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本年實(shí)際繳的增值稅怎么算,轉(zhuǎn)出未交和轉(zhuǎn)出多久那有點(diǎn)亂
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2019-02-25
6月份增值稅和稅金及附加當(dāng)月未交,是不是當(dāng)月應(yīng)該計(jì)提?
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2019-07-03
我想問(wèn)一下您 小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入也需要交增值稅嗎
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2022-03-29
應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)和消項(xiàng)年未如何結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄如何去做
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2019-01-05
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個(gè)要怎么處理,是以前會(huì)計(jì)留下來(lái)的 賬上的應(yīng)交稅費(fèi)與申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)不上,就是這個(gè)未交增值稅科目有余額造成的
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2018-01-31
老師,這個(gè)月增值稅結(jié)轉(zhuǎn),我有280稅控減免,借銷(xiāo)項(xiàng)3168.15貸轉(zhuǎn)出3168.15,借轉(zhuǎn)出2944.05貸進(jìn)項(xiàng)2944.05,借轉(zhuǎn)出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280,現(xiàn)在未交增值稅224.1有貸方余額,但實(shí)際不用交,要怎么處理呢
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2019-05-10
建新賬時(shí)有上個(gè)季度未交的增值稅,本季度的第一個(gè)月交了,怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-07
小規(guī)模納稅人開(kāi)的專(zhuān)票,通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅核算,還是通過(guò)未交增值稅核算?
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2019-05-16
小規(guī)模納稅人能不能用一般納稅人的會(huì)計(jì)科目,比如應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅等
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2018-12-10
月初申報(bào)交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄用什么做原始憑證
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2017-02-13
老師您好!小規(guī)模納稅人之前一直沒(méi)有做賬,現(xiàn)在開(kāi)始做賬的話本月繳納了上個(gè)月的增值稅,附加稅和個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得),本月會(huì)計(jì)分錄如何做? 我是這樣做的您幫忙看一下對(duì)嗎? 計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅/應(yīng)交教育費(fèi)附加/應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅/各類(lèi)附加稅/個(gè)人所得稅 貸/銀行存款
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2021-12-17
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級(jí)明細(xì)月末必須把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下,可是當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí),講課說(shuō)不做賬務(wù)處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產(chǎn)負(fù)債表如何填列
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2017-04-10
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,可以直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎?(沒(méi)有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級(jí)明細(xì))
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2021-08-05
房地產(chǎn)老項(xiàng)目7月收到采購(gòu)材料的專(zhuān)票,專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅金額100當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,7月確認(rèn)收入產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅150,則當(dāng)月應(yīng)交增值稅為150是嗎?另外銷(xiāo)項(xiàng)稅150月末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額100月末用轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?還是這100永遠(yuǎn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目掛著不用再做結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2019-08-10
9月份有兩筆銷(xiāo)售賒賬,沒(méi)有開(kāi)票,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中,到現(xiàn)在也沒(méi)有收到貨款,也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷(xiāo)售貨物收入為負(fù)數(shù)(沒(méi)有退貨),怎么補(bǔ)救,年底需要想稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)表,負(fù)數(shù)能行嗎,如何交稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-01-13
老師,我們小規(guī)模也有一家企業(yè),建筑業(yè),去國(guó)稅代開(kāi)了3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)稅是當(dāng)場(chǎng)從基本戶(hù)里扣走的,那這個(gè)我怎么做賬呀?是不是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,然后再做:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎老師?
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2016-05-18
上月銷(xiāo)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅比這個(gè)月實(shí)際交的稅金額要少幾十元 怎樣處理啊!
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2018-11-28
三月份的稅都已經(jīng)交完了。現(xiàn)在需要更正三月的增值稅表的未開(kāi)具發(fā)票部分,增加了還用補(bǔ)交增值稅嗎?這個(gè)月還能補(bǔ)開(kāi)16%的專(zhuān)票嗎?
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2019-06-18
你好老師,開(kāi)具增值稅普票的免稅收入應(yīng)該在次月做會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入(2級(jí)科目免稅收入嗎)
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2022-04-13
A公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2023年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(月初應(yīng)交稅費(fèi)-未賬戶(hù)貸方余額25000元): (1) 購(gòu)入原材料 10萬(wàn)元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅款13000元,貨款已付,材料已驗(yàn)收入庫(kù),增值稅專(zhuān)用過(guò)認(rèn)證。 (2)銷(xiāo)售商品 40萬(wàn)元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅款52000元,貨已發(fā)出,款未收到。(3)用銀行存款交納當(dāng)月增值稅3萬(wàn)元,交納上月增值稅25000元。要求: (1)編制A公司上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(2)月末計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額。 (3)計(jì)算月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅額,并作出會(huì)計(jì)分錄。(金額單位用元表示)
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2024-06-12
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