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請問一下老師,我想問下第二合并分錄所得費費用倒擠1.5這個原理。 第二年存貨繼續計提跌價準備分錄不是應該 借:遞廷所稅得稅資產 1 貸:所得稅費用 1 借:遞廷所稅得稅資產 2.5 貸:未分配利潤—年初 2.5
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2020-07-24
不是說研發費用加計攤銷是計入遞延所得稅的嗎,怎么這道題就說不確認遞延所得稅了,我之前做到題目,是把研發費用加計攤銷計入遞延所得稅的,只有無形資產加計攤銷不計入遞延所得稅
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2021-07-16
對多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預繳所得稅怎么做賬務處理?剛做完2018年匯算清繳,最后應納所得稅費是-1000,不打算辦理退稅,直接用以抵扣下年度預繳所得稅,這個賬務處理怎么做?
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2019-04-07
老師,我在填一個表,我們公司是AB兩個關聯公司。現在在填兩個表,原煤產存銷和焦炭產存銷。但由于A公司每月要交的稅轉發給B公司代繳。現在我有問題 1.這個表有一個行業稅金,我A公司的填結轉給的所有稅加起來還有一個車船稅,但是我發現沒有企業所得稅 2.B公司要填行業稅金的話是增值稅加計提還有車船稅,土地使用稅,可是企業所得稅是合計的,怎么辦
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2019-07-13
3上丙公司20X1年12月31日首次計提壞賬準備。20x1年12月31日,應收賬款余額為1000000元,計提壞賬準備40000元;20x2年12月31日,應收賬款余額為1200000元,當年未發生壞賬,計提壞賬準備8000元。 丙公司20X1年利潤總額為800000元,20X2年利潤總額為1000000元。 定無其他納稅調整事項,丙公司的所得稅稅率為25%。 要求: (1)計算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產以及20x1年應納稅所得額、當期所得稅費用,編制結轉所得稅費用的會計分錄。 (2)計算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產以及20X2年應納稅所得額、當期所得稅費用,編制結轉所得稅費用的會計分錄。
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2022-10-27
老師及各位群友,請教下 有限公司拆遷清算,股東分股,怎樣才能合理避稅
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2019-10-24
我們是小規模納稅人這個季度要開63000的發發票,我這邊需要上上那些稅
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2020-07-22
國家稅務總局浙江省電子稅務局,涉稅申報這一塊,怎么找服務人員代碼?
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2021-01-16
1月底被稽查到12月份有個20000多的進項票要進項稅額轉出該怎么操作
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2019-02-03
我們是小企業會計準則,19年的匯算清繳時交了所得稅500塊,做的分錄是借:所得稅費用500,貸應交稅費500.今年4季度季報所得稅,利潤總額是10000,需要交10000*5%=500塊的預繳所得稅,那么之前匯算清繳交的500塊,和本次4季度預繳所得稅的500塊,是不是導致所得稅費用這個科目里有1000的發生額?
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2021-01-16
老師,外賬按所得稅稅負倒推出利潤總額,如果成本和費用共需要15000元,那么成本和費用各做多少合適呢
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2016-10-29
老師好,我想咨詢一下,我這個季度本來需要開具紅字普通發票25萬,然后在開正確的發票給客戶,但是現在國稅窗口一直說系統在維護,開不了紅字普通發票,客戶現在催著要發票,請問老師我現在能先把正確的發票先開給客戶,下個季度可以開紅字了我在開回紅字普通發票,我第一個季度報企業所得稅的時候先做多費用進去,第二個季度開了紅字普通發票的時候在沖平,這樣可以嗎?
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2020-03-23
日用品么有明細稅務局不認,這個是合并當月交個稅,還是調企業所得稅呢
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2016-05-17
公司這季度開了3000的專用發票,老板不想交企業所得稅,能不能隨便虛擬一個人的工資去抵?
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2016-12-14
17年年底有預提費用 轉到18年來了 18年5月份做匯算清繳的時候 要把1-4月份未沖掉的預提費用調增,那這一部分在賬務上不做處理,繼續沖減么 那18年不是要重復交企業所得稅了么
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2018-04-08
企業所得稅填A表,是查賬征收,也就是說收入,費用都需要票據?
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2019-07-23
老師,問下。因為匯算2021年度企業所得稅清繳,把財務費用納稅調增了,這筆賬怎么做分錄
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2022-07-09
需要開具專用發票的工程,合同上面是不是必須注明價格,比如中間有20元的利潤空間,上稅要怎么算,還有企業所得稅這個是怎么算的。我了解清楚好給客戶報價簽訂合同。
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2017-03-28
有費用、收入,申報了營業稅,但是企業所得稅都是零申報。過去賬和稅務不一致,如今該怎么處理
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2016-11-15
老師你好,我們公司企業所得稅彌補虧損已經過了5年期,如果今年稅前利潤的話是1000,就是直接乘25%得出所得稅的費用嗎,謝謝
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2020-01-20
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