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員工報(bào)銷的旅游費(fèi)耍繳納個稅,那旅游費(fèi)所得稅前可以扣除嗎?
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2017-01-06
我做壞賬損失,但不沖減企業(yè)所得稅(就是說還是交企業(yè)所得稅,但想把壞帳平掉,該如何做?。?/span>
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2018-01-11
企業(yè)所得稅匯算時資產(chǎn)處置及損失是否填列
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2022-04-06
某企業(yè)2017年度利潤總額為1 000萬元,其中計(jì)提的各項(xiàng)減值損失20萬元(不允許稅前扣除),本年 度 國債利息收人100萬元,已計(jì)入營業(yè)外支出的稅收滯納金6萬元;企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬元,年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬元,年初遞延所得稅負(fù)債為30萬元,年末遞延所得稅負(fù)債為50萬元,該企業(yè)2017年度所得稅費(fèi)用為
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2019-04-29
王先生為某高校教師,2019年收入情況如下: (1)全年基本工資收入為120000元,每個月按規(guī)定扣除“三險(xiǎn)一金”1000元; (2)王先生為獨(dú)生子女,父母均已60歲以上; (3)2019年7月為某企業(yè)講學(xué)1次,獲得收入5000元; (4)2019年10月取得稿酬收入3000元; 要求: 1、計(jì)算王先生應(yīng)計(jì)入綜合所得應(yīng)納稅所得額的稿酬; 2、計(jì)算王先生應(yīng)計(jì)入綜合所得應(yīng)納稅所得額的講學(xué)收入; 3、計(jì)算王先生綜合所得稅稅前扣除金額; 4、計(jì)算王先生綜合所得應(yīng)納稅所得額; 5、計(jì)算王先生2019年度綜合所得應(yīng)納稅
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2020-06-17
華東公司適用的所得稅稅率為25 %,各年稅前會計(jì)利潤為10 000萬元。按照稅法規(guī)定,與產(chǎn)品售后服務(wù)相關(guān)的費(fèi)用在實(shí)際發(fā)生時允許稅前扣除。2022年年末“預(yù)計(jì)負(fù)債”科目余額為500萬元(因計(jì)提產(chǎn)品保修費(fèi)用確認(rèn)),2022年年末“遞延所得稅資產(chǎn)”余額為125萬元(因計(jì)提產(chǎn)品保修費(fèi)用確認(rèn))。華東公司2023年實(shí)際支付保修費(fèi)用400萬元,在本期計(jì)提了產(chǎn)品保修費(fèi)用600萬元。2023年度因該業(yè)務(wù)確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用為
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2024-01-15
老師,我稅務(wù)師過了稅一,稅二,涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),今年打算繼續(xù)考剩下的財(cái)務(wù)會計(jì)和涉稅法律,請問可以和CPA的哪些科目一起搭配考試,我是上班族。
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2023-04-05
財(cái)務(wù)管理中級,資產(chǎn)處置損益科目在借方,長期性資產(chǎn)處置是損失,可以抵減企業(yè)所得稅?這個怎么理解啊,感覺那里理解不上來?謝謝指教
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2020-03-24
老師,你好。律所發(fā)生的居間服務(wù)費(fèi)企業(yè)所得稅扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少呢
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2024-07-24
如圖所示:請問償債基金折舊法計(jì)算折舊時,累計(jì)的折舊總額是:〔2×16380×5×2+〕其他的金額?而且這種方法在計(jì)算時,需不需要扣除資產(chǎn)殘值,文中有扣除,而網(wǎng)絡(luò)有些資料又說不用?@徐平平 老師《財(cái)務(wù)成本管理》課堂中也沒有扣除?
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2021-11-14
給個人的咨詢費(fèi)500元沒有開發(fā)票,代扣代繳個稅了就可以所得稅前扣除嗎?
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2019-01-14
企業(yè)管理咨詢公司的企業(yè)所得稅稅負(fù)一般是幾個點(diǎn)?
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2019-07-03
公司支付給個人的業(yè)務(wù)費(fèi)要取得發(fā)票么?稅前扣除的標(biāo)準(zhǔn)是什么?這個業(yè)務(wù)員需要簽合同么?不是本單位的員工可以么?需要代扣代繳個人所得稅么?
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2020-06-17
老師好 我們公司是小規(guī)模,開普票的話,要繳哪些稅?印花稅萬分之三,企業(yè)所得稅2.5%,管理費(fèi)2%。還有其他的嗎?
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2022-11-24
【案例】:某員工2019年每月應(yīng)發(fā)合計(jì)均為45000元,每月減 除費(fèi)用5000元,每月“養(yǎng)老,醫(yī)療,失業(yè),企業(yè)年金,公積金 等專項(xiàng)扣除為 4500 ,每月享受子女教育、養(yǎng)老人兩項(xiàng)專項(xiàng) 附加扣除共計(jì) 2000 元,沒有減免收入及減免稅額等情況。以前 三個月為例,計(jì)算各月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅額
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2022-06-16
老師您好,我想問下,企業(yè)之前買的5000元以下的固定資產(chǎn),我是按月計(jì)提折舊的。年報(bào)匯算清繳時這部分固定資產(chǎn)按稅法一次性入管理費(fèi)用,己經(jīng)稅前扣除。請問現(xiàn)在我還是按會計(jì)的核算方法每月計(jì)提折舊嗎?應(yīng)該怎樣處理?
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2018-05-24
18年12月購入的固定資產(chǎn) 預(yù)繳企業(yè)所得稅時享受了一次性扣除,現(xiàn)在賬上要怎么做?
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2019-01-28
老師你好!想請教一下,500萬元以下的設(shè)備、器具可一次性稅前扣除,在煤礦井巷工程購進(jìn)的綜掘機(jī)等大型設(shè)備,單價(jià)在170萬元,能否不把折舊計(jì)入井巷工程,而是直接將折舊計(jì)入生產(chǎn)成本中,因?yàn)榫C掘機(jī)針對的項(xiàng)目很多,分配折舊比較麻煩;再加上如果計(jì)入井巷工程,本年度匯算一次性稅前扣除后,井巷工程轉(zhuǎn)固定進(jìn)行折舊,哪下一年度所得稅匯算時,又要把涉及井巷工程中計(jì)入的設(shè)備折舊部分進(jìn)行調(diào)增對嗎?
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2020-06-28
4.單選題/某保險(xiǎn)代理人鄭某2023年3月與北京某家保險(xiǎn)公司簽約,提供兼職代理業(yè)務(wù),其5月份取得傭金收入5萬元、獎勵費(fèi)收入1萬元,支付附加稅費(fèi)2 500元。下列關(guān)于鄭某取得傭金收入繳納個人所得稅的說法中,正確的是(?C)。 A.鄭某的傭金收入應(yīng)按照“工資、薪金所得”計(jì)算征稅 B.鄭某取得獎勵費(fèi)收入并非傭金,因此不繳納個人所得稅 C.鄭某支付的附加稅費(fèi),可以在計(jì)算個人所得稅時扣除 D.鄭某在稅前扣除的展業(yè)成本,為傭金收入5萬元的40% 老師,D為什么錯誤
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2024-11-07
和銷售方簽訂的供貨合同,我們違約,需要支付2倍的違約金,這個違約金可以在企業(yè)所得稅內(nèi)扣除嗎?另外,這種違約金需要交其他的稅嗎?
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2017-05-19
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