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老師您好!小規模納稅人之前一直沒有做賬,現在開始做賬的話本月繳納了上個月的增值稅,附加稅和個人所得稅(經營所得),本月會計分錄如何做? 我是這樣做的您幫忙看一下對嗎? 計提時: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交城市維護建設稅/應交教育費附加/應交地方教育費附加 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交個人所得稅 繳納時:借應交稅費——應交增值稅/各類附加稅/個人所得稅 貸/銀行存款
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2021-12-17
建新賬時有上個季度未交的增值稅,本季度的第一個月交了,怎么做會計分錄
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2021-12-07
小規模納稅人開的專票,通過應交稅費銷項稅核算,還是通過未交增值稅核算?
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2019-05-16
老師,您好!請問應交稅費中:銷項稅額、進項稅額、已交稅金、轉出未繳增值稅、出口退稅、出口抵減內銷產品應納稅額、銷項稅額、進項稅額轉出、未交增值稅、減免稅款。之間是否有勾稽關系?
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2019-04-22
月初申報交稅時,借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 這個會計分錄用什么做原始憑證
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2017-02-13
應交稅費-應交增值稅三級明細月末必須把余額結轉到應交稅費-未交增值稅下,可是當進項大于銷項時,講課說不做賬務處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產負債表如何填列
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2017-04-10
進項稅不認證抵扣是不是就不用結轉到未交增值稅,可以直接放在應交稅費-進項稅科目嗎?(沒有設置待抵扣進項稅三級明細)
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2021-08-05
房地產老項目7月收到采購材料的專票,專票的進項稅金額100當月做了進項稅轉出,7月確認收入產生銷項稅150,則當月應交增值稅為150是嗎?另外銷項稅150月末轉到未交增值稅科目,進項稅轉出金額100月末用轉到未交增值稅科目嗎?還是這100永遠在進項稅轉出科目掛著不用再做結轉呢?
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2019-08-10
9月份有兩筆銷售賒賬,沒有開票,應交增值稅轉到應交增值稅-未交增值稅中,到現在也沒有收到貨款,也沒開發票,現金流量表中現金收入及銷售貨物收入為負數(沒有退貨),怎么補救,年底需要想稅務機關報表,負數能行嗎,如何交稅,會計分錄怎么做
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2020-01-13
你好,增值稅納稅申報表主表中,有個期初未交稅額(多交為負數)應該填什么啊
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2021-05-14
小規模納稅人能不能用一般納稅人的會計科目,比如應交稅費――未交增值稅等
1/1974
2018-12-10
老師你好,請問下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個要怎么處理,是以前會計留下來的 賬上的應交稅費與申報表的數據對不上,就是這個未交增值稅科目有余額造成的
1/1020
2018-01-31
老師,這個月增值稅結轉,我有280稅控減免,借銷項3168.15貸轉出3168.15,借轉出2944.05貸進項2944.05,借轉出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280,現在未交增值稅224.1有貸方余額,但實際不用交,要怎么處理呢
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2019-05-10
三月份的稅都已經交完了。現在需要更正三月的增值稅表的未開具發票部分,增加了還用補交增值稅嗎?這個月還能補開16%的專票嗎?
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2019-06-18
老師,我們小規模也有一家企業,建筑業,去國稅代開了3%的增值稅專用發票,這個稅是當場從基本戶里扣走的,那這個我怎么做賬呀?是不是借:應收賬款,貸:主營營業收入 貸應交稅費-未交增值稅,然后再做:借應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎老師?
1/840
2016-05-18
上月銷項稅應交稅費一未交增值稅比這個月實際交的稅金額要少幾十元 怎樣處理啊!
1/677
2018-11-28
你好老師,開具增值稅普票的免稅收入應該在次月做會計分錄:借:應交稅金-未交增值稅 貸:營業外收入(2級科目免稅收入嗎)
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2022-04-13
將預付款100萬,轉入長期待攤費用,按60個月來攤,分錄點做
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2017-12-21
A公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2023年5月發生以下經濟業務(月初應交稅費-未賬戶貸方余額25000元): (1) 購入原材料 10萬元,增值稅專用發票注明稅款13000元,貨款已付,材料已驗收入庫,增值稅專用過認證。 (2)銷售商品 40萬元,增值稅專用發票注明稅款52000元,貨已發出,款未收到。(3)用銀行存款交納當月增值稅3萬元,交納上月增值稅25000元。要求: (1)編制A公司上述業務的會計分錄。(2)月末計算本月應納增值稅稅額。 (3)計算月終轉出應交未交增值稅額,并作出會計分錄。(金額單位用元表示)
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2024-06-12
未達起征點小規模納稅人,結轉增值稅,借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業外收入 是公司的,等到申報年度企業所得稅,營業外收入要填那個附表,附表中哪一行
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2020-04-27
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