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小規(guī)模季度銷售收入不超過(guò)多少免征增值稅,那不用交增值稅的話,教育附加、地方官教育、城建稅要交嗎
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2019-04-15
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模增值稅及附加稅申報(bào)表,第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額這里都填哪些數(shù)據(jù)?
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2021-07-30
老師,您好,我想問(wèn)一下我們公司符合增值稅加計(jì)抵減,是不是每個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅都要填增值稅附表四呀
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2019-08-09
我想問(wèn)一下 企業(yè)交的增值稅-滯納金 增值稅-其他現(xiàn)代服務(wù) 為什么計(jì)入稅金及附加 而不計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)
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2021-08-19
銷售產(chǎn)品實(shí)際繳納增值稅60萬(wàn)元消費(fèi)稅10萬(wàn)元進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)際繳納增值稅20萬(wàn)元,v計(jì)算教育費(fèi)附加
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2023-03-05
把上個(gè)月代開(kāi)的發(fā)票作廢 增值稅和附加費(fèi)上月已經(jīng)繳納 本月重開(kāi) 增值稅抵了上月 那么如何做賬呢?
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2017-05-12
銷項(xiàng)稅額71943.43,進(jìn)項(xiàng)稅額:55809.97,留底稅額4788.38; 加計(jì)抵減額9521.29;應(yīng)交增值稅1823.79;請(qǐng)問(wèn)月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
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2021-06-19
異地預(yù)繳增值稅及附加稅借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅貸:預(yù)付賬款_工程預(yù)付,這筆分錄是什么意思,為什么進(jìn)預(yù)付
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2018-09-07
采購(gòu)白糖,含增值稅價(jià)格203000,運(yùn)費(fèi)2100,運(yùn)費(fèi)增值稅210,在原材料加權(quán)平均單價(jià)計(jì)算表中,計(jì)算白糖本期收入
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2019-10-17
免稅農(nóng)業(yè)企業(yè)免的增值稅要不要做到營(yíng)業(yè)外收入呢?還有免增值稅是不是連附加稅和所得稅一起免的?
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2018-10-16
現(xiàn)金折扣的問(wèn)題,現(xiàn)金折扣不考慮增值稅,哪實(shí)際支付款不是應(yīng)該,不含稅額乘壹減折扣率加上增值稅嗎
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2019-03-20
老師:我們是養(yǎng)老院,有政府補(bǔ)貼,也是開(kāi)了票的。增值稅免稅為零,那我申報(bào)增值稅時(shí)要加入這部分收入嗎?
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2020-04-17
某企業(yè)采用托收承付結(jié)算方式銷售商品,增值稅專用發(fā)票上注明的加款為500萬(wàn)元,增值稅稅額為65萬(wàn)元
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2020-06-29
增值稅是附加稅計(jì)算的基數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出也會(huì)計(jì)入成本,為什么說(shuō)增值稅不會(huì)直接或者間接影響利潤(rùn)?
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2018-12-29
個(gè)人去稅局代開(kāi)發(fā)票除了增值稅,附加稅,還要按勞務(wù)報(bào)酬交個(gè)稅是嗎?公司代開(kāi)就只用交增值稅是嗎?
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2021-09-15
對(duì)于技術(shù)服務(wù)的增值稅是6%的企業(yè),值稅稅有說(shuō)可以加計(jì)10%抵扣的說(shuō)法嗎?
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2019-04-18
老板幫人家代開(kāi)了八萬(wàn)的增值稅普通發(fā)票出去,他問(wèn)我這個(gè)收錢的話怎么合算,我算了一下增值稅2400,稅金及附加是288,但是這個(gè)企業(yè)所得稅該怎么算呢?老師,是不是增值稅和稅金及附加,企業(yè)所得稅一起加起來(lái)就可以了,麻煩老師詳細(xì)解答一下,謝謝
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2018-12-22
老師,車搖號(hào)企業(yè) ,主填去年一年的交的增值稅和營(yíng)業(yè)稅,我們5月份營(yíng)改增的,那這個(gè)營(yíng)業(yè)稅的金額是利潤(rùn)表12月份那個(gè)營(yíng)業(yè)稅金及附加的金額嗎?另外,現(xiàn)在增值稅交完后,交的地 方稅附加等 屬于增值稅還是營(yíng)業(yè)稅??
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2017-04-26
目前小規(guī)模納稅人有起征點(diǎn)10萬(wàn),比如我當(dāng)月銷售額沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn),增值稅不交,附加稅按減半,那么我應(yīng)交增值稅是不是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,增值稅附加本來(lái)按以前計(jì)提200,實(shí)際扣稅時(shí)按100扣繳,那減稅的100也是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)附加怎么算的呀
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2019-03-05
湖南建筑企業(yè),外證證,在茂名預(yù)交增值稅及附加,本來(lái)是預(yù)交12月份的增值稅及附加,卻錯(cuò)誤的預(yù)交到了11月份,所以所屬期是11月份,但是我們不想麻煩去更正,目前對(duì)方公司開(kāi)了12月份的票,下個(gè)月還能不能申報(bào)12份的增值稅及附加
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2023-12-19
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