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老師好!一般納稅人,12月份的稅控盤服務費280元,入賬沖減管理費用做到了減免稅款里,但增值稅申報表里未抵減,因為12月沒收入沒形成稅款,2022年1月份抵減的稅款,造成應交稅費余額有280元,請問老師這種情況應該怎么處理
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2023-03-20
老師您好,咨詢一下小規模企業收集費用發票和還有交的稅控維護費收到的發票都可以抵稅嗎?具體制度呢
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2019-07-04
老師,夠白旺的稅控盤這個憑證怎么做? 借管理費用,貸什么? .這個不是可以抵免稅的嗎? 貸應交稅款/后面是什么?
1/481
2018-08-10
老師 ,小規模納稅人夠買稅控盤后沒法抵扣成進項稅,是要都做費用么?還是說可以做稅收減免啊,分錄怎么做
5/341
2021-12-19
每年的網上認證技術服務費跟增值稅稅控系統技術費,出口退稅生產型企業能全額抵扣嗎?具體納稅申報時是填在哪項當中的?
1/1187
2018-12-21
老師,您好,請問一下本月繳納的280元增值稅稅控盤技術服務費,本月沒有稅款,不抵稅,請問這部分怎么報稅?具體填寫哪個表?謝謝
1/2102
2022-06-08
留抵增值稅不退有影響嗎
1/900
2022-04-12
防疫物資可以全額抵增增稅嗎?怎么抵
1/2218
2020-03-11
我們是一般納稅人企業 在外地預繳了一部分增值稅 也有進項發票和加計抵減金額 抵扣完進項發票和用完加計抵減金額之后 如果想抵減一部分預繳的增值稅 抵減預繳的增值稅的分錄怎么做呀
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2023-06-09
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發票所注明的銷售額為200000元,開具普通發票所注明的銷售額為79100元。 試計算該酒廠本月應繳的消費額和增值 稅額 (消費稅率為20%,單位稅額為每F0E% 元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
進口紅酒關稅14% 進口增值稅17% 消費稅10%. 在國內銷售 要開17%的增值稅專用發票,可以抵稅嗎?可以抵多少?還是全部17%都可以抵扣
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2019-03-02
公司是一般納稅人,17%稅率 第一,稅控盤買了,去年12未新開公司還沒發銷售發票,請問我這月要做抄稅清卡動作嗎,發票還沒買的,只是有稅控系統了 清卡與否第二個問題是購稅控盤交的費用怎抵,一般納稅人處理不用認證可以直接抵嗎,請說出詳細分錄流程,麻煩要詳細點的,不想要一二句話給說不明白還要再問,麻煩老師了
3/862
2017-02-14
請問金稅盤的費用我暫時不抵減,因為新企業沒有進銷項,會計科目是用應交稅費-增值稅(進項稅)還是應交稅費-增值稅留抵稅額?
1/317
2019-05-07
請問老師,小規模納稅人,稅控盤維護費支付時,我做:借:管理費用-辦公費,貸:庫存現金。那抵扣稅款時怎么做分錄?
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2018-12-03
怎么查稅控機是不是超額了
1/982
2015-11-17
營改增后,酒店開具餐飲發票由于不能抵扣,開具的不是增值稅專用發票,而是增值稅普通發票。酒店開具的住宿發票由于可以抵扣,可以開具增值稅專用發票。是這樣嗎?
1/1240
2017-05-10
老師好!新購入200元稅控系統是專用發票,本月認證了,這個是全額抵減的,那進項稅額轉出也是在本月轉嗎?
1/308
2019-04-26
母公司出租房屋給控股子公司辦公,按年收費,一邊是收入一邊是管理費用,這筆業務在合并層面需要抵消嗎?
1/394
2024-07-17
公司上月有一個進項稅額261.39,另稅控盤490專票 技術服務費330普票,是不是都可以抵扣?公司無任何收入,看填的增稅主表是否正確。
3/854
2017-01-09
老師,我想問下,小規模稅控盤抵扣分錄,借,應交稅費-應交增值稅(減免稅款),這個減免稅款,我添加成應交稅費的下一級明細科目嗎
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2019-09-16
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