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我司是建筑勞務公司,一般納稅人,現在目前只有勞務清包項目的業務,是簡易征收,那我司收到公司員工培訓的專票是不是需要留抵(等以后有一般計稅方法的項目了再抵啊)?還有應交增值稅-簡易計稅月末要不要結轉到未交增值稅呢?
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2018-08-30
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,轉讓金融商品適用的增值稅稅率為6%。該公司20×1年3月初“應交稅費——未交增值稅”科目貸方余額為100000元,“應交稅費”其他明細科目無余額;3月份發生下列有關增值稅的經濟業務:
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2020-04-06
G公司正在考慮一項10年資本投資項目,預計每年收入40000,每年為經營費用支付現金29000,該項目所需設備的初始投資額為23000,設備的折舊年限為9年,直線法計提折舊,該公司希望這臺設備10年處理可獲得殘值收入9000,訪設備要求期初投入運營資本7000,第五年結束時再投入運營資本5000,假設公司的稅率為40%,預計該項目第10年的現金流入量為多少 答案為(40000-29000)*0.6+9000+7000+5000 不理解為什么要把后期投入的5000和7000加上
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2019-11-09
房地產企業 預繳增值稅時:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 開具發票時(9%稅率),用已認證的進項稅額全額抵減,實際繳稅金額為0,應該如何做會計分錄?
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2020-04-29
出口企業應交增值稅科目下的子目---銷項稅、進項稅、出口退稅、進項稅轉出、減免稅款、出口抵減內銷產品應納稅額需要年度結轉前轉入未交增值稅嗎?如何轉?
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2017-02-28
你好,請問,月底或年底時,一般納稅人的應交增值稅科目余額(下級科目有進,銷項稅額),和結轉出來的未交增值稅金額是應該相等嗎?
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2022-03-12
9月份有兩筆銷售賒賬,沒有開票,應交增值稅轉到應交增值稅-未交增值稅中,到現在也沒有收到貨款,也沒開發票,現金流量表中現金收入及銷售貨物收入為負數(沒有退貨),怎么補救,年底需要想稅務機關報表,負數能行嗎,如何交稅,會計分錄怎么做
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2020-01-13
小規模納稅人上一年度的應交稅費-未交增值稅沒有轉到營業外收入,今年該怎么調整?
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2020-07-30
老師好,請問酒店住宿收入,1.現金收入:已收款,未開票,需要并入開票的現金收入一同算增值稅嗎?2.掛單收入:款未收,已開票和款未收,票也未開,都要確認收入先交增值稅嗎?
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2017-07-31
6月份收到貨款,未開發票,未發貨,沒開票要交增值稅嗎?另外要繳納企業所得稅嗎?
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2018-07-14
增值稅反寫不成功,增值稅未申報或未比對這是什么原因
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2019-07-02
小規模納稅人之前計提的增值稅是不是先計提到未交增值稅才可以把它轉到營業外收入去?
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2019-11-06
小規模納稅人,銷售貨物時代開的增值稅專票,增值稅已交!但未達到起征點,用不用繳納附加稅?
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2019-04-08
因上月計提未交增值稅7,949.04元,允許加計抵減金額1,147.54元,故當月申報繳納增值稅6,801.50元 分錄怎么做
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2019-10-31
文化行業,增值稅免稅政策,都開的是普票,零稅率,購買金稅盤這個是不是有個營業外收入,然后掛未交稅金,這個增值稅免稅,掛未交稅金沒想明白,要怎么處理啊?
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2018-09-12
增值稅未報,可以買增值稅發票嗎
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2015-10-12
老師,小規模納稅人22年4-12月暫免增值稅,季末是不是不用將未交的增值稅轉入營業外收入?
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2022-10-19
請問施工企業異地項目預繳了增值稅、企業所得稅,但未開據發票,本月需要做收入,交增值稅嗎?
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2020-04-19
3. 某百飾)“為增值稅 般納稅人,生要經營業北務為生產銷售貴亞首飾,#下設非獨立校算廣)市能銷傳白廣產品,2022 年3月發獨下列業務; ①向米首價南行銷世北頭 廳街和足金成折,開具增值稅專加發票,北中鴻翠 倒不含稅金額 60 萬元,足金成指不含稅金額 50萬元。 ②通過非獨立核算門市部向消費者銷售北翠手鐲 10只,加稅合計金額 47.97萬元,該批手鐲出廠價為不含稅 35 萬元。 ③通過非獨立校算門市部向消貴者銷售鉆成 30只,含稅金額 15萬元,井單獨收取包裝鉆戒配套銷售的首飾盒 0.12萬元(含稅) ①接受某商城帶料加下-條高檔足金工藝項鏈(尤向類工藝項鏈的銷售價格),委托方提供黃金20,足金不含稅價格 265.18元/克,加工炎含預 500元 其他和大資料:其他貴近首飾及環定卡石消費稅稅率少 10% (!)業務①應納消費稅多少 (2)業務②應納消費稅當少 (3)業務③應多消費稅多少 (4)業務①成納消費稅多少
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2022-12-07
結轉銷項進項但是不平連個相差2120.01,我要怎么調平了呢借應交稅費-應交增值稅-銷項稅688454.49應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出32939.76貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅75863.08應交稅費-應交增值稅-進項稅額643411.16也差不出來哪里出問題了但是增值稅肯定是按時繳納的還請老師指點下該怎么調平呢過往(987382313) 13:38:06對了老師還有一筆應交稅費-應交增值稅~減免稅2120元這個要怎么和上面的轉平呢
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2017-09-12
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