
請問老師我上個月做的出口退稅,其中有一張紅沖的發票,這個月增值稅申報附表二里系統導出來的數據包含了已紅沖的發票稅額,比我收到的出口退稅款多了已紅沖發票的金額,我要怎么申報呢
答: 在增值稅申報表附表二填紅字進項轉出,如果紅字發票跨月了可能要去稅局才能申報,可能比對不通過
出口外貿公司,上月申報退稅其中的一張發票抬頭有誤,本月紅沖。申報時,對于退稅申報系統。還有電子稅務局的增值稅的附表一免抵退增值稅是不是填合計?
答: 您好,是的,填寫減去紅字發票的金額就行了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,三月份開出一張紅字發票,沖減二月份的發票,二月份的發票是稅率為0%的出口退稅發票,這張發票已在二月份增值稅申報時,在“增值稅申報附表一”中的“免抵退稅”欄申報,三月份該如何申報?
答: 您好,那您三月份也是在免抵退稅欄次用負數表示

