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老師我是一家出口外貿(mào)企業(yè),我又是小白鼠不知道咋么做,結(jié)果2018年整年的的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)都是進(jìn)項(xiàng)地方放著,現(xiàn)在稅務(wù)出口退稅的錢進(jìn)來(lái)了(退稅另外有人辦理的)我不知道帳要怎么做了,請(qǐng)老師指導(dǎo)我,謝謝!我是這么操作的:借銀行,貸應(yīng)收,然后在做一筆,接應(yīng)收,貸應(yīng)交增值稅,感覺(jué)總有什么地方不對(duì),所以麻煩老師了,進(jìn)項(xiàng)是16個(gè)點(diǎn)的,出口退稅是13個(gè)點(diǎn)
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2019-04-11
我妹妹的公司,是生產(chǎn)供應(yīng)商,現(xiàn)在對(duì)方客戶要出口退稅,函調(diào)不通過(guò),如果沒(méi)有增值稅稅負(fù)率,開(kāi)多少銷項(xiàng)就開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng)回來(lái),有沒(méi)有什么影響
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2024-10-16
是國(guó)內(nèi)買材料生產(chǎn)出產(chǎn)成品然后銷售到國(guó)外,現(xiàn)在只有一張報(bào)關(guān)單,申請(qǐng)出口退稅和增值稅申報(bào)要怎么做?
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2018-09-03
老師,我在外貿(mào)企業(yè)的稅務(wù)數(shù)字賬戶中出口發(fā)票勾選好后忘記用途確認(rèn)了,導(dǎo)致退稅申報(bào)時(shí)一直無(wú)增值稅發(fā)票信息,現(xiàn)在是退稅延遲一個(gè)月了,今天上班剛剛確認(rèn)1月底開(kāi)票的,對(duì)于下個(gè)月出口發(fā)票勾選確認(rèn)了有否影響
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2024-02-17
1. <p>李女士在2021年5月首次通過(guò)跨境電商平臺(tái)購(gòu)買名牌香水1瓶(30毫升),電商平臺(tái)對(duì)該香水海外代購(gòu)報(bào)價(jià)500元,該價(jià)格是海外代購(gòu)商品的海關(guān)口徑實(shí)際交易價(jià)格假定進(jìn)口高檔化妝品關(guān)稅稅率3%,消費(fèi)稅稅率15%,則電商平臺(tái)應(yīng)代收代繳李女士消費(fèi)稅( ) 元。 電商平臺(tái)應(yīng)代收代繳李女士消費(fèi)稅=500/(1-15%)×15%×70%=61.76(元)。為什么最后×70%?
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2021-11-30
出口退稅申報(bào)系統(tǒng)怎么申報(bào),計(jì)劃出口總值要填嗎??
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2017-05-12
商場(chǎng)辦公用品能開(kāi)增值稅普通發(fā)票13%稅率,能開(kāi)13%增值值稅專用發(fā)票?
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2023-03-22
上月銷售的電視機(jī)中,有1臺(tái)因質(zhì)量問(wèn)題在本月退回,企業(yè)退還購(gòu)貨方價(jià)款和稅金合計(jì)2260元,并開(kāi)具了紅字增值稅專用發(fā)票。
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2023-06-19
4月4日,將上月購(gòu)進(jìn)的1000件不合要求的原材料硅膠板退還給供貨方,收回款項(xiàng)45 200元,取得紅字增值稅專用發(fā)票。
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2023-11-07
老師我剛剛調(diào)了公司的一筆賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅-42439.28應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~出口退稅172000.9貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出129561.62能不能幫我看一下對(duì)不對(duì)?謝謝!
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2018-11-30
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,進(jìn)口潤(rùn)滑油200噸,關(guān)稅完稅價(jià)格每噸15萬(wàn)元。已知,增值稅稅率13%,消費(fèi)稅定額稅率1.52元/升,1噸=1126升,關(guān)稅稅率為6%。應(yīng)納增值稅是多少為什么要×10000
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2021-04-20
就是我單位從國(guó)外進(jìn)貨一批,海關(guān)按完稅價(jià)核定我們交了增值稅部分,入賬在進(jìn)項(xiàng)稅。請(qǐng)問(wèn)我在計(jì)算單位成本時(shí)是否應(yīng)把我已交的那部分增值稅并入計(jì)算進(jìn)貨單位成本呢?
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2017-08-03
出口發(fā)票升級(jí)普通增值稅發(fā)票,購(gòu)買稅控設(shè)備490,維護(hù)費(fèi)320怎么做分錄,目前沒(méi)有銷項(xiàng)稅。
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2015-10-15
請(qǐng)問(wèn)老師我上個(gè)月做的出口退稅,其中有一張紅沖的發(fā)票,這個(gè)月增值稅申報(bào)附表二里系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù)包含了已紅沖的發(fā)票稅額,比我收到的出口退稅款多了已紅沖發(fā)票的金額,我要怎么申報(bào)呢
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2021-11-04
分期付款方式購(gòu)入一批原材料,合同約定的購(gòu)買價(jià)款為500萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)額為85萬(wàn)元。根據(jù)合同約定,星海公司應(yīng)于購(gòu)貨時(shí)支付全部增值稅稅額和20%的貨款,其余貨款于每年年末等額支付,分4年付清。該項(xiàng)購(gòu)貨具有融資性質(zhì),星海公司選擇7%作為折現(xiàn)率。答案
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2022-04-19
施工企業(yè)工程款收入,申報(bào)稅時(shí),按不含稅價(jià)填寫(xiě)嗎?
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2017-02-14
按利潤(rùn)總額250000元和25%的所得稅率計(jì)算應(yīng)交所得稅。
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2023-03-02
新規(guī)后的個(gè)稅要怎麼來(lái)申報(bào),扣除項(xiàng)目要什麼依據(jù)
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2018-10-10
老師好,請(qǐng)問(wèn)代扣代繳的個(gè)人對(duì)的稅怎么做分錄呢?
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2019-05-05
端午節(jié)發(fā)購(gòu)物卡怎么做賬,稅務(wù)方面怎么做比較好
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2017-05-25
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