老師,您好,請問一下本月繳納的280元增值稅稅控盤技術(shù)服務費,本月沒有稅款,不抵稅,請問這部分怎么報稅?具體填寫哪個表?謝謝
斯文的睫毛
于2022-06-08 22:11 發(fā)布 ??2336次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-06-08 22:21
借管理費用,辦公費貸銀行存款,只做這個就可以的,
然后你報稅的時候不用填寫,不用申報,需要抵扣的時候填寫主表應納稅減征額
還有附表四和減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額。
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您好
借:管理費用-辦公費 280
管理費用-服務費 1500
貸:銀行存款 1780
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 280
借:管理費用-辦公費 -280
2019-11-03 11:09:45

根據(jù)財稅《2012》15號規(guī)定:
增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護費(不含補繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護費),可憑技術(shù)維護服務單位開具的技術(shù)維護費發(fā)票,在增值稅應納稅額中全額抵減。
2019-07-02 13:36:48

你好!是的,可以抵減增值稅。
2018-01-04 16:44:28

您好,是要區(qū)分情況的*信息技術(shù)服務*增值稅發(fā)票稅控技術(shù)維護費以及*信息技術(shù)服務*服務費,如果都是稅盤軟件銷售方開的都可以抵扣。借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2019-03-01 12:03:54

你好 增值稅稅控發(fā)票系統(tǒng)技術(shù)維護費做 借管理費用-維護費貸銀行存款 ;信息技術(shù)服務*專項軟件服務費這個是什么業(yè)務發(fā)生的 你們什么類型企業(yè)
2019-10-08 15:59:54
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