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老師 你好呀 如果是一般納稅人 沒有留底 應交稅費里面是正數(shù) 然后要做這個分錄 對這吧
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2021-12-30
請問老師,建筑單位對工人工傷的賠償金能否在所得稅稅前扣除,需要留底哪些資料備查
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2024-05-23
老師您好,轉出未交增值稅”和“轉出多交增值稅有什么區(qū)別嗎?月底進項稅有留抵如何結轉?
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2022-11-11
我上個月沒有銷項稅,一直有進項留底,那這個月有銷項了。我這個應交稅費要怎么結轉啊
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2018-11-08
老師,這個月進項比較多,全部認證就會留底,那我認證的時候安稅負認證還是全部認證了
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2019-11-29
使用速達4000新建帳套引入期初數(shù)據(jù)時,需要填寫增值稅留抵稅額貸方余額,可是我們的增值稅期初留抵稅額是借方余額這個怎么填
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2023-03-15
老師請問我期初留抵有196980.79,本月銷項稅額145210.57,進項稅額60593.67,進項稅額轉出3077.73,免抵退稅額29479.97,然后報表本期留抵109286.16,請問我看見分錄怎么做?
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2019-11-11
請問各位老師,我公司上期有留抵稅額,本期需要將留抵稅額做進項稅額轉出,但是申報表填寫完了顯示不交稅,這是怎么回事呢?謝謝
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2019-05-08
使用速達4000新建帳套引入期初數(shù)據(jù)時,需要填寫增值稅留抵稅額貸方余額,可是我們的增值稅期初留抵稅額是借方余額這個怎么填
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2022-04-07
那個本期發(fā)生余額和期末發(fā)生余額搞不懂
1/1058
2019-01-08
老師,2023年的期初數(shù)怎樣改成2022年的期末數(shù)
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2023-04-28
壞帳準備期末余額等于期初加貸減借是嗎
1/1150
2016-09-05
老師好,銷項稅跟進項稅每個月月末的時候,每月底結轉增值稅的時候,一會是轉去應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,一會是應交稅費-未交增值稅,一個是需要繳納增值稅的情況,一會是有留底的情況,還是有點搞不懂,老師可以詳細說一下嗎?謝謝啦!
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2022-03-18
企業(yè)年報里邊“應交稅費”根據(jù)期初余額和期末余額怎么計算出本年應交稅費金額呢?就是比如這個,根據(jù)期初期末怎么算出本期數(shù)呢?
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2019-03-07
應收賬款期末>本期借方發(fā)生額,發(fā)生額在1年以內,剩下的按照起初賬齡依次劃分,這樣正確嗎? 應收賬款起初等于期末,發(fā)生額也相等 這種情況下期末賬齡如何劃分呢
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2021-04-20
老師,資產(chǎn)負債表應該是根據(jù)本月試算平衡表抄寫吧,可是你們課程怎么說是根據(jù)期末余額呢,與期末余額無關啊,因為只有本期借貸方發(fā)生額才是平的啊,期末余額不平啊
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2018-10-26
老師,我把上期留抵增值稅額做了進項稅轉出,那么報增值稅納稅申報表時,要把留抵金額那欄填零,進項稅轉出那欄填留抵的金額嗎?
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2019-09-17
資產(chǎn)負債表的預付賬款期末余額5604和科目匯總表的應付賬款對不上,資產(chǎn)負債表的應付賬款期末余額137,047.92和科目匯總表的應付賬款對不上,預付賬款期末余額正確余額84851,應付賬款期末余額正確余額46592.92
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2021-08-15
老師好,請問一下我公司以前是一般納稅人時還有一些進項沒抵扣完,還有留底稅額,前年已經(jīng)轉登記為小規(guī)模納稅人了,現(xiàn)在還可以申請退留抵稅嗎?
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2023-03-06
應收賬款期初期末都有余額,代表什么意思
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2018-05-15
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