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5月9日購入原木一批,當天取得的防偽稅控系統開具的增值稅專用發票上注明買價118萬元,稅金10.62萬元,增值稅專用發票已經稅務機關認證,求消費稅額
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2023-11-15
老師,你好!營改增后,公司取得住宿費發票,如果是增值稅專用發票,能否抵扣進項?是否要看住宿的用途,來判斷進項是否能抵扣?
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2016-12-02
請問在籌建期內增值稅專用發票可以認證抵扣嗎,還是在籌建期取得的增值稅專用發票必須要等到運營期才可以認證抵扣?
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2016-10-30
老師好 申報增值稅的時候稅控盤的數據自動導入申報報表,一共三張表,其它的地方需要去手動填列什么數據嗎?
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2021-07-15
你好,請問一下 申報增值稅的時候 按稅控盤上的稅額填 還是 按申報表上自動申成的稅額呀?會有幾分錢的差額
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2022-05-17
去年的增值稅專用發票沒有抵扣,也沒有入費用,今年再直接入費用,勾選抵扣可以嗎?不在收到發票當月入費用
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2022-04-09
一般納稅人發生增值稅稅控系統專用設備技術服務費300和技術維護費280,會計分錄這兩種做法都是對的嗎?這兩種有什么區別呢? 1 借:管理費用 300 應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 280 貸:銀行存款 580
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2019-06-19
這題算增值稅的時候為什么不用考慮免抵退稅和免退稅政策相關的一些計算呢,我記得學增值稅的時候算出口增值稅免抵退稅很復雜的,這里直接按退稅率退就可以了?不用計算免抵退嗎
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2023-12-21
多個公司能否共用一臺稅控機
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2020-01-15
一般納稅人 他買了稅控盤了,是借:管理費用 貸:庫存現金820 同時他上月的銷項稅2020 進項稅1000 應該繳納1020的增值稅,分錄如果完整的話是:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2020 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)1000 ,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020 ,最后一步就是把這個轉出未交增值稅結平 分錄是:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020,貸:應交稅費-未交增值稅1020 那么這筆稅控盤820 抵稅款時應該怎么做分錄
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2017-01-05
老師請教一下,我10月份做了稅控系統和維護費的抵減分錄(借應交稅金一應交增一減免稅)但我10月份無銷售,只能留底了。想問一下,我10月份零申報時填了申報表附表四(稅額抵減情況表),因當月未抵稅,當月還要填增值稅減免稅申報明細表嗎?
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2016-11-20
老師:新公司準備買稅控盤,買盤費用發票是不是可以選擇開專票也可開普票呢?如果是專票需要認證抵扣嗎?
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2019-12-18
請問小規模在填報附加稅通用申報表時,增值稅欄有一般增值稅和免抵稅額,請問免抵稅額填哪些內容?
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2019-10-09
我想咨詢個問題,就是我們12月份報11月份的報表,有增值稅稅款和附加稅,就直接扣款了,稅控盤280也抵減了,這我要怎么做賬?
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2018-12-05
老師,那個稅控盤維護費,付款時,我是這么做,但是,6月季報時候,我申報抵減了增值稅,這么做分錄對嗎?這個公司是小規模納稅人
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2018-11-09
小規模,做完稅控維護280元的減免分錄后,期末余額是否為:減免稅款余額借方280,應交增值稅余額貸方280,互相抵消了,是這樣嗎?
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2018-11-05
已認證并抵扣的跨月增值稅專票發現是失控發票,要如何處理(可以開紅字發票對沖嗎)?是不是只要做進項稅額轉出就可以了?
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2018-10-22
稅控盤服務費全額抵扣的那種得是先一個月得需要去稅務局備案,后一個月才能全額抵扣嘛?
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2018-11-29
發票上寫的是航信申報系統維護費喃 是普通票,可以抵扣嗎,這個屬于稅控全額抵扣的范圍嗎
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2018-01-05
小規模小微企業 2018年1月份購買的稅控盤共770元,1月份做賬了 沒有抵扣 這個月可以抵扣嗎?
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2018-07-25
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