找上門,請(qǐng)問現(xiàn)在還可以做稅審嗎
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2019-05-20
老師,廣州總公司,湖北是分公司。非獨(dú)立核算。企業(yè)所得稅如何分配
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2018-02-09
你好 個(gè)體工商戶需要繳納個(gè)人所得稅嗎?季度營(yíng)業(yè)額不滿45萬(wàn)元
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2022-01-18
上期增值稅有留抵的話。 這期如果要交附加稅是不是要用當(dāng)前要繳納的增值稅減去上期留抵的乘比例
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2017-11-08
在什么情況下才轉(zhuǎn)出未交稅金,我這個(gè)月若還有上個(gè)月留抵的增稅沒抵扣完,用的著轉(zhuǎn)出未交增稅嗎
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2018-01-03
這題算增值稅的時(shí)候?yàn)槭裁床挥每紤]免抵退稅和免退稅政策相關(guān)的一些計(jì)算呢,我記得學(xué)增值稅的時(shí)候算出口增值稅免抵退稅很復(fù)雜的,這里直接按退稅率退就可以了?不用計(jì)算免抵退嗎
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2023-12-21
初次購(gòu)買稅控設(shè)備金額170.94元,稅額29.06元我第一張表填入了。 第二張表,期末留抵稅額為217880.28,但我憑證系統(tǒng)期末留抵稅額是218051.22,中間有170.94的稅控盤差額. 那我以下兩張表做的對(duì)嗎?我是不是要做一步稅控盤進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
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2018-11-10
購(gòu)稅控盤的440元在增值稅申報(bào)表哪欄填上
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2020-05-11
公司是營(yíng)改增企業(yè),公司最多的費(fèi)用就是汽車的油票,但是看油票上都是只有總金額,該怎么記賬才能公司的抵扣增值稅銷項(xiàng)稅啊?
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2017-03-09
老師,您好!我想請(qǐng)教一下:信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)總額840元,其中*增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,會(huì)員服務(wù)費(fèi)560元。280元的維護(hù)費(fèi)可全額抵扣,已在稅務(wù)局備案,我想知道記賬時(shí)會(huì)計(jì)分錄:實(shí)際支付的金額 借:管理費(fèi)用840 貸:現(xiàn)金840,抵減應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅--——減免稅款280 貸:管理費(fèi)用280,這樣對(duì)嗎?
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2018-12-07
現(xiàn)在個(gè)人差旅費(fèi)用可以計(jì)算稅費(fèi)抵扣增值稅了,這個(gè)月不想抵扣,可以先入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,下個(gè)月再抵扣嗎?
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2019-06-24
公司是一般納稅人,17%稅率 第一,稅控盤買了,去年12未新開公司還沒發(fā)銷售發(fā)票,請(qǐng)問我這月要做抄稅清卡動(dòng)作嗎,發(fā)票還沒買的,只是有稅控系統(tǒng)了 清卡與否第二個(gè)問題是購(gòu)稅控盤交的費(fèi)用怎抵,一般納稅人處理不用認(rèn)證可以直接抵嗎,請(qǐng)說(shuō)出詳細(xì)分錄流程,麻煩要詳細(xì)點(diǎn)的,不想要一二句話給說(shuō)不明白還要再問,麻煩老師了
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2017-02-14
該廠租入固定資產(chǎn)既用于生產(chǎn)產(chǎn)品,又用于職工食堂和生活。支付2021年度房租取得增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中()扣除。 第1空: (6) 填空題 2020年8月購(gòu)入的一臺(tái)職工食堂使用空調(diào),2021年1月改用于生產(chǎn)車間使用,可在()抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。(填寫具體時(shí)間) 第1空: (7) 填空題 2020年8月購(gòu)入的一臺(tái)職工食堂使用空調(diào),其原值為()元,2021年1月累計(jì)折舊為()元,凈值為()元,改用于生產(chǎn)車間使用后可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。(計(jì)算結(jié)果以整數(shù)表示) 第1空: 第2空: 第3空: 第4空: (8) 填空題 該食品廠2021年1月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )元,銷項(xiàng)稅額為( )元,應(yīng)納稅額為( )元。(計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)
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2023-12-27
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