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本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn),上期留抵稅額13萬(wàn),怎么做分錄
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2020-04-28
上一期申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有減預(yù)繳可以在下一期申報(bào)的時(shí)候抵減嗎?
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2017-10-11
期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅0.5萬(wàn)元,當(dāng)期取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票)已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。
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2022-11-15
如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)期確認(rèn)認(rèn)證的增值稅發(fā)票認(rèn)證多了,即稅負(fù)低了,能在申報(bào)的時(shí)候留抵嗎?留些下一期申報(bào)時(shí)再抵扣。
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2019-03-05
2月認(rèn)證的留抵發(fā)票,四月份報(bào)表上沒(méi)顯示出來(lái),可以直接和本期的進(jìn)項(xiàng)相加填在表二的本期認(rèn)證且抵扣里面嗎
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2019-05-17
請(qǐng)問(wèn),本期認(rèn)證可抵扣稅額110-本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額120=應(yīng)交稅額10,加計(jì)抵減后不需要繳稅還結(jié)余1,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?
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2019-05-16
服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)算的10%抵減應(yīng)納稅額,通達(dá)物業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,那這個(gè)加計(jì)抵扣的金額7856.76沒(méi)有用上,為什么不放在下期能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅里面呢
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2019-09-27
老師,請(qǐng)問(wèn)原來(lái)公司有買(mǎi)了個(gè)不動(dòng)產(chǎn),分期抵扣的,還有40%的金額 39876.42當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在如果抵扣的話可以填在附表哪一行呢?原來(lái)的(四)項(xiàng)是“本期不動(dòng)產(chǎn)允許抵扣”,現(xiàn)在沒(méi)有這一項(xiàng)了
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2022-01-06
老師本期應(yīng)納稅減征額,要手動(dòng)填寫(xiě)嗎?應(yīng)納稅減征額是不是和下一欄 本期免稅額一樣的
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2020-04-11
我想問(wèn)下,我給米廠買(mǎi)米,他們開(kāi)給我們的是專(zhuān)票,是免稅的,我們?cè)倌萌ベu(mài),給對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票有免稅嗎 是不是不能免稅 取得免稅發(fā)票是一般納稅人按照9%計(jì)算抵扣 給對(duì)方開(kāi)具專(zhuān)票按照正常的稅率是嗎
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2023-03-10
某市級(jí)玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬(wàn)元,本月有如下業(yè)務(wù): 1.銷(xiāo)售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元,另沒(méi) 收途期包裝物押金17400元 2.銷(xiāo)售本企業(yè)2015年購(gòu)進(jìn)的自用設(shè)備一臺(tái),取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)工具件,支付價(jià)稅總計(jì) 金額為90000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān) 用發(fā)票 請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
老師,本期交稅10元,抵扣12元,期末留底稅額2元,剩下填的都是0.
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2020-05-07
算加計(jì)遞減額的當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額只包括當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2019-12-06
老師,公司籌建期、還沒(méi)正式生產(chǎn)期間產(chǎn)生的電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
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2020-12-01
老師好,上期進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了1000多元,這個(gè)可以在本期抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?
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2023-01-04
老師,請(qǐng)問(wèn)用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅,分錄怎么做?
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2019-05-16
上期多交的地方教育費(fèi),本期申報(bào)可以抵減嗎,在哪個(gè)位置填報(bào)呢
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2020-06-09
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅及轉(zhuǎn)登記當(dāng)期的期末留抵稅額記入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅核算,這句話里的尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅指當(dāng)期已認(rèn)證未申報(bào)的稅額嗎?進(jìn)項(xiàng)稅是不是應(yīng)該先勾選認(rèn)證還是留待以后可抵扣時(shí)再認(rèn)證?
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2020-08-30
老師你好!我想問(wèn)一下增值稅當(dāng)期有可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是全額抵好還是不全額抵好,我們是制造業(yè)
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2020-07-02
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票抵扣勾選和不抵扣勾選有什么區(qū)別?當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅入賬是按不抵扣勾選?還是不用操作
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2020-01-10
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