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送心意

鄭裕期

職稱注冊會計師

2020-03-24 10:43

2019年6月份銷項稅額=200*6%+30*13%=15.9
6月應(yīng)納增值稅=15.9-10=5.9

炙熱的哈密瓜 追問

2020-03-24 10:50

甲貿(mào)易公司2019年6月外購包裝物,取得增值稅專用發(fā)票注明金額200萬元、增值稅26萬元,運輸途中發(fā)生損失5%,經(jīng)查實屬于非正常損失;當(dāng)月向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,準(zhǔn)備分類包裝后銷售,收購憑證上注明買價40萬元,支付運輸費用,取得運費增值稅專用發(fā)票上注明運費3萬元;購進后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。

求準(zhǔn)予抵扣的進項稅額。

鄭裕期 解答

2020-03-24 10:52

另一道題目的解答需要麻煩同學(xué)重新提下問。一個答疑的后續(xù)回答只涉及與主問題相關(guān)的,敬請諒解。

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相關(guān)問題討論
一般計稅是銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-01-23 14:45:58
業(yè)務(wù)1進項稅額 100000*13%+2000*9%=13180
2020-05-26 17:49:58
同學(xué),這兩個沒什么區(qū)別, 只有(一)一般計稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進項稅額 (二)簡易計稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30
你好同學(xué),稍等看一下
2022-11-19 21:44:25
2019年6月份銷項稅額=200*6%%2B30*13%=15.9 6月應(yīng)納增值稅=15.9-10=5.9
2020-03-24 10:43:51
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