
每月工資計提是全額計提,但在發放時有請假扣款,把扣款放到哪個科目?如張三每月工資計提3000元,但實際發放時,有請假扣款200元,實發2800元,計提時借:管理費用 3000元 貸:應付職工薪酬 3000元 發放時:借應付職工薪酬 3000元,貸:現金2800元 那200元進哪個科目呢?做成了貸:營業外收入--工資扣款,可以嗎?
答: 您好!可以。但是外帳可以不用全額計提。全額計提是錯的
2020年1月2月3月份免征企業3險,做賬時正常計提:借管理費用 貸應付職工薪酬把免征的部分結轉到營業外收入核算怎么做賬?借營業外收入 貸管理費用?
答: 您好,按減免金額在原來計提的分錄同方向用紅字沖銷。 做賬時正常計提:借管理費用 100 貸應付職工薪酬 100 減免時紅字沖銷:借管理費用 -50 貸應付職工薪酬 -50
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
疫情期間社保不是減免了企業部分我計提的時候是,借管理費用 貸應付職工薪酬-應付社保減免沖減的時候 是借 營業外收入 貸管理費用嗎?那應付職工薪酬-應付社保,怎么沖減?
答: 你好!你是說你計提了,沒有支付。 就直接紅字沖減計提的分錄就好了。


郭老師 解答
2021-02-25 16:14
郭老師 解答
2021-02-25 16:15