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2020年一月報稅12月份銷售貨物的增值稅200元 ,然后1月份申報交稅入庫 ,現(xiàn)在2月份申報一月正期報稅 ,這一月份申報交的200元 ,填到本期繳納上期應納稅額,還是填到本期繳納欠繳稅額呢,謝謝
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2020-02-18
增值稅納稅申報表附表二中,第2欄本期認證相符且本期申報抵扣,一般是針對輔導期的納稅人嗎
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2018-05-26
某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人2019年9月發(fā)生下列業(yè)務 1.購入食用植物油一批,取得增值稅專用發(fā)票價款20萬,增值稅26000元,植物油50%用于職工食堂50%用于零售,取得含稅收入15萬 2.購入電腦 20臺取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款10萬 元,增值稅13000元,將其中10臺贈送關系單位,其余以臺5000元的零售價 格全部零售 計算該企業(yè)當期應納增值稅稅額
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2022-06-09
16的增值稅銷售單價是50020元/噸,要是到下個月只能開13得增值稅,單價上要算到多少才不虧
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2019-03-19
我給客戶報了17元一條的木方,客戶說要開17個點的增值稅發(fā)票,加上增值稅應該報多少錢?
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2016-01-08
上個月有一筆增值稅稅控系統(tǒng)維修費的普通發(fā)票,抵減了本月的增值稅580塊錢,怎么做分錄?
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2019-01-03
增值稅普通發(fā)票一個月最多開票金額是多少? 增值稅普通發(fā)票作廢會計算到開票金額上嗎?
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2022-03-03
增值稅稅負率 =納稅金額(上一年總繳納增值稅)/收入 *100% 要折算成月稅負率 是不是/12月就可以
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2023-04-22
個體戶申報上季度增值稅,怎么填增值稅減免申報表?不含稅金額是2372099.05,稅額為23720.95.價稅合計2395820
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2023-03-14
老師好,請教下增值稅普通發(fā)票和增值稅電子普通發(fā)票,票面上是13%的稅率,這是什么原因呢。
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2019-06-10
我這個月做賬,銷項稅額476.58,進項稅額30.51,上月進項大于銷項,在報表上顯示應交稅費借方余額45.07,上個月憑證上沒有結轉增值稅,那我這個月結轉增值稅應該怎么處理?
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2017-10-12
三、A公司2021年11月6日銷售一批產(chǎn)品給B公司,貨已發(fā)出,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為200000元,增值稅額為26000元。收到B公司同日簽發(fā)的70天的商業(yè)承兌匯票一張,面值226000,票面利率6%。(1)編制“銷售商品取得匯票”會計分錄;(2)編制“期末計息”(12.31)會計分錄(3)假設到日期收回票款(3)假設到期日對方無力支付票款
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2023-03-10
某生活服務企業(yè)(一般納稅人),2018年4月至2019年3月期間的生活服務銷售額2000萬元,銷售貨物的銷售額400萬元。2019年6月份生活服務銷售額200萬元,銷售貨物銷售額30萬元,進項稅額為10萬元。(以上銷售額均不含增值稅)   要求:計算2019年6月份應納增值稅(無上期結轉的加計抵減額)。
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2020-03-24
老師,企業(yè)價值評估兩階段增長模型預測期的各年都是折到0時點,后續(xù)期價值折現(xiàn)時為什么是往前折一期而不是折到零時點呢?
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2022-03-10
三證合一后的工商執(zhí)照稅號是不是就是國稅,地稅納稅人識別號嗎
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2016-12-27
老師,這個處置這個無形資產(chǎn)時候的銷項稅怎么是怎么是60000呢 ??沒懂
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2020-06-19
老師 你好 一般納稅人增值稅是本月交上月的 每月月底是不是要先做一筆借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 然后交的時候 再做借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 呀?
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2019-06-03
老師,麻煩幫忙看一下,我們上個月報稅,結轉增值稅分錄寫得有沒有問題,轉出未交增值稅余額在借方,代表留底,是不是就不用做借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅了
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2019-08-13
增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅,季度超過30萬元,首頁是填寫實際收入按照3%繳納,剩余2%是在增值稅減免稅申報明細表中本期發(fā)生額扣減2%的增值稅額?最后繳納1%的增值稅?
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2025-04-05
你好,我在小規(guī)模納稅人申報增值稅時,提示:本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第10欄
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2021-04-19
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