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請問施工企業異地項目預繳了增值稅、企業所得稅,但未開據發票,本月需要做收入,交增值稅嗎?
4/1306
2020-04-19
多選題 1.一般納稅人應在“應交稅費”科目下設置()二級明細科目。 A.應交增值稅 B.待認證進項稅額 C.未交增值稅 D.待抵扣進項稅額
1/5420
2018-11-21
文化行業,增值稅免稅政策,都開的是普票,零稅率,購買金稅盤這個是不是有個營業外收入,然后掛未交稅金,這個增值稅免稅,掛未交稅金沒想明白,要怎么處理啊?
1/1130
2018-09-12
增值稅未報,可以買增值稅發票嗎
1/462
2015-10-12
老師,您好!請問應交稅費中:銷項稅額、進項稅額、已交稅金、轉出未繳增值稅、出口退稅、出口抵減內銷產品應納稅額、銷項稅額、進項稅額轉出、未交增值稅、減免稅款。之間是否有勾稽關系?
1/1510
2019-04-22
老師 ,這個分錄是指手上有多少未認證發票嗎? 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 貸:待攤費用-待認證增值稅進項稅額
2/427
2016-12-13
老師,增值稅已申報扣款,發現專票認證忘記提交了。怎么處理?(申報表已扣除抵扣認證金額,增值稅認證系統未提交數據)
2/1547
2019-05-15
增值稅納稅申報表里期初未繳稅額里有兩萬多的數,是上月增值稅交的數,可是已經交過了。怎么這月申報表里會有呢?
2/1566
2017-01-03
老師~新企業 應交增值稅是負數的時候,在月末做轉出未交增值稅分錄的時候,是不是要用紅字來寫憑證和登記賬簿啊?
2/1096
2015-02-04
你好,增值稅納稅申報表主表中,有個期初未交稅額(多交為負數)應該填什么啊
1/768
2021-05-14
老師你好,請問下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個要怎么處理,是以前會計留下來的 賬上的應交稅費與申報表的數據對不上,就是這個未交增值稅科目有余額造成的
1/1020
2018-01-31
老師,這個月增值稅結轉,我有280稅控減免,借銷項3168.15貸轉出3168.15,借轉出2944.05貸進項2944.05,借轉出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280,現在未交增值稅224.1有貸方余額,但實際不用交,要怎么處理呢
1/808
2019-05-10
你好老師,開具增值稅普票的免稅收入應該在次月做會計分錄:借:應交稅金-未交增值稅 貸:營業外收入(2級科目免稅收入嗎)
4/630
2022-04-13
應交增值稅貸方有余額,是2021年減免增值稅未做減免科目,現在2023年了,跨年如何進行賬務處理?
1/773
2023-01-15
小規模納稅人能不能用一般納稅人的會計科目,比如應交稅費――未交增值稅等
1/1974
2018-12-10
小規模納稅人,科目余額表中應交稅費-應交增值稅-轉出未見增值稅有借方余額,感覺不太對,麻煩老師給解答一下,怎么操作,余額為0?增值稅已繳納
1/1893
2020-07-09
上月銷項稅應交稅費一未交增值稅比這個月實際交的稅金額要少幾十元 怎樣處理啊!
1/677
2018-11-28
老師,我們小規模也有一家企業,建筑業,去國稅代開了3%的增值稅專用發票,這個稅是當場從基本戶里扣走的,那這個我怎么做賬呀?是不是借:應收賬款,貸:主營營業收入 貸應交稅費-未交增值稅,然后再做:借應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎老師?
1/840
2016-05-18
小規模季銷售額未超3O萬不用交增值稅,那所得稅如何處理?
1/258
2020-07-23
進項大于銷項留底了,這個如果轉到未交增值稅該怎么轉呢
1/398
2019-01-17
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