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老師,我問下,去年原來的同事收到租賃費,她是借銀行存款,貸管理費用-租賃費,沒有走應收賬款,今年我怎么調整她這筆賬?應該是我調整這筆調增錯了,導致余額對不上
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2023-07-31
營業外收入誤記為管理費用,對利潤總額有影響么?
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2019-07-04
實收資本印花稅是計入稅金及附加還是管理費用?
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2018-08-03
老師,請問疫情期間社保局退回來的保險是沖管理費用社保費還是做營業外收入啊?
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2020-04-13
您說計提的應付職工薪酬是40069.46,但是他發放的時候小數點抹去,所以相差1.46,我做營業外收入對不對呢?還是說應該沖管理費用還是應付職工薪酬。分錄怎么做的呀?
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2021-02-25
就是之前有員工離職 然后公司還繼續買了幾個月的社保 然后社保局那邊有退回一部分 然后之前的會計做賬的時候 有幾筆銀行扣款 跟實繳對不上 他以為是社保那邊沒付完 然后就做了其他應付-社保 我今天才發現是社保那邊有退一部分 所以我現在要調整的話 是不是就 借:其他應付-社保 貸:其他應收-社保個人 管理費用-社保單位
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2018-04-28
現在發現公司去年開的銀行賬戶的管理費用利息收入都沒有入賬,現在應該怎樣做
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2017-04-06
企業收到穩崗補貼計入營業外收入,用于繳納員工社保,計入管理費用,但是收支跨兩個年度,現在在做2021年匯算清繳工作,是否需要調整
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2022-05-13
公司籌建期所交的實收資本印花稅是計到稅金及附加還是計入管理費用-開辦費?
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2018-10-08
老師 借:遞延收益82.5 貸:其他收益 82.5 這兩個科目 遞延收益是負債 借減 。其他收益是損益類,貸增 。這么理解正確嗎 影響利潤總額 應該是收入減費用 也就是 其他收益82.5-管理費用88 對嗎
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2020-05-14
老師: 1.采購支付的價款比實際發票少,少的部分無需再付,是按實際支付的錢結算,還是按發票結算,差額記入營業外收入? 2.開會的時候用現金支付給到會人的專家咨詢費記入管理費用—業務費嗎?這個只有簽到表。 謝謝老師!
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2019-12-07
公司繳納社保后借:管理費用-員工社保費 銷售費用-員工社保費 其它應收款-XXX 貸:銀行存款發工資時借:管理費用-工貿 銷售費用-工資貸:其它應收款-XXX 現金工資不計提,當月發放現金的話,這樣做有沒有問題
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2018-10-07
問你個問題,航天金稅服務費退回來怎么做分錄 直接沖管理費用還是掛營業外收入
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2019-08-22
老師,你好,繳納納稅平臺年費可抵扣怎么做會計分錄?是計入營業外收入還是沖管理費用?
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2019-06-25
新企業 股東購買了家具,如辦公桌,應該怎么做憑證?是借固定資產貸銀行存款 還是借固定資產貸實收資本 那管理費用開辦費跟這個有關系嗎?
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2016-08-22
我們公司有個顧客摔傷了然后付了醫藥費,我直接做的管理費用,然后這個月收到了保險公司的賠款,保險公司的這個理賠款我要怎么做賬務處理? 我當時不清楚保險公司會理賠,所以沒有做其他應收 直接做的借:管理費用 貸:庫存現金 現在要怎么做
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2022-06-09
老師,建筑企業掛靠收到的管理費用是不是做到營業外收入?
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2016-11-26
公司是籌建期,我忘記把稅金和銀行的手續費做到開辦費了(今年我想把他調到開辦費里),利潤表里的管理費都是在開辦費里的。做匯算清繳我如何在A105000這表調增填寫呢,賬載金額和稅收金額都要填寫嗎,填哪個數合適呢,是全都填28655.27 還是按利潤表管理費用這個數來填呢?
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2020-05-09
17年11月份收到就業辦補貼 做的分錄是借銀行存款貸營業外收入 現在就業辦讓在18年五月份調整一下 不應該走營業外科目應該是管理費用 我應該怎么調憑證?
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2018-06-07
老師,付管理費和電費,付給對方的錢,是借 其他應收還是其他應付啊
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2019-08-05
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