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老師,企業(yè)所得稅是減掉增值稅和附加稅后才算的嗎?比如銷售總利潤(rùn)含稅10000,交增值稅1379.31,附加稅165.52,費(fèi)用1000,那么企業(yè)所稅稅是10000-1379.31-165.52-1000 是這樣嗎
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2018-11-16
老師我們公司這個(gè)月季報(bào),要交好多企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)您,我可以用費(fèi)用低本年利潤(rùn),老師我的費(fèi)用這個(gè)季度可以報(bào)多少呢,不會(huì)影響公司謝謝老師
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2020-06-30
老師,我們公司直接從另外公司購(gòu)買這個(gè)專利,請(qǐng)教一下老師,這個(gè)專利我所支付的費(fèi)用是作為無(wú)形資產(chǎn)還是直接進(jìn)當(dāng)期費(fèi)用呢?購(gòu)買這個(gè)專利所支出的費(fèi)用在年度企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠嗎?
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2021-12-20
17年公司沒(méi)有做賬,17年只是有開(kāi)了票的收入沒(méi)有成本沒(méi)有費(fèi)用,2018年1月份開(kāi)始做賬,現(xiàn)在國(guó)稅要更正補(bǔ)報(bào)企業(yè)所得稅,老師我可以收入與成本,費(fèi)用相抵利潤(rùn)總額為0,盈虧為0可以嗎老師
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2018-03-16
老師你好,我想咨詢一下,年末怎么調(diào)賬,使得匯算清繳不用把費(fèi)用轉(zhuǎn)回來(lái)交企業(yè)所得稅
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2019-12-12
老師問(wèn)一下,我們老板非要把18年新增的固定資產(chǎn)當(dāng)做費(fèi)用減掉,說(shuō)是利潤(rùn)大,要交企業(yè)所得稅,這樣可以嗎?
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2019-01-25
請(qǐng)問(wèn)去年有虧損,但是還沒(méi)做匯算清繳,我可以先做暫估費(fèi)用嗎,這樣我企業(yè)所得稅這個(gè)季度就不用交?到時(shí)候做了匯算清繳要沖回嗎
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2020-04-18
4-6月份沒(méi)有收入和成本,只有費(fèi)用 ,所得稅申報(bào)A表將費(fèi)用金額填進(jìn) 第2行 營(yíng)業(yè)成本 是嗎
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2018-07-03
范圍里有軟件開(kāi)發(fā),產(chǎn)品設(shè)計(jì) 等 ,目前都是費(fèi)用,沒(méi)有成本,5月成立的,一直虧損,這個(gè)月都給開(kāi)票了,收了近20萬(wàn)了,都交稅嗎,不是開(kāi)發(fā)軟件有優(yōu)惠政策嗎,免稅嗎 個(gè)稅都交了,沒(méi)有了就是覺(jué)得怪怪得,一直虧,年底這個(gè)月收了不少,企業(yè)所得稅可以抵上月虧損的吧,不用交吧
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2016-12-23
,你好 我問(wèn)一下,小規(guī)模建筑行業(yè),一般在我們不提供成本費(fèi)用的發(fā)票的時(shí)候,單單企業(yè)所得稅會(huì)收對(duì)方公司幾個(gè)點(diǎn)?。?/span>
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2020-09-22
目前企業(yè)所得稅還沒(méi)有匯算清繳,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)17年有費(fèi)用沒(méi)有記賬,但去年的會(huì)計(jì)報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,我還能把費(fèi)用加上嗎?
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2018-03-16
公司的五險(xiǎn)一金不是可以在稅前可扣除,但是這個(gè)分錄在會(huì)計(jì)怎么做賬
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2019-02-15
小規(guī)模物業(yè)公司,收取水費(fèi)未開(kāi)具差e發(fā)票,能不能按差e計(jì)征申報(bào)納稅
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2021-04-22
員工在兩家公司發(fā)放工資,個(gè)稅專項(xiàng)扣除項(xiàng)可以分開(kāi)在兩家公司扣除嗎?
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2019-01-29
老師,房產(chǎn)租賃的印花稅是怎么計(jì)算,稅率是多少? 房屋租賃費(fèi)*萬(wàn)分之五么?
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2022-02-09
老師,本月稅控盤抄稅后,開(kāi)票截止時(shí)間,是不是顯示為2021年8月15日才對(duì)?
2/1887
2021-07-01
老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬(wàn)多,轉(zhuǎn)出收益時(shí)用資產(chǎn)處置損益還是營(yíng)業(yè)外收λ?增值稅按處置價(jià)計(jì)提嗎,它是18年5月前所購(gòu)資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅己入賬,在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目中未抵扣,應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
合伙企業(yè)所得稅采用“先分后稅”的原則,合伙人為自然人的,繳納個(gè)人所得稅;合伙人為法人或其余組織的,繳納企業(yè)所得稅。 老師你好,請(qǐng)問(wèn)這里分別是誰(shuí)交個(gè)稅和企業(yè)所得稅呢?企業(yè)所得稅是合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅、還是法人或其余組織的企業(yè)所得稅呢?
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2021-12-22
老師,我在填一個(gè)表,我們公司是AB兩個(gè)關(guān)聯(lián)公司?,F(xiàn)在在填兩個(gè)表,原煤產(chǎn)存銷和焦炭產(chǎn)存銷。但由于A公司每月要交的稅轉(zhuǎn)發(fā)給B公司代繳。現(xiàn)在我有問(wèn)題 1.這個(gè)表有一個(gè)行業(yè)稅金,我A公司的填結(jié)轉(zhuǎn)給的所有稅加起來(lái)還有一個(gè)車船稅,但是我發(fā)現(xiàn)沒(méi)有企業(yè)所得稅 2.B公司要填行業(yè)稅金的話是增值稅加計(jì)提還有車船稅,土地使用稅,可是企業(yè)所得稅是合計(jì)的,怎么辦
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2019-07-13
3上丙公司20X1年12月31日首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。20x1年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1000000元,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備40000元;20x2年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1200000元,當(dāng)年未發(fā)生壞賬,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備8000元。 丙公司20X1年利潤(rùn)總額為800000元,20X2年利潤(rùn)總額為1000000元。 定無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng),丙公司的所得稅稅率為25%。 要求: (1)計(jì)算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。 (2)計(jì)算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-10-27
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