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小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅年報(bào)基礎(chǔ)信息表上面說應(yīng)納稅所得額已申報(bào)是什么意思?我查了沒有申報(bào)的數(shù)據(jù),申報(bào)所屬期年度也填不了,咋也保存不了,股東及分紅情況也填不了
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2022-05-28
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表中的附表固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)明細(xì)表要怎么填寫?依據(jù)是什么呢?
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2017-10-24
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類,表中的數(shù)據(jù)是不是2018年度12月份的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)
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2019-05-13
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)(A100000)這個(gè)表格 導(dǎo)入財(cái)務(wù)報(bào)表 數(shù)據(jù)為什么不過來?
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2021-05-14
為什么企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單里的A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表不能取消?
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2020-05-19
網(wǎng)上國(guó)稅申報(bào),想查詢之前申報(bào)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表怎么查啊?只查到增值稅和所得稅這些
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2017-05-27
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里面的資產(chǎn)總額是填寫多少,公司一直是0申報(bào)
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2020-05-26
老師想問幾個(gè)問題,我們是有外賬會(huì)計(jì)的,報(bào)表都是他們報(bào)的,我打印了,想問問幾個(gè)不動(dòng)的數(shù)據(jù)是怎么來的(標(biāo)注的地方:增值稅納稅申報(bào)表25行,A201030減免所得稅優(yōu)惠行一,季度所得稅里的行13)
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2018-10-24
老師,去年公司虧損70萬(wàn)元,今年3月所得稅匯算清繳加上納稅調(diào)整增加額,年度納稅申報(bào)表上納稅調(diào)整后所得61萬(wàn)元。今年公司營(yíng)利65萬(wàn)元,是不是61萬(wàn)元就不用繳納所得稅,剩下的4萬(wàn)元需要繳納所得稅?61萬(wàn)元不繳納所得稅怎么賬務(wù)處理?
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2022-07-14
請(qǐng)問在填寫2019年第二季度企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表A類中,季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么計(jì)算?稅務(wù)局提醒是按201913號(hào)文件,謝謝老師了
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2019-07-03
老師 2020年第一季度 企業(yè)所得稅,計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致多交企業(yè)所得稅,后來重新調(diào)整申報(bào)表,重新申報(bào)更正后,申請(qǐng)了退稅,如果受理后,公司還需要提供什么資料給稅局?
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2020-05-28
請(qǐng)問第四季度申報(bào)所得稅有免稅收入和應(yīng)稅收入,在申報(bào)表里怎樣填列,免稅收入對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用和應(yīng)稅收入對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用,在季報(bào)所得稅申報(bào)怎樣填列呢?
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2022-01-15
在年度所得稅申報(bào)前,發(fā)現(xiàn)去年少記了費(fèi)用,現(xiàn)在帳上已通過以前年度損益調(diào)整補(bǔ)記了,想咨詢一下,2021年的年度所得稅申報(bào)表上應(yīng)如何處理?
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2022-03-28
老師,你好,企業(yè)所得稅季度申報(bào)4到6月是有利潤(rùn)的,申報(bào)的時(shí)候報(bào)表里面的利潤(rùn)直接彌補(bǔ)以前年度虧損了,是不是就不用計(jì)提所得稅了
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2019-07-02
A200000企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類),申報(bào)10-12月第四季度企業(yè)所得稅,本年累計(jì)金額是填1-12月累計(jì)的數(shù)據(jù),還是10-12月的數(shù)據(jù)
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2020-01-10
10月份季度所得稅申報(bào)時(shí),固定資產(chǎn)加速折舊填寫的內(nèi)容,12月季度所得稅申報(bào)時(shí),固定資產(chǎn)加速折舊表需要更改嗎?還是照搬10月份的就行
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2024-01-15
我是個(gè)體戶,在稅局代開了專票,請(qǐng)問在季度申報(bào)《經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅季度申報(bào)A表》中收入總額那一欄中專票的不含稅收入要填進(jìn)去嗎?
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2021-03-31
在2019年1月份申報(bào)2018年4季度的企業(yè)所得稅時(shí),申報(bào)表第15行本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額本來是應(yīng)該為負(fù)數(shù),稅局要退給我公司的(因?yàn)橐呀缓皖A(yù)繳的企業(yè)所得稅超過了應(yīng)納所得稅額),但是申報(bào)的時(shí)候這一行(15行)是0.00而且是黑色顯示,不允許手動(dòng)填寫,所以就那么申報(bào)了。如何進(jìn)行更正,
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2019-04-02
填企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),這個(gè)表怎么填,公司10月購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)辦公用電腦,給需要在這個(gè)表里面填p
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2019-01-11
企業(yè)所得稅申報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)總額不知道怎么填?我們沒有利潤(rùn)表,只有收入費(fèi)用表
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2021-01-13
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