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送心意

小小霞老師

職稱初級會計師

2022-05-17 09:39

你好,這個按稅控盤上面的稅額填寫的呢

5fsshz 追問

2022-05-17 10:04

那之前有錯了怎么辦呀

小小霞老師 解答

2022-05-17 10:26

如果繳納的多了一點,倒是不影響的呢

5fsshz 追問

2022-05-17 14:02

如果少了呢如果少了呢

小小霞老師 解答

2022-05-17 17:37

少了的話,那你這個就需要更正申報調整一下的呢

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相關問題討論
是的是的
2020-06-03 10:34:01
你好;? ? ?是的。 你們不管是否開票 都應該 在申報期 內去報的; 沒有收入0報增值稅??
2022-02-16 09:26:24
一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2021-06-13 15:36:32
那需要看你們是啥客戶端,稅友話,不需要,但是需要先登錄開票系統抄稅
2020-11-11 12:38:02
你好,填寫主表的23欄,附表四及減免稅明細表即可
2019-04-10 13:42:13
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