
公司這季度開(kāi)了3000的專(zhuān)用發(fā)票,老板不想交企業(yè)所得稅,能不能隨便虛擬一個(gè)人的工資去抵?
答: 要申報(bào)個(gè)稅哦 也會(huì)涉及社保
個(gè)人所得稅是根據(jù)工資表繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅?增值稅是跟據(jù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額?理解的對(duì)嗎?
答: 是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤(rùn)總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的,如果無(wú)納稅調(diào)整就等于利潤(rùn)總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以做成本發(fā)票抵扣企業(yè)所得稅嗎
答: 你好,可以的


李老師 解答
2016-12-14 11:49
李老師 解答
2016-12-14 12:35