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不是說研發(fā)費(fèi)用加計攤銷是計入遞延所得稅的嗎,怎么這道題就說不確認(rèn)遞延所得稅了,我之前做到題目,是把研發(fā)費(fèi)用加計攤銷計入遞延所得稅的,只有無形資產(chǎn)加計攤銷不計入遞延所得稅
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2021-07-16
對多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅怎么做賬務(wù)處理?剛做完2018年匯算清繳,最后應(yīng)納所得稅費(fèi)是-1000,不打算辦理退稅,直接用以抵扣下年度預(yù)繳所得稅,這個賬務(wù)處理怎么做?
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2019-04-07
老師及各位群友,請教下 有限公司拆遷清算,股東分股,怎樣才能合理避稅
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2019-10-24
我們是小規(guī)模納稅人這個季度要開63000的發(fā)發(fā)票,我這邊需要上上那些稅
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2020-07-22
國家稅務(wù)總局浙江省電子稅務(wù)局,涉稅申報這一塊,怎么找服務(wù)人員代碼?
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2021-01-16
1月底被稽查到12月份有個20000多的進(jìn)項票要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出該怎么操作
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2019-02-03
老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬多,轉(zhuǎn)出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ?增值稅按處置價計提嗎,它是18年5月前所購資產(chǎn),進(jìn)項稅己入賬,在待抵扣進(jìn)項稅科目中未抵扣,應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
3上丙公司20X1年12月31日首次計提壞賬準(zhǔn)備。20x1年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1000000元,計提壞賬準(zhǔn)備40000元;20x2年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1200000元,當(dāng)年未發(fā)生壞賬,計提壞賬準(zhǔn)備8000元。 丙公司20X1年利潤總額為800000元,20X2年利潤總額為1000000元。 定無其他納稅調(diào)整事項,丙公司的所得稅稅率為25%。 要求: (1)計算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會計分錄。 (2)計算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會計分錄。
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2022-10-27
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,19年的匯算清繳時交了所得稅500塊,做的分錄是借:所得稅費(fèi)用500,貸應(yīng)交稅費(fèi)500.今年4季度季報所得稅,利潤總額是10000,需要交10000*5%=500塊的預(yù)繳所得稅,那么之前匯算清繳交的500塊,和本次4季度預(yù)繳所得稅的500塊,是不是導(dǎo)致所得稅費(fèi)用這個科目里有1000的發(fā)生額?
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2021-01-16
老師,我在填一個表,我們公司是AB兩個關(guān)聯(lián)公司。現(xiàn)在在填兩個表,原煤產(chǎn)存銷和焦炭產(chǎn)存銷。但由于A公司每月要交的稅轉(zhuǎn)發(fā)給B公司代繳。現(xiàn)在我有問題 1.這個表有一個行業(yè)稅金,我A公司的填結(jié)轉(zhuǎn)給的所有稅加起來還有一個車船稅,但是我發(fā)現(xiàn)沒有企業(yè)所得稅 2.B公司要填行業(yè)稅金的話是增值稅加計提還有車船稅,土地使用稅,可是企業(yè)所得稅是合計的,怎么辦
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2019-07-13
老師,請問我交8月個稅時,專項附加扣除忘記扣了,多交了個稅,1到8月共交了2000元個稅,交9月個稅時,專項附加扣除了,1到9月按累計算的稅為1800元,,那我9月是不是不用交稅了,直到把那200元抵完才需交稅嗎?如果1到9月累計計算的稅為2500元,那我9月是不是只用交500元個稅呢?
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2021-09-11
年會獎勵先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者是計入“管理費(fèi)用-管理費(fèi)”,還是“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”?獲得者要交個稅嗎?是按薪酬所得 還是偶然所得
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2021-04-05
老師,外賬按所得稅稅負(fù)倒推出利潤總額,如果成本和費(fèi)用共需要15000元,那么成本和費(fèi)用各做多少合適呢
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2016-10-29
老師好,我想咨詢一下,我這個季度本來需要開具紅字普通發(fā)票25萬,然后在開正確的發(fā)票給客戶,但是現(xiàn)在國稅窗口一直說系統(tǒng)在維護(hù),開不了紅字普通發(fā)票,客戶現(xiàn)在催著要發(fā)票,請問老師我現(xiàn)在能先把正確的發(fā)票先開給客戶,下個季度可以開紅字了我在開回紅字普通發(fā)票,我第一個季度報企業(yè)所得稅的時候先做多費(fèi)用進(jìn)去,第二個季度開了紅字普通發(fā)票的時候在沖平,這樣可以嗎?
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2020-03-23
日用品么有明細(xì)稅務(wù)局不認(rèn),這個是合并當(dāng)月交個稅,還是調(diào)企業(yè)所得稅呢
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2016-05-17
公司這季度開了3000的專用發(fā)票,老板不想交企業(yè)所得稅,能不能隨便虛擬一個人的工資去抵?
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2016-12-14
17年年底有預(yù)提費(fèi)用 轉(zhuǎn)到18年來了 18年5月份做匯算清繳的時候 要把1-4月份未沖掉的預(yù)提費(fèi)用調(diào)增,那這一部分在賬務(wù)上不做處理,繼續(xù)沖減么 那18年不是要重復(fù)交企業(yè)所得稅了么
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2018-04-08
企業(yè)所得稅填A(yù)表,是查賬征收,也就是說收入,費(fèi)用都需要票據(jù)?
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2019-07-23
老師,問下。因為匯算2021年度企業(yè)所得稅清繳,把財務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增了,這筆賬怎么做分錄
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2022-07-09
需要開具專用發(fā)票的工程,合同上面是不是必須注明價格,比如中間有20元的利潤空間,上稅要怎么算,還有企業(yè)所得稅這個是怎么算的。我了解清楚好給客戶報價簽訂合同。
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2017-03-28
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