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海關(guān)進(jìn)口增值稅上月申報(bào)比對(duì)不符,本月修改后再申報(bào)顯示重復(fù)報(bào)送
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2019-12-03
您好老師:我們是2016年5月份營改增之前的房地產(chǎn)開發(fā)老項(xiàng)目,營改增之后,預(yù)交的增值稅按銷售額除1.05然后乘以5%,城建稅、教育附加、地方教育附加按增值稅額,分別乘上述三項(xiàng)的相關(guān)稅率;土地增值稅按、企業(yè)所得稅按銷售額除以1.05然后乘上述兩項(xiàng)的相關(guān)稅率,對(duì)嗎?預(yù)交的印花稅是按銷售額直接乘千分之.05還是除以1.05后再千分之0.5,請(qǐng)給予指導(dǎo).
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2017-07-31
在申報(bào)增值稅的時(shí)候 稅款繳納欄里有個(gè)期初未繳增值稅 但是是自動(dòng)計(jì)算的 而且是負(fù)數(shù) 手動(dòng)改不了 這個(gè)怎么解決?
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2019-03-05
公司升為一般納稅人之后,是直接到大廳領(lǐng)取發(fā)票嗎?公司明天老項(xiàng)目備案以后,明天領(lǐng)取增值稅發(fā)票,是否明天開的增值稅發(fā)票就是十一個(gè)點(diǎn)?備案后,領(lǐng)取增值稅發(fā)票后,還是一樣開百分之三個(gè)點(diǎn),公司百旺金稅盤是否要去稅務(wù)局換?
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2017-06-05
這個(gè)被替換部分的賬面原值之前沒有計(jì)入原價(jià)成本,是另外算的嗎?56、某公司(增值稅一般納稅人)對(duì)一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建,原價(jià)為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬元,發(fā)生安裝費(fèi)10萬元,增值稅稅額為0.09萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計(jì)提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為( )萬元。
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2021-02-14
公司1月開了兩張軟件產(chǎn)品的發(fā)票(已經(jīng)備案),這個(gè)月有留抵稅額,沒有交增值稅,這個(gè)月需要申報(bào)軟件產(chǎn)品增值稅退稅表嗎?
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2019-02-20
該公司不是小規(guī)模納稅人嗎?為什么增值稅要做以下處理?增值稅不是應(yīng)該不體現(xiàn)出來嗎?未作稅收優(yōu)惠備案應(yīng)該怎么理解?
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2017-08-28
:請(qǐng)問老師上半題資源稅我理解了,知道答案的來源公式。第二問增值稅稅基是含運(yùn)費(fèi)的為什么沒有算進(jìn)去
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2018-12-14
我們公司是剛剛?cè)ツ瓴懦闪⒌膶儆谠鲋刀惣凑骷赐死锏馁Y源綜合利用,我想問下如果去稅務(wù)局去備案的話是隨時(shí)都可以備案嗎?
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2018-03-20
重慶電子稅務(wù)局增值稅加計(jì)扣除申明備案了,但數(shù)據(jù)填錯(cuò)已提交怎么更正?
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2020-01-09
未交增值稅在應(yīng)交稅費(fèi)的借方還是貸方,為啥
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2020-01-11
老師,我方為購貨方丟失增值稅普票怎么處理。
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2019-04-16
增值稅發(fā)票購方認(rèn)證抵扣后,供方還能作廢嗎
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2015-10-25
請(qǐng)問,答案是正確。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不是不能分散嘛,怎么能調(diào)整改變呢?
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2021-07-01
五、綜合計(jì)算題(15 分) 龍飛公司目前擁有資金 2000 萬元,其中,長期借款 800 萬元, 年利率 10%;普通股 1200 萬元,每股市價(jià) 20 元,上年每股股利為 2 元,預(yù)計(jì)股利增長率為 5%。企業(yè)所得稅稅率為 25%。采用綜合資本成 本比較法,試為公司在以下兩種籌資方案中選擇一種最優(yōu)方案。 方案一:增加長期借款 1000 萬元,利率 12%,預(yù)計(jì)普通股每股市 價(jià)升為 25 元,每股股息增加至 3 元,股利增長率為 2%。 方案二:發(fā)行普通股 1000 萬元,預(yù)計(jì)普通股每股市價(jià)跌為 18 元,每 股股息為 2 元,股利增長率為 4%。
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2021-12-15
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額就這一步是必須要做的嗎轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,就不用再做賬了,就這樣等在掛在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的借方。如果其余額在貸方時(shí),還應(yīng)再將其余額轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目
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2018-04-28
含稅增值稅154000,稅率17%,幫算下不含稅的數(shù),
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2017-09-01
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅銷項(xiàng)稅額,增值稅可以抵扣,都是什么意思啊?賬務(wù)處理時(shí)做貸方還是借方啊?麻煩老師能生動(dòng)的舉例說明嗎?
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2016-09-15
收購木材企業(yè) 成立后需要做企業(yè)歸類,為收購企業(yè),還需備案登記農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣標(biāo)準(zhǔn)備案 這個(gè)要怎么填寫?
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2022-05-13
老師,您好!我公司租賃了一臺(tái)汽車,發(fā)生了19W改裝費(fèi)。稅率13%,可以直接抵扣增值稅嗎?改裝費(fèi)能直接入當(dāng)期費(fèi)用嗎?
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2022-04-20
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