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老師,因發票開錯,對于已開具的紅字發票和退回的發票,是留底自己保存嗎?還是送稅務局?
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2018-03-31
老師,我的資產負債表里應交稅費是—27萬多,這個可能是我增值稅進項稅額留底的數據嗎?
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2019-12-16
請問,我公司轉讓房產土地,開具百分之5的專票給對方,我方留底的進項稅是否可以抵扣?
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2019-10-11
一般納稅人,可以一次性,5月份多拿領一些稅票,一直留著用到年底嗎?還是只能月領發票
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2018-05-11
[圖片]老師 您看看我們公司這個月需要申報的稅種有哪些?
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2022-05-06
增值稅小規模納稅人申報表中小微企業免稅額怎么計算?
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2019-04-12
老師,分公司的企業所得稅匯算是并入總公司一起做的嗎
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2021-05-17
給我開票的下游公司跑路了稅務局要求我補稅費怎么弄
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2021-11-03
金蝶軟件在電腦上重新安裝了,數據要重新錄入期初數和期末數,要按照之前的科目余額表上的期初數和期末數錄入嗎?
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2017-11-12
老師您好,我在申報二季度的報表,資產負債表中未分配利潤本期的期末余額是 上一季度的期末余額加上本期凈利潤,對嗎?
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2020-07-02
請問老師,資產負債表里的1月份的年初數就是12月的期末數,1月份的期末數就是1月份發生數?1月份的起初數,2月份的期末數就是2月份發生數?1月份的期末數,以此類推,老師這樣理解對嗎?
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2020-01-07
公司是一般納稅人,賣機電的,2017年開了銷項稅票25萬,增值稅交了489元,現在留底11755元。想問一下老師,公司2017年銷項稅票開的沒有超過30萬,最后兩個月不開銷項票了,不把留底抵扣掉,不交增值稅了行不行?這樣會不會有風險?
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2017-11-14
老師,我認證的發票稅額大于了銷賬稅額,有留底的,轉了之后應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目借方有余額,我還用把他轉到應交增值稅-未交增值稅里面去嗎,也就是我這個留底的稅費掛在這兩個科目哪一個上面
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2022-01-11
老師第三季度申報我按科目余額表的應交稅金的余額填報的。當月計提了所得稅利潤。新來會計說應交稅金的期末數=應交稅金期末數+所得稅期末數。為什么啊?我理解的應交稅金期末數就包含了所得稅了
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2019-12-05
,老師,我想請教下,這個要怎么理解,例如應收賬款項目期末金額=“應收賬款”明細賬戶借方期末余額 +“預收賬款”明細賬戶借方期末余額-壞賬準備期末余額,預收的不是負債嗎,為什么要回上借方的,不是加上貸方的
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2020-07-27
老師年底我在賬上得應交增值稅待認證進項需要結轉至期末零余額嗎?也結轉到應交稅費未交增值稅嗎 因為我們有得發票沒有認證
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2022-01-05
請教一下老師,上月底留抵的,未交增值稅科目的借方余額,11月底怎么結轉?我們公司都是月底把進項,銷項,進項轉出科目余額結轉到未交增值稅科目。本月銷項大于進項,怎么結轉?
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2017-12-03
資料:某企業2016年1月1日發行面 值為1000元的債券6000張,期限為3年,票面利 率為5%,每年年末支付利息,到期一次還本。 經測算該債券發行的實際利率為4%,發行價格 為6166500元,相關款項均以銀行存款結算。 要求:單位:元 注1:僅寫數字,不需要寫計算過程和單位,千分 位不空格。格式如下:1000000。 注2:計算結果保留個位整數 核算: (1)2016年末利息調整攤銷額(_), (2)2016年期末攤余成本(_)、 (3)2017年末利息調整攤銷額(_), (4)2018年末利息調整攤銷額(_);
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2022-12-25
銀行存款期初余額120000本期減少額3050、期末余額145000,求本期增加額
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2023-03-03
老師,我問一下所得稅匯算清繳的季初值跟季末值,到底是指哪個
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2019-04-25
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