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老師,農產品增值稅進項稅額扣除率是多少呀,加計扣除的要算在里面嗎?
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2021-09-03
老師取得的增值稅專用發票應進福利費科目,抵扣聯可以不認證抵扣嗎
1/311
2021-12-11
為什么計算是沒有考慮,增值稅了,還有不是以扣除商業折扣的價格算嗎
1/954
2019-05-01
老師,這個自己計算抵扣的增值稅嗎?20/1.09不含稅,進項稅可以抵扣20/1.09*0.09
2/83
2023-12-13
請問:有折扣的增值稅發票,后期發生退回,紅字信息表那個折扣怎么填寫?
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2020-07-13
老師,享受增值稅進項稅10%加計扣除的,加計扣除的10%金額計入哪個科目?
2/2093
2019-11-08
老師,境外付款代扣代繳增值稅(能抵扣)計提和繳款的賬務怎么處理,謝謝!
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2023-12-12
銷售商品有商業折扣時,增值稅銷項稅額是應該按折扣后的收入計稅嗎?
1/3326
2018-09-03
增值稅 農產品 什么時候用計算扣除 什么情況是核定扣除 做題時不會看
1/2754
2019-07-17
請教一下,建筑企業增值稅銷項稅額,是先抵扣進項還是先抵扣預繳稅款?
1/4291
2020-06-02
小規模納稅人建筑行業增值稅怎么算,是按照收入的3%嗎?扣不扣除成本
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2019-03-22
剛剛給的回答是是稅控軟件費用在當年抵扣的情況,是說14、15年交過的費用,因為一直沒有繳納增值稅所以一直沒有抵扣,2017年5月份交增值稅了,才抵扣的,這個怎么處理?還是借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款);貸:管理費用???
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2017-06-26
請問老師,當月進項稅沒有認證抵扣但是記賬了,這個進項稅要借:“應交稅費-增值稅-待認證抵扣進項稅”,然后下月認證了再做一筆分錄借:“應交稅費-增值稅-進項稅額”貸:“應交稅費-增值稅-待認證抵扣進項稅”,這樣做對嗎?
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2019-12-03
你好老師,我們公司去稅務局代開了一張增值稅專用發票金額14400元,稅率3%,增值稅419.42元,銀行扣款回單顯示扣稅款434.1元。兩個問題,1.為什么扣款比增值稅多,多的是什么稅,我們是百分之七的城建稅。2.標準的會計分錄怎么做?
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2019-06-29
師,以前會計在去年11月份認證抵扣的進行比賬上實際結轉到應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅的進項數多了1000元。 也就是說,勾選抵扣聯的進項稅額里有1000塊錢沒有真正在賬務上做抵扣,造成應交增值稅多交了1000塊錢。
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2022-08-30
老師想問一下,既然增值稅不能在計算企業所得稅時稅前扣除,那在公益性捐贈實物捐贈情況下,計算稅法允許扣除的實物捐贈支出時要用公允價值加上增值稅?
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2021-10-20
2012年進口了6臺設備已經繳了關稅及進口增值稅,增值稅因過期沒有抵扣,現在公司準備結業將出售這些設備,需要繳納增值稅嗎?
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2018-03-15
增值稅進項稅額,增值稅銷項稅額,增值稅可以抵扣,都是什么意思啊?賬務處理時做貸方還是借方啊?麻煩老師能生動的舉例說明嗎?
3/1240
2016-09-15
公司以自己名義去稅務局給別人開增值稅發票,小規模納稅人,增值稅開票時候從賬上扣了 開的增值稅發票也按正常收入入賬嗎
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2018-12-09
如果我公司應繳增值為5200元,稅控裝置允許扣除280元,實際繳納增值稅4920元,請問老師,公司的附加稅費依那個增值稅為計稅依據?謝謝!
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2021-08-09
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