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銷售自己使用過的汽車 (如果說不是一般納稅人銷售自己使用過的汽車,改為其個人銷售自己使用過得汽車就免稅)(一般增值稅納稅人,原來抵扣過就要按17%交稅,原來沒有抵扣過,按百分之2%來征收就可以),為什么原來沒有抵扣過按2%來征收稅
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2018-05-09
《增值稅減免申報表》的填法:1)7月份購買的稅控設備820元,本期只抵減200元,我在本期發生額填820元,還是填200元?2)剩下的620元,等下個季度要繳納稅款時才抵減,假如下個季度要抵減的300元的情況下,這300元填在期初余額還是填在本期發生額?
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2017-10-12
賬上6月分錄 借:銀行存款10萬 貸:主營業務收入9 萬 應交增值稅 1 萬 賬上7月分錄:借:應交增值稅 1 萬 貸:銀行存款 1萬 因為餐飲業免征增值稅,需要做抵稅處理,所交的1萬可以留抵到明年抵扣稅費。 請問一下,現在我司賬上分錄需要如何處理呢?
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2020-07-23
老師好, 圖一,3月份開專票金額41169.81 稅額2470.19 普票金額24246.22 稅額1454.78 圖三,3月份期末留抵4459.17 圖二,13行上期留抵稅額變成了3004.39 不理解,四月份上期留抵稅額不應該延續上3月的4459.17嗎?正好差了1454.78那個普票免稅的,我不理解,請老師幫忙分析一下吧。
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2021-01-08
老師,能不能給個思路。 本月取得的進項發票,無法分清用于可以抵扣項目和不可抵扣項目,我按照規定按銷售額比例,計算不可抵扣的進項稅額。 然后,怎么把這些進項稅額再劃分到成本和費用里面? 一個一個分錄更改未免也太麻煩了。
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2020-04-13
12月申報稅的時候,有購買稅控盤抵扣了200元稅,在增值稅減免申報明細表寫了本期應抵減稅額200元,現在發現增值稅納稅申報表附列資料四里面,期末余額還有200元。實際上已經抵扣沒有了,現在我需要怎么調呢,這個附表四期末一直有200元。
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2019-03-07
老師,收到了水果蔬菜的普通發票,上面寫的是免稅金額是20.89,如果進項稅可以抵扣是不是按20.89*9%=1.88的進項稅區抵扣?這些水果蔬菜是買來公司員工下午茶用的,是不是得放福利費里面,進項稅就不用抵扣了,直接按20.89計入管理費用-福利費就行?
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2024-03-18
1)該月按適用稅率計稅銷售額100萬元:(2)該應稅貨物銷售額為100萬元:(3)該月購進原材料金額共50萬元(發票均已認證且已按13%稅率進行進項抵扣);(4)上期留抵稅額為1萬元:假設未給出的條件均未發牛。 要求根據上述資料填寫本月度甲公司增值稅及附加稅費申報表。 增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用) 項 目 欄次 一般項目 本月數 本年累計 銷售額 (一)按用稅率稅銷售額 1 ) ( 其中:應稅貨物銷售 2 () 應稅勞務銷售額 3 納稅檢查調整的銷售額 4 (二)按簡易辦法計稅銷售額 5 其中:納稅檢查調整的銷售配 (三)免退辦法出口銷售行 (四)免稅銷售額 8 其中:免稅貨物銷售額 9 免稅勞務銷售額 10 稅款計算 銷項稅額 11 ( ) 進項稅頻 12 ) ( 上期留抵稅額 13 () 進項稅顏轉 14 免、抵、遇應退稅有 15 編輯 適應屏幕 格式轉換
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2022-04-11
老師我們是免增值稅的,取得專票是勾選抵扣再轉出還是可以直接勾選不抵扣?本月我有一張發票金額200多我做了勾選不抵扣,申報表上讀取的進項數據顯示在了附表二26、27行,但提示這兩行是一般納稅人輔導期和出口企業才填的,那我要從新勾選抵扣再做進項轉出嗎?
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2020-06-11
公司開出一張稅率為“免稅”的機動車銷售發票,發票合計金額為17000元,稅額為0,申報《增值稅減免稅——免稅項目》時,免征增值稅銷售額填17000,免稅額應該填什么?
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2018-08-08
個稅的免稅額度是多少
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2017-08-17
老師,年終獎申報,免稅額能把之前十二月份之前的沒有用到的用到年終獎里嗎?
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2019-04-24
我想咨詢2021年的餐飲免稅額度是多少?是根據什么定的
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2021-07-05
免稅期間的專票需要認證嗎?
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2020-02-14
提示本期免稅額應大于等于第九欄*0.03.小于等于第九欄*0.05
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2019-07-11
現在是不是提倡注冊科技公司可以有兩年免稅期?
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2019-06-17
我想了解一下這個怎么填,我是賣蔬菜的,有免稅額
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2019-07-03
我想請老師給我解釋一下圖片中,免稅額是怎么回事
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2020-02-29
小規模納稅人免稅額度9萬 我開了8萬的票 企業所得稅免嗎 增值稅免嗎
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2019-05-21
增值稅減免申報表咋沒有技術服務費減免了,技術服務費減免金額咋填表
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2019-10-17
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