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鑫鑫
于2019-02-25 12:45 發(fā)布 ??805次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-02-25 13:38
你好,你的未交和多交是怎么做的憑證。
鑫鑫 追問
2019-02-25 13:40
我是剛接手的 憑證不是我做的,是不是意思就是實際沒有繳稅,是填經(jīng)濟普查用的
月月老師 解答
2019-02-25 13:49
你好,應該是沒有繳納增值稅的。
2019-02-25 13:50
好的 謝謝老師
2019-02-25 13:52
不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。
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本年實際繳的增值稅怎么算,轉出未交和轉出多久那有點亂
答: 你好,你的未交和多交是怎么做的憑證。
老師,外賬的進項比我實際的進項多。結轉出未交增值稅就少,而內賬結轉出未交增值稅就多。比外賬的多的那部份怎么做賬的繳稅時。
答: 你應該是多開了稅票吧,進項稅按認證結果做帳,內帳也是一樣按認證結果做帳。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問年底轉出未交增值稅和轉出多交增值稅如果都有余額,怎么處理呢?
答: 你好!這個按現(xiàn)在的會計制度,不需要處理,可以有余額
轉出未交增值稅和轉出多交增值稅的區(qū)別是什么?如何使用
討論
本月進項稅額轉出,但本月有留底的稅額,憑證該怎么做?借:費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-未交增值稅然后因為本月有留底,未交增值稅余額和實際繳納對不起來,還要做怎樣的分錄?
借:應交稅金轉出未交增值稅貸:應交稅金未交增值稅去年的,發(fā)現(xiàn)實際沒有繳納,當月抵扣進項了,這個分錄就多轉出了。現(xiàn)在怎么更正,是直接這分錄紅字更正嗎
老師,一般納稅人的增值稅科目,轉出未交增值稅和轉出多交增值稅有什么區(qū)別呀?當月結轉時,不是要用轉出未交增值稅嗎?怎么有老師說做到轉出多交值增稅里面呀?
請問老師,轉出未交增值稅和轉出多交增值稅,這兩者分別是什么意思?有聯(lián)系嗎?請老師舉個例子
月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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鑫鑫 追問
2019-02-25 13:40
月月老師 解答
2019-02-25 13:49
鑫鑫 追問
2019-02-25 13:50
月月老師 解答
2019-02-25 13:52