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公司兼職人員的機(jī)票可以作為公司的費(fèi)用,然后申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候稅前扣除嗎?
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2019-10-17
在企業(yè)所得稅中為什么免稅收入對(duì)應(yīng)的費(fèi)用可以稅前扣除
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2020-08-01
老師,企業(yè)所得稅是減掉增值稅和附加稅后才算的嗎?比如銷(xiāo)售總利潤(rùn)含稅10000,交增值稅1379.31,附加稅165.52,費(fèi)用1000,那么企業(yè)所稅稅是10000-1379.31-165.52-1000 是這樣嗎
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2018-11-16
老師我們公司這個(gè)月季報(bào),要交好多企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)您,我可以用費(fèi)用低本年利潤(rùn),老師我的費(fèi)用這個(gè)季度可以報(bào)多少呢,不會(huì)影響公司謝謝老師
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2020-06-30
老師,我們公司直接從另外公司購(gòu)買(mǎi)這個(gè)專(zhuān)利,請(qǐng)教一下老師,這個(gè)專(zhuān)利我所支付的費(fèi)用是作為無(wú)形資產(chǎn)還是直接進(jìn)當(dāng)期費(fèi)用呢?購(gòu)買(mǎi)這個(gè)專(zhuān)利所支出的費(fèi)用在年度企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠嗎?
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2021-12-20
17年公司沒(méi)有做賬,17年只是有開(kāi)了票的收入沒(méi)有成本沒(méi)有費(fèi)用,2018年1月份開(kāi)始做賬,現(xiàn)在國(guó)稅要更正補(bǔ)報(bào)企業(yè)所得稅,老師我可以收入與成本,費(fèi)用相抵利潤(rùn)總額為0,盈虧為0可以嗎老師
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2018-03-16
老師你好,我想咨詢(xún)一下,年末怎么調(diào)賬,使得匯算清繳不用把費(fèi)用轉(zhuǎn)回來(lái)交企業(yè)所得稅
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2019-12-12
老師問(wèn)一下,我們老板非要把18年新增的固定資產(chǎn)當(dāng)做費(fèi)用減掉,說(shuō)是利潤(rùn)大,要交企業(yè)所得稅,這樣可以嗎?
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2019-01-25
請(qǐng)問(wèn)去年有虧損,但是還沒(méi)做匯算清繳,我可以先做暫估費(fèi)用嗎,這樣我企業(yè)所得稅這個(gè)季度就不用交?到時(shí)候做了匯算清繳要沖回嗎
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2020-04-18
4-6月份沒(méi)有收入和成本,只有費(fèi)用 ,所得稅申報(bào)A表將費(fèi)用金額填進(jìn) 第2行 營(yíng)業(yè)成本 是嗎
1/571
2018-07-03
范圍里有軟件開(kāi)發(fā),產(chǎn)品設(shè)計(jì) 等 ,目前都是費(fèi)用,沒(méi)有成本,5月成立的,一直虧損,這個(gè)月都給開(kāi)票了,收了近20萬(wàn)了,都交稅嗎,不是開(kāi)發(fā)軟件有優(yōu)惠政策嗎,免稅嗎 個(gè)稅都交了,沒(méi)有了就是覺(jué)得怪怪得,一直虧,年底這個(gè)月收了不少,企業(yè)所得稅可以抵上月虧損的吧,不用交吧
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2016-12-23
,你好 我問(wèn)一下,小規(guī)模建筑行業(yè),一般在我們不提供成本費(fèi)用的發(fā)票的時(shí)候,單單企業(yè)所得稅會(huì)收對(duì)方公司幾個(gè)點(diǎn)啊?
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2020-09-22
目前企業(yè)所得稅還沒(méi)有匯算清繳,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)17年有費(fèi)用沒(méi)有記賬,但去年的會(huì)計(jì)報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,我還能把費(fèi)用加上嗎?
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2018-03-16
我可以這樣理解嗎:作為公司的福利費(fèi)補(bǔ)貼,公司可以按受益對(duì)象計(jì)入管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等科目,可以在工資總額14%的范圍內(nèi)在企業(yè)所得稅前扣除。作為員工,收到這些補(bǔ)貼款,需要公司作為工資并入這位員工的工資薪金代扣代繳個(gè)人所得稅。是雙向操作,是這樣嗎? 如果員工是以發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的形式,而公司收到員工這些發(fā)票而支付的現(xiàn)金,可以不并入工資嗎?
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2020-03-19
東海公司 20×8年12月31日首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。20×8年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2 000 000元,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備80 000元;20×9年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2400 000元,當(dāng)年未發(fā)生壞賬,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備16 000元。新海公司20×8年利潤(rùn)總額為1600 000元,20×9年利潤(rùn)總額為2 000 000元。假定無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng), 東海公司的所得稅稅率為25% 要求: (1)計(jì)算東海公司20×8年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×8年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。 (2)計(jì)算東海公司20×9年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×9年應(yīng)納稅所得額、 當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-25
請(qǐng)問(wèn)一下,如果2022年補(bǔ)交2020年的土地使用稅,還要回去更正2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,還是可以在2022年匯算清繳時(shí)填?
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2022-07-11
存貨盤(pán)盈的時(shí)候,不是直接沖減管理費(fèi)用嗎?為什么在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),也將存貨盤(pán)盈計(jì)入了收入總額
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2020-05-23
老師及各位群友,請(qǐng)教下 有限公司拆遷清算,股東分股,怎樣才能合理避稅
1/261
2019-10-24
我們是小規(guī)模納稅人這個(gè)季度要開(kāi)63000的發(fā)發(fā)票,我這邊需要上上那些稅
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2020-07-22
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省電子稅務(wù)局,涉稅申報(bào)這一塊,怎么找服務(wù)人員代碼?
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2021-01-16
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