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教育培訓行業 就是根據民非企業管理辦法,要去計提25企業發展基金,這個是必須的嗎?我們是央企出資舉辦的一個民非。
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2019-04-24
我企業取得中央財政專項補貼收入100萬,當年實際支出80萬。申報年報時,當年所得稅年報不征稅收入納稅調減金額填100萬,不征稅收入用于支出所形成的費用調增80萬,這樣申報對不對。差額那20萬要調增嗎
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2020-11-13
收到購買稅控盤200的發票時是做借管理費用,貸銀行存款,借應交稅金-減免稅款,貸管理費用,等到申報抵減的時候做借應交稅金-未交增值稅,貸應交稅金-減免稅款;還是說收到時做借管理費用,貸銀行存款,抵減的當月再做借應交稅金-減免稅款,貸管理費用,借應交稅金-未交增值稅,貸應交稅金-減免稅款?就是說這個分錄借應交稅金-減免稅款,貸管理費用是在收到發票的當月做還是等到有稅金抵減的當月再做
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2018-10-13
財政撥款是屬于免稅還是不征稅收入?
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2017-08-24
一般納稅人,有簡易征收時,增值稅是進入 應交稅費-增值稅-銷項稅嗎?謝謝
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2016-08-22
一月有兩張發票是做了抵扣認證,同時賬務也做了:借:管理費用 應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款,但是我那個月給稅務局申報時忘記申報了,我又不想跑稅務局去申報,想把這筆進項稅轉出,我應該做:借:管理費用 貸:應交增值稅-進項稅 嗎?還是貸:應交增值稅-進項稅轉出 呢?
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2017-06-05
老師您好,我是一般納稅人,報差旅費418(票面金額)借-管理費用-差旅費383.49 借-應交增值稅-進項34.51 貸-銀行存款 418 老師,請問我這樣做對嗎?
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2020-07-01
私人企業出納管理老板銀行卡應該由出納自己保管嗎
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2016-09-20
上期繳稅1000元,上期計提借:應交稅費-增值稅轉出未交增值稅1000 貸:應交稅費-未交增值稅1000。本期繳納上期借:應交稅費-未交增值稅720元 貸:銀行存款720 有稅盤服務費支付借:管理費用280 貸:銀行存款280 抵扣借:應交稅費-應交增值稅-減免稅280 借:管理費用 -280 請問我的分錄對嗎??到期末應交稅費-未交增值稅余額貸方有280 怎么辦??
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2021-05-18
劉明為市區天禹公司提供軟件開發服務,并達到了無形資產入賬條件,合同約定稅后勞務報酬40 000元,個人應交稅費由企業負擔。劉明的應稅行為按小規模納稅人管理,假定不免征增值稅,增值稅征收率為3%。根據有關規定,月銷售額不超過10萬元的,免征教育費附加、地方教育附加和水利建設基金等附加費,請計算劉明應交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應代扣代交個人所得稅稅款,并寫出天禹公司相關會計分錄。
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2023-06-12
2.劉明為市區天禹公司提供軟件開發服務,并達到了無形資產入賬條件,合同約定稅后勞務報酬40 000元,個人應交稅費由企業負擔。劉明的應稅行為按小規模納稅人管理,假定不免征增值稅,增值稅征收率為3%。根據有關規定,月銷售額不超過10萬元的,免征教育費附加、地方教育附加和水利建設基金等附加費,。 請計算劉明應交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應代扣代交個人所得稅稅款,并寫出天禹公司相關會計分錄。
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2022-06-17
某企業為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2019年7月開始自行建造管理房屋一幢,購入所需各種物資100000元,支付增值稅稅額13000元,全部用于建造廠房。另支付工程人員工資20000元,提取工程人員的福利費2800元,支付其他費用3755元。該管理用房的入賬價值為()元 A 113000 B 126555 C 122800 D 139555
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2020-06-27
制作以下會計分錄 (1)生產工人工資290000,車間管理人員工資10000,行政管理人員工資20000 (2)計提本月職工福利費44800
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2021-12-17
個人獨資企業是月銷售額小于15萬免增值稅還是只要季度不超過45萬免征增值稅?
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2021-08-30
單位是做醫藥研發服務的,經營場所是租賃的,去年7月份成立。當時實驗室裝修是法人自己掏腰包付的款,共150 多萬,也沒開發票。現在裝修公司同意按老項目給開增值稅普通發票,請問可以現在入賬嗎,如果可以的話,借:管理費用-開辦費 150 貸:實收資本 150,可以嗎?
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2017-09-12
公司在繳納計算增值稅的時候,由于計算方式的原因,有差異一分錢,就是銀行那邊劃扣的時候多了一分錢的扣款,那我要平賬的話,需要怎么做這一分錢的差異呢?麻煩您解答,謝謝。還有一個就是我司在4個月已經做了繳納電信話費的分錄,入了管理費用,但是5月份收到了增值稅專用發票,這個月抵扣的話,分錄要怎么做呢?如果每個月專用發票能及時拿回,分錄又是如何處理呢?
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2017-06-01
您好,老師,請教下:公司請外面的網絡公司做微信小程序開發。主要用于銷售產品和推廣。按實施時間階段,每完成 一個功能后結算。開的發票是增值稅專用發票--開發服務費。我是錄:借 管理費用--辦公費。請問這樣處理對嗎?
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2019-06-14
老師好,我新公司購買的金稅盤,開的增值稅專用發票,我做賬的時候是全部計入管理費用-開辦費,還是需要價稅分開做
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2019-08-03
2月份,交了600塊一筆培訓費,以管理費用入賬,對方開了收據和我們,然后三月份,對方收回收據,開了一張增值稅專用發票給我們,可以抵扣,這筆賬怎么做
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2017-04-19
老師,公司買的超市購物卡送人的,有1.2萬塊錢,超市開的增值稅普通發票,項目名稱是預付卡,請問我可以做進管理費用-福利費嗎?金額會不會太大了?
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2020-04-27
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