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9月份有兩筆銷售賒賬,沒有開票,應交增值稅轉到應交增值稅-未交增值稅中,到現在也沒有收到貨款,也沒開發票,現金流量表中現金收入及銷售貨物收入為負數(沒有退貨),怎么補救,年底需要想稅務機關報表,負數能行嗎,如何交稅,會計分錄怎么做
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2020-01-13
你好老師,開具增值稅普票的免稅收入應該在次月做會計分錄:借:應交稅金-未交增值稅 貸:營業外收入(2級科目免稅收入嗎)
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2022-04-13
老師你好,請問下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個要怎么處理,是以前會計留下來的 賬上的應交稅費與申報表的數據對不上,就是這個未交增值稅科目有余額造成的
1/1020
2018-01-31
老師,這個月增值稅結轉,我有280稅控減免,借銷項3168.15貸轉出3168.15,借轉出2944.05貸進項2944.05,借轉出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280,現在未交增值稅224.1有貸方余額,但實際不用交,要怎么處理呢
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2019-05-10
小規模納稅人能不能用一般納稅人的會計科目,比如應交稅費――未交增值稅等
1/1974
2018-12-10
三月份的稅都已經交完了。現在需要更正三月的增值稅表的未開具發票部分,增加了還用補交增值稅嗎?這個月還能補開16%的專票嗎?
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2019-06-18
小規模納稅人,科目余額表中應交稅費-應交增值稅-轉出未見增值稅有借方余額,感覺不太對,麻煩老師給解答一下,怎么操作,余額為0?增值稅已繳納
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2020-07-09
建新賬時有上個季度未交的增值稅,本季度的第一個月交了,怎么做會計分錄
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2021-12-07
小規模納稅人開的專票,通過應交稅費銷項稅核算,還是通過未交增值稅核算?
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2019-05-16
上月銷項稅應交稅費一未交增值稅比這個月實際交的稅金額要少幾十元 怎樣處理啊!
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2018-11-28
老師,我們小規模也有一家企業,建筑業,去國稅代開了3%的增值稅專用發票,這個稅是當場從基本戶里扣走的,那這個我怎么做賬呀?是不是借:應收賬款,貸:主營營業收入 貸應交稅費-未交增值稅,然后再做:借應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎老師?
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2016-05-18
月初申報交稅時,借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 這個會計分錄用什么做原始憑證
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2017-02-13
老師您好!小規模納稅人之前一直沒有做賬,現在開始做賬的話本月繳納了上個月的增值稅,附加稅和個人所得稅(經營所得),本月會計分錄如何做? 我是這樣做的您幫忙看一下對嗎? 計提時: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交城市維護建設稅/應交教育費附加/應交地方教育費附加 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交個人所得稅 繳納時:借應交稅費——應交增值稅/各類附加稅/個人所得稅 貸/銀行存款
6/1348
2021-12-17
請問:期末進項稅額大于銷項稅額需要結轉到未交增值稅嗎?
1/1445
2019-04-16
年底結轉,轉出未交增值稅分錄怎么寫?怎么計算結轉的金額?
1/1950
2019-03-15
我想問一下您 小規模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
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2023-03-17
老師,小規模納稅人關于增值稅, 第一季度有代開增值稅專用發票發票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出 第二季度未開發票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出, 第三季度未開發票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現負數,有多繳稅金。 第四季度未開發票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。 現在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
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2022-01-26
A公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2023年5月發生以下經濟業務(月初應交稅費-未賬戶貸方余額25000元): (1) 購入原材料 10萬元,增值稅專用發票注明稅款13000元,貨款已付,材料已驗收入庫,增值稅專用過認證。 (2)銷售商品 40萬元,增值稅專用發票注明稅款52000元,貨已發出,款未收到。(3)用銀行存款交納當月增值稅3萬元,交納上月增值稅25000元。要求: (1)編制A公司上述業務的會計分錄。(2)月末計算本月應納增值稅稅額。 (3)計算月終轉出應交未交增值稅額,并作出會計分錄。(金額單位用元表示)
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2024-06-12
小Gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。該公司發生以下經濟業務: (1購入不需要安裝的機床一合,不含稅價款 99450 元,含稅運費 6000元(增值稅稅率為9%)。 款項己文付,機場已交付生產車間使用。(2),企業開出轉賬支票一張,購入一臺需要安裝的生 產設備,不含稅價款250000元。含稅運費 4500 元(增值稅稅率 9%)。該設各由銷售方負責安 裝,安裝完畢后支付的安裝調試費為含稅 26000 元(增值稅稅率為 9%)。(3)上述需要安裝的 生產設備安裝完畢,交付生產車間使用。 要求:根據以上經濟業務資料,編制相關的會計分錄。(15分)
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2022-04-09
這樣理解的,不知道對不對?我上個月的收入總的是94406,借:銀行存款94406 貸:主營業務收入 91656.31 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2749.69,月底了,就該計提稅金:借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2749.69 貸:應交稅費-未交增值稅。那么又該怎么結轉增值稅呢?還有一個問題就是城市維護建設稅和增值稅的單子都是在下個月才打印出來的,那么上個月是否也要計提城市維護建設稅呢?如果在下個月城市維護建設稅和增值稅的單子打印出來后,我就直接交增值稅:借:應交稅費-增值稅-銷項稅額27
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2017-09-13
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