#提問(wèn)#航天技術(shù)維護(hù),收到發(fā)票280元,做會(huì)計(jì)分錄:借 管理費(fèi)用 280 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 280 增值稅全額減免 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280 貸 管理費(fèi)用(借方紅字) 280。這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
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2019-04-26
稅務(wù)局代開增值稅專用票是否要交增值稅
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2018-05-30
1.A公司是一家批發(fā)企業(yè),2017年8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
①?gòu)腂公司購(gòu)進(jìn)食品100箱,每箱進(jìn)價(jià)為1 000元,貨款為100 000元,增值稅額為13 000元,款已支付。商品驗(yàn)收入庫(kù)并全部銷售后,發(fā)現(xiàn)B公司價(jià)格計(jì)算有誤,每箱食品的單價(jià)應(yīng)為扣除商業(yè)折扣之后,按照900元付款,收到B公司的紅字專用發(fā)票和銷貨更正單,且退還的貨款已經(jīng)收到。
②從C公司購(gòu)進(jìn)食品800千克,每千克進(jìn)價(jià)為25元,進(jìn)項(xiàng)稅額2 600元,貨款已承付。商品運(yùn)到后,驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)多出20千克,原因待查。
③經(jīng)查明上項(xiàng)溢余商品是供貨單位多發(fā),經(jīng)協(xié)商同意購(gòu)進(jìn)處理,對(duì)方補(bǔ)來(lái)專用發(fā)票。
要求:根據(jù)A公司以上業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2019-12-21
老師,我們是購(gòu)買方,由于銷售方發(fā)票原因,我們已經(jīng)勾選的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要紅沖,那我已經(jīng)收到紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票了,現(xiàn)在做賬怎么做呢,之前發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了,材料成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在怎么做分錄呢?之前錯(cuò)誤發(fā)票的分錄是這樣做的,借工程施工-合同成本-材料
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
老師,我需要細(xì)致的調(diào)整步驟,假如不能細(xì)致的不要回答,麻煩了
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2020-01-04
在惠州營(yíng)改增設(shè)計(jì)費(fèi)增值稅可以開17%的增值稅發(fā)票嗎?
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2015-10-27
小規(guī)模上個(gè)月開的發(fā)票對(duì)方不要了然后我要開紅字發(fā)票嗎?
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2017-09-02
在哪里錄入紅字發(fā)票申請(qǐng)單的編號(hào)?
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2022-05-16
代開增值稅發(fā)票100萬(wàn),增值稅29126,那交所得稅時(shí)按100萬(wàn),還是減去增值稅
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2017-03-10
請(qǐng)問(wèn)看發(fā)票上面有增值稅稅率或征收率 17% 增值稅額··· 這種就可以確定為增值稅專用發(fā)票了?
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2016-03-06
作為銷售單位開具的增值說(shuō)專用發(fā)票要做負(fù)數(shù)沖紅,是直接在發(fā)票管理當(dāng)中直接開具負(fù)數(shù)發(fā)票,還是先去紅字發(fā)票信息表中先取得信息表后再開具負(fù)數(shù)發(fā)票
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2017-03-10
增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票什么區(qū)別,開普通發(fā)票也要交增值稅嗎
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2021-05-31
10月3日,向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件,單價(jià)為40000元,單位銷售成本為20000元。2)10月15日,向丙企業(yè)銷售材料一批,價(jià)款為70000元,該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600000元。當(dāng)日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日,丁企業(yè)要求退回本年9月25日購(gòu)買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價(jià)為00元,單位銷售成本為20000元,其銷售收入1600000元已確認(rèn)入賬,價(jià)款已于銷售當(dāng)日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤,同意丁企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票,并于當(dāng)日退回了相關(guān)貨款。
(4)10月20日,收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元,款項(xiàng)已收存銀行。
(5)10月31日,計(jì)算本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅36890元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納28560元,銷售材料應(yīng)交納830元;教育費(fèi)附加15810元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納12240元,銷售材料應(yīng)繳納3570
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2020-07-21
1、某公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù)
(1)銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入100萬(wàn)元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購(gòu)買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30″款項(xiàng)于10日內(nèi)收到;
2)收到購(gòu)買方B公司轉(zhuǎn)來(lái)進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對(duì)上月銷售商品(不含稅售價(jià)500萬(wàn)元,款項(xiàng)未收到)給予5%折讓,已開具紅字發(fā)票。
要求:做出上述業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
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2022-03-28
對(duì)方開具了增值稅運(yùn)輸發(fā)票給我的公司,在沒收到對(duì)方的發(fā)票的時(shí)候,我已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證,已經(jīng)進(jìn)行了抵扣。但是當(dāng)收到對(duì)方發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)有兩張是重影的,已經(jīng)跨月份,對(duì)方不能作廢,要開紅字發(fā)票給我們。現(xiàn)在紅字發(fā)票我們公司尚未收到。請(qǐng)問(wèn),我已經(jīng)抵扣的那兩張發(fā)票,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,收到紅字發(fā)票了以后,還需進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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2017-02-22
TA
1某商品批發(fā)企業(yè)(一般納稅人,增值稅率13%),期初 A 商品1000件,單價(jià)10元,發(fā)出商品采用先進(jìn)先出法,本月業(yè)務(wù):
(1)購(gòu)入A1000件,買價(jià)12元/件,增值稅1560元,貨未到,開出支票付款,支票支付運(yùn)費(fèi)100元,增值稅9元
(2)上述貨到,發(fā)現(xiàn)100件質(zhì)量不合格退貨,其余入庫(kù),收到紅字發(fā)票和支票。
(3)銷售A1500件,售價(jià)20元/件,開出專用發(fā)票,貨出庫(kù),款未收1
(4)上述銷售的商品100件質(zhì)量不合格,同意對(duì)方折讓10%的要求,開出紅字發(fā)票
(5)收回賒銷款
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2021-10-30
18年9月的車輛保險(xiǎn)費(fèi)金額5550.02元、增值稅333元、車船稅660元(所屬期18年1月至18年12月)當(dāng)月付款入賬了,這輛車在19年4月份賣掉了,保險(xiǎn)公司要求我單位開18年的保險(xiǎn)費(fèi)紅字申請(qǐng)單后給了負(fù)數(shù)發(fā)票金額-5550.02,稅額-333。同時(shí)給了一張正數(shù)發(fā)票金額5538.31元,稅額332.30,備注欄代收車船稅660元(所屬期2018年1月至18年12月),請(qǐng)教這一正一負(fù)兩張發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么樣做?
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2019-05-29
老師好,請(qǐng)問(wèn) 我公司進(jìn)貨方開過(guò)來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票!給我們公司開的紅字發(fā)票是負(fù)數(shù)專票,我們是否應(yīng)該認(rèn)證,這個(gè)發(fā)票加假如開了未認(rèn)證,但是必須在增值稅表二,20行,填上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2021-02-23
幫我看下,有名字的是藍(lán)字發(fā)票,上面那張沒有名字的,是紅字發(fā)票吧?開出來(lái)的紅字發(fā)票沒有和藍(lán)字發(fā)票保持一致,就是收款人復(fù)核人那里沒有名字,可有影響?
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2021-07-08
在中山營(yíng)改增廣告費(fèi)增值稅可以開17%的增值稅發(fā)票嗎?
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2015-10-25
在惠州營(yíng)改增制作費(fèi)增值稅可以開17%的增值稅發(fā)票嗎?
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2015-10-28
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