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增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,增值稅可以抵扣,都是什么意思啊?賬務(wù)處理時(shí)做貸方還是借方啊?麻煩老師能生動(dòng)的舉例說(shuō)明嗎?
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2016-09-15
第四季度的利潤(rùn)報(bào)表更改了,申報(bào)的時(shí)候需要修改系統(tǒng)的累計(jì)金額,需要填寫(xiě)這個(gè)備案表,會(huì)有影響嗎
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2025-01-11
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額就這一步是必須要做的嗎轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,就不用再做賬了,就這樣等在掛在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的借方。如果其余額在貸方時(shí),還應(yīng)再將其余額轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目
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2018-04-28
銷(xiāo)項(xiàng)稅額我計(jì)算出來(lái)的是3381.85 增值稅系統(tǒng)出來(lái)是3881.84 現(xiàn)在出來(lái)的報(bào)表與增值稅期末留底相差了0.01 是要去國(guó)稅局更改嗎!
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2017-04-13
老師,增值稅發(fā)票進(jìn)行退稅勾選確認(rèn)了,但是發(fā)現(xiàn)勾選錯(cuò)了,下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候可以在附表二中改成抵扣申報(bào)嗎?
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2019-07-25
小規(guī)模銷(xiāo)售額改為月10萬(wàn)免增值稅了。那個(gè)體呢。個(gè)體享受這個(gè)政策嗎?
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2019-02-12
3老師,修改的4月份增值稅報(bào)表,本月補(bǔ)交了20.88的稅。應(yīng)該怎么做分錄?
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2021-08-23
增值稅發(fā)票抵扣 我在未完成全部勾選的時(shí)候點(diǎn)了確認(rèn)申報(bào) 還能改嗎
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2019-04-30
前期進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了一部分,怎么下期修改,在增值稅表里哪里體現(xiàn)
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2019-10-19
增值稅小規(guī)模,納稅申報(bào)手誤,顯示已申報(bào),但是申報(bào)錯(cuò)誤了可以修改嗎?
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2019-01-13
開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票 紅字發(fā)票,發(fā)票的收款人可以修改成另一個(gè)人嗎?
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2019-05-10
那個(gè)填制采購(gòu)入庫(kù)單生成的憑證不對(duì)需要改嗎?缺少增值稅要添加嗎
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2023-06-09
上個(gè)月把小規(guī)模改為一般納稅人,這個(gè)月申報(bào)增值稅要去大廳申報(bào)嗎
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2018-06-06
老師,我報(bào)增值稅之前,是不是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的金額和張數(shù)可以多次修改
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2022-01-11
5、 (15分)東方公司計(jì)劃2016年上馬一個(gè)新項(xiàng)目,投資額為8000萬(wàn)元,無(wú)投資期。經(jīng)測(cè)算,公司原來(lái)項(xiàng)目的息稅前利潤(rùn)為50萬(wàn)元,新項(xiàng)目投產(chǎn)后,新項(xiàng)目會(huì)帶來(lái)1000 萬(wàn)元的息稅前利潤(rùn)。現(xiàn)有甲,乙兩個(gè)籌資方案: 甲方案為按照面值的120%增發(fā)票面利率為6%的公司債券: 乙方案為增發(fā)2000萬(wàn)股普通股。兩方案均在2015年12月31日發(fā)行完畢并立即購(gòu)入新設(shè)備投入使用。東方公司現(xiàn)在普通股數(shù)為3000萬(wàn)般,負(fù)債100萬(wàn)元平均利息率為10%,公司所得稅稅率為25%。要求:計(jì)算甲乙兩個(gè)方案的每股收益無(wú)差別點(diǎn)息稅前利潤(rùn)。(2)用EBIT-EPS分析法判斷應(yīng)采取哪個(gè)方案 (3)簡(jiǎn)要說(shuō)明使用每股收益無(wú)差別點(diǎn)法如何做出決策 (4)假設(shè)企業(yè)選擇股權(quán)融資,2016 年企業(yè)不再?gòu)耐獠咳谫Y,預(yù)計(jì)利率保持不變,計(jì)劃2016年息稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)率為10%,試計(jì)算2016年的財(cái)務(wù)杠桿系數(shù),并依此推算2016年的每股收益。
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2021-12-13
接受境外企業(yè)提供的應(yīng)稅服務(wù),在對(duì)外付匯時(shí)按規(guī)定代扣代繳的增值稅營(yíng)業(yè)稅改征增值稅后是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
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2017-06-14
你好,咨詢(xún)一下,我這邊要將已抵扣入賬的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,改成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除。。怎么操作?
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2022-10-24
老師,我把增值稅一般納稅人錯(cuò)將增值稅放在營(yíng)業(yè)稅金及附加里核算怎么辦 現(xiàn)在要改一月份和二月份的賬,怎么調(diào)呢
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2021-03-07
問(wèn)題是你有修改 呀 修改的地方老板也簽字呢?
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2015-11-18
我請(qǐng)律師起訴了一個(gè)經(jīng)濟(jì)案,勝負(fù)未定,律師提出要我付增值稅款,如是合理
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2020-05-27
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